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1、公司采购管理制度采购管理制度一、采购管理总则为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,并保证及时、保质、保量地做好物资供给工作,特制定本办法。二、采购部管理体制1、公司设立专门的采购部门,详细负责公司所有原辅材料、物资、办公用品、固定资产等采购业务。2、公司采购实行成批和零星采购相结合体制。三、采购的类别1、采购一般分为计划采购、补充采购、应急采购。计划采购即按生产计划制定的物资采购计划,要严格根据采购流程进行,一般每月进行一次;应急采购,即零星采购或临时性采购,经办人应向项目部主管领导请示,项目部人员负责填写(采购申请单),到采购部备案后方可办理采购事宜,原则上每周一次;经办人在回公司一周内处
2、理物资采购发票。2、对贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购,获得批量折扣,降低采购成本。四、采购流程、工程类项目部经办人员在采购设备材料时,必须根据(项目预算表)、(仓库存量表),填写(采购申请单),注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经项目部领导审核、采购部主管审核后报采购部主任批准,并负责推荐家以上的合格供方。2、生产类项目部根据生产进度安排、库存量、资金情况、技术标准等,制定月度详细采购计划,由项目部经办人、负责人、采购部主管审核后报采购部主任批准后统一办理,该计划按生产进度滚动修订。3、办公用品采购:采购申请由综合部办公用品管理员负责统计、编制、注明事由,经部
3、门领导审核、总经理批准后报采购部办理;新增办公用品必须经部门领导、总经理批准500.00元以上的董事长审批;办公用品的采购计划每月一次,每月25号写下月申请,采购部根据申请与每月5日前采购到位,特殊情况另行办理。采购部只对综合部的采购申请负责。4、固定资产、计划外、特殊用品的采购由经办人、部门负责人、总经理、董事长、采购部主任签字后报采购部办理。5、采购部收到采购计划后,应开展多方询价、比价、议价,根据货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供给商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购部主任、项目部领导进行选择。6、采购询价获准后,采购员即与供给商洽商购销合同及合同条款。购销合
4、同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。每一批材料的采购应与供货商签订购货合同;对一些固定供给商已签定年度总合同的,每一批材料的采购,由采购经办人员给对方下定货通知,并以传真的形式通知对方,经对方盖章签字回传予以确认后,方可办理货款的申请。合同的签订根据公司的(合同管理办法)执行。7、采购合同经双方签章生效后,采购人员按合同付款进度,向财务部申请资金,及时向供给方支付定金和各期货物的货款。8、采购人员按合同交货进度,及时催促供给方按时发货及发票的回收。全款预付的采购,要求发票与货物同行;后付款采购,要求在货款付出一周内收回发票;长期合作单位原则上应由供方提早提供发票挂帐,采购部根据挂帐顺序制定
5、月度付款计划。9、货物的验收。所采购的货物到公司库房的,要由采购人员、采购申请经办人、库房保管,按采购申请盘点货物品种、质量、数量或重量等,相符后由三方人员签字入库。所采购的货物直接发到工程地点的,由工程负责人签字验收,并把验收记录交采购员到库房办理入库。10、如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,检验员可拒绝接收,并由采购人员将货物退回供给方。11、验收合格的货物及时办理移交入库手续,并持有关发票等手续到财务部进行帐务处理。12、采购员对缺货、不明供给商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。五、其他1、采购部应采取
6、有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或到达采购目的成本。2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购机会及采购方案。3、采购部分析主要物料的采购成本及构成,把握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用及时了解和控制。4、会同财务部确定货款的结算方式,协商使用赊购、分期付款等,最大限度减少公司采购和库存资金的占用。5、采购部应于每月底做月度采购汇总明细,包括采购货物明细、应付帐款、应收发票等,提供应各项目部。六、考核:违背本管理办法,如不按采购流程的、申请手续不全的、越权限申请的、货物不及时到位的等行为,扣项目部及相关部门1-5考核分。七、附则本办法由综合部解释,从下发之日起生效。