采购授权管理制度.docx

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1、采购授权管理制度.doc采购受权管理制度4采购受权管理制度第1章总则第1条目的为加强物资采购管理,明确采购受权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、设备、办公用品等。第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制1采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供给商选择与管理、价格会谈、介入采购验收及结算付款申请等工作。2物资需求部门填制物资需求单,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。3质检部负责采购物资的质量检验,出具验收报告等工作。4仓

2、储部协助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记与保管。5财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。1请购与审批岗位分离。2供给商选择与审批岗位分离。3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。4采购、验收与记录岗位分离。5付款申请、审批与执行岗位分离。第2章采购申请审批第5条年度采购计划的制订与审批1各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。2在填报第二年度物资计划申请表时,各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划,确保本部门计划符合运营和发展的需要。3各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。4采购部汇总和审定各部门的年度需求,编制年度采购计划,提交主管副总进行审核。5年度采购计划经主管副总审批通过后,采购部将其作为

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