单位内控建立与施行情况自查报告.docx

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1、单位内控建立与施行情况自查报告2021年XX内部控制建立与施行情况自查报告为贯彻落实(财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见)财会202124号的有关精神,根据(行政事业单位内部控制规范试行)财会202121号、(行政事业单位内部控制报告管理制度试行)财会20211号和(天津市财政局天津市审计局关于落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知)津财会202127号的有关规定,现将本单位内部控制建立与施行情况报告如下:一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视,认真履行职责,把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,切实加

2、强对内部控制规范施行的组织领导,精心组织,周密安排,确保了内控规范的施行到位。二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾屡次向上级人事部门申请设置独立的财务部门,但由于本单位机构偏小,人员偏少,上级人事部门至今未能批准我单位的申请。四、单位内控建设总体情况一单位内部控制工作部署情况加强组织领导。建立内控组织机构,成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组,明确职责和目的,构成由一把手亲身抓、分管领导详细抓、部门领导配合抓、层层

3、抓落实的组织架构。我校通过梳理流程完善程序,建立了以防备风险管理为核心,以控制手册和评价标准为主的方案,详细包括为:一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系;二是合理保证单位经济活动合规合法,有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案;三是确保资产的安全完好和有效使用的控制方案;四是保证本单位财务信息的真实完好,强化财务信息分析和结果运用,为内部管理提供信息支持的控制方案。二行政事业单位内部控制情况表见附表XXXXXXXX2021年9月当前位置:文档视界单位内控建立与施行情况自查报告单位内控建立与施行情况自查报告当前位置:文档视界单位内控建立与施行情况自查报告单位内控建立与施行情况自查报告

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