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1、精选优质文档-倾情为你奉上唐山国际旅游岛招商合作局2018年部门预算公开有关事项的说明根据预算法、唐山市财政局转发河北省财政厅的通知(唐财预201653号)和政府信息公开制度等有关规定,现将招商合作局2018年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:一、部门职责、机构设置等基本情况(一)主要职责1、负责研究拟定我区对外招商引资方面的政策;负责对外开放、招商引资和经济合作工作;协助管委会制定外资或民营资本进入旅游区开发建设的管理办法和优惠政策;负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询;负责重点招商项目的包装和对外发布;承担以旅游区名义举办的境内外投资洽谈(推介)会、展览会等投资促进活动
2、的具体组织工作。2、负责对辖区内固定资产投资项目立项进行审核把关工作,协调重点项目前期手续办理;负责旅游岛省、市重点项目的申报工作,及时反馈重点项目建设进度,协助解决项目手续跑办过程中存在的问题;负责对口上级资金的争取及专项资金的使用督导工作;负责旅游岛每季度集中开工及重点项目观摩活动的组织上报及项目盯办工作;负责区域内用电项目审核。3、负责组织实施人口、经济、农业等重大国情国力及农林牧渔业、服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、公用事业等全区性基本统计数据;负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;负责统一管理辖
3、区内各企业统计网络。4、负责代管森兰林业资源开发有限公司、招商服务中心、公共资源交易中心等部门各项相关事务。5 、承办管委会交办的其他事项。(二)、机构设置我局属于行政单位,实有人数29人,其中行政编制1人,事业编制10人,其他18人。下设综合办公室、项目管理科、招商服务科、统计科四个科室,代管唐山森兰林业资源开发有限公司、招商服务中心、公共资源交易中心三个机构。二、部门预算安排总体情况本年收入308.39万元,全部为财政拨款收入;本年支出308.39万元,其中:人员经费190.44万元,日常公用经费12.3万元,项目支出105.65万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费12.3万元,主要
4、是办公费2.97万元,书报杂志费0.65万元,手续费0.06万元,差旅费2.5万元,维修(护)费1.2万元,会议费0.6万元,培训费0.7万元,公务接待费0.1万元,专用材料费0.12万元,邮电费0.82万元(包括公务员通讯补贴0.52万元),其他交通费(公务员交通补贴)0.78万元,其他商品和服务支出1.8万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年我局一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0.1万元。具体安排情况为: 1、公务用车购置及运行费均为0万元,与上年持平。 2、公务接待费。安排0.1万元。较上年减少0.26万元,原因是我部门2018年压减支出,节约资金过紧日子。 3、因公出
5、国(境)费安排0万元,与上年持平。 我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。五、绩效预算信息情况按照我省绩效预算管理改革的要求,我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据,在市局的具体指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制;以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。我局工作职责包括:1、负责研究拟定我区对外招商引资方面的政策;负责对
6、外开放、招商引资和经济合作工作;协助管委会制定外资或民营资本进入旅游区开发建设的管理办法和优惠政策;负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询;负责重点招商项目的包装和对外发布;承担以旅游区名义举办的境内外投资洽谈(推介)会、展览会等投资促进活动的具体组织工作。2、负责对辖区内固定资产投资项目立项进行审核把关工作,协调重点项目前期手续办理;负责旅游岛省、市重点项目的申报工作,及时反馈重点项目建设进度,协助解决项目手续跑办过程中存在的问题;负责对口上级资金的争取及专项资金的使用督导工作;负责旅游岛每季度集中开工及重点项目观摩活动的组织上报及项目盯办工作;负责区域内用电项目审核。3、负责组织实施人
7、口、经济、农业等重大国情国力及农林牧渔业、服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、公用事业等全区性基本统计数据;负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;负责统一管理辖区内各企业统计网络。4、负责代管森兰林业资源开发有限公司、招商服务中心、公共资源交易中心等部门各项相关事务。5 、承办管委会交办的其他事项。绩效目标是:1、按时按量完成职责范围内各项工作,力求不发生纰漏。2、促进旅游岛稳定增长,优化产业结构,完成旅游岛下达的招商任务指标。3、政策制定,中长期发展规划制定,推动项目完成相关手续,指导项目手续办理,重点项目
8、申报,专项资金申请,招投标监督。4、研究制定资料开发应用计划,进行业务培训,发布普查主要数据公报,完成普查工作总结和表彰。保障统计信息化建设,统计执法,职称考试等全区统计专业技术队伍建设。完成劳资、固定资产投资、服务业、小微调查队、名录库等专业的数据报送。5、组织好公共资源交易工作,为开发区经济发展提供服务。六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为2类4个,涉及金额23.85万元,其中,服务类1个,涉及金额7.6万元,主要是设备维修服务费;货物类3个,涉及金额16.25万元,主要是购办公用品、印刷招商指南画册、经济普查费用等。详见下表。部门名称项目编码项目名称项目采购支出内容采
9、购类别采购金额(万元)预算安排数招商局104-0805-JBN-IA55办公费4.75购办公用品货物4.75招商局104-0704-JBN-C661经普经费5经济普查采购宣传资料及PDA设备等货物2招商局104-0805-JBN-GO4W设备维护费7.6维修电脑、led屏及监控设备、主机房设备等服务7.6招商局104-0502-JBN-7O7X印刷费9.5印刷招商指南画册等货物9.5七、国有资产信息情况我部门上年末占有国有固定资产54.734万元,其中通用设备价值为19.913万元,专用设备价值为17.21万元,家具17.611万元,18年本年度拟购置资产0.7万元。八、专业名词解释1、一般共
10、预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。九、其他需要说明的事项无。专心-专注-专业