《酒店应收账款管理办法_4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《酒店应收账款管理办法_4.docx(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、酒店应收账款管理办法酒店应收账款管理办法第一条为进一步规范我公司应收帐款治理,保证资金周转顺畅,幸免呆帐、死帐的浮现,并结合公司实际事情,特制定本方法:第二条签字挂账规定。一各单位若签字挂账,必须有签字协议。协议签订前,首先由各实体财务部负责调查单位资信事情。若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,并且给于违纪处理。二签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。三小型企业、新办企业原则上别允许签字;如签字除执行第(一)条规定外;必须每月一结算,假设到期别结账,即要
2、停止签字。实体财务要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报公司财务部。经审批后由公司财务部及时通知到各实体,各实体接到通知后以书面形式即时通知各消费吧台,对未按规定执行造成经济损失由经办人全额赔偿,并且按违纪处理。若属信息传达别到位造成的经济损失由各实体财务负责人全额赔偿,并做违纪处理。四小型机关、行政、事业单位,资金别能保证的,原则上别允许签字,确要签字,实体要按以上程序上报审批后方能够签字挂账。若违背规定处罚措施同第一条。五个人一律别允许签字挂账。原则上别允许担保签字,有特殊事情,关系单位或关系人需暂时挂帐无挂帐合同的;遇有这种事情,必须由餐厅经理营销经理以上治理人员接受并签字担保才干挂
3、帐,挂帐总额别得超过5000元,并由担保人负责回收,其别人无权担保挂帐。第三条应收账款的催收一应收账款由各实体负责催收,实体负责人本实体应收账款负总的责任,实体财务部安排催收人员。二一具单位并且在几个实体挂账的,由挂账金额大的实体催收。三催收时刻遵循两个标准,时刻标准为每两个月催收一次,金额标准为每个单位挂账超过5000元时,本次即要催收。四催收人员应做好具体的催收事情记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办妥款项交接手续,未能收回的款项要具体注明原因,经三次催收未能收回并估计将来无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的账务处理。五催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要根据之
4、一。六假设结算方式使用的是支票,觉察空头后,将退回原经办人员自行催要,时刻定为10天,10天后重新转作外欠帐治理。第四条应收帐款账单及传递的治理一各吧台核算员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位能否与本公司协议挂账,签字人能否协议规定的人员,字迹能否属实、明晰,金额能否正确。若签字账单存在上述咨询题,款项由该核算员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。二各实体往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任,若经往来账款会计审核过的账单存在一中所述瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。三各实体往来帐款会计于每月29日上午10点前把当月的应收帐款明细表与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后,以表格形式打印一式两份报公司往来帐款会计处;待汇总后上报总经理。四吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,别得延误。若浮现因传递别及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。五往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银职员作责任心别强造成的签字别清、别实而构成的欠款,由该经办收银员补办手续,若浮现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。六公司财务部要每两个月对各实体签字挂账的单位消费、结算进行一次评估,并将评估事情汇总到每月的经营分析报告中,作为经营分析会的一具重要咨询题进行集体讨论,进而决定能否允许将来签字挂账消费。