内部审计毕业论文题目.docx

上传人:安*** 文档编号:17749367 上传时间:2022-05-26 格式:DOCX 页数:6 大小:15.12KB
返回 下载 相关 举报
内部审计毕业论文题目.docx_第1页
第1页 / 共6页
内部审计毕业论文题目.docx_第2页
第2页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《内部审计毕业论文题目.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审计毕业论文题目.docx(6页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、内部审计毕业论文题目内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定能否遵循公认的方针和程序,能否符合规定和标准,能否有效和经济的使用了资源,能否在实现组织目的。下面是学习啦我带来的关于内部审计毕业论文题目的内容,欢迎浏览参考!内部审计毕业论文题目(一)1.注册会计师行业自律运行机制研究2.大型企业并购中的资产评估问题研究3.中国注册会计师行业走向国际发展战略研究4.风险导向审计的技术和方法研究5.资产减值准备的会计审计评估问题研究6.证券市场与注册会计师制度7.论注册会计师的职业慎重原则8.注册资产评估师知识构造和能力框架研究9.会计师事务所发展形式研究10.论审计是最高层次的经济监督1

2、1.无形资产评估标准化及前沿问题研究12.注册会计师事务所监管的评价指标体系研13.论注册会计师的法律责任14.对无形资产评估价值决定理论的认识15.论国家审计与社会审计的关系16.审计对象、目的、职能和任务的讨论17.社会审计风险的成因分析与控制18.论我国独立审计市场机制19.论审计准则20.内部审计与舞弊控制内部审计毕业论文题目(二)1.计算机审计的风险与防备2.论项目审计对投资决策的影响3.对内部控制的再认识4.论审计的职能5.论审计风险6.论审计的独立性7.论审计质量的评估8.论审计质量控制9.独立审计、资本市场监管和会计信息失真10.内部控制制度的局限性11.我国电算化审计及对策分

3、析12.论中国注册会计师的法律责任13.浅谈审计的独立性及影响其的几个因素14.审计风险刍议15.企业内部控制若干问题研究16.上市公司财务报告的粉饰及其应对措施17.企业内部控制失效的表现成因与对策18.关于CPA信任危机问题的考虑19.论我国民间审计的独立性20.审计证据及其证实力分析21.上市公司会计造假及其防备内部审计毕业论文题目(三)1.试论审计风险及其控制2.试谈企业内部控制审计3.企业虚增利润的检查方法4.论利润操纵的成因、手段及治理5.试论我国注册会计师制度面临的问题及对策6.刍议银行存款审计中的几个问题7.小议商业折扣的审计8.新技术下审计制度的创新9.怎样进行人力资源价值评估10.关于提高审计效率的几点看法11.原始凭证失真及解决办法12.论内部审计的独立性13.论市场经济下审计的职能与作用14.论审计在宏观经济调控中的地位与作用15.论审计目的与审计证据的获取16.论审计与经济监督系统17.论我国审计组织体系的健全与发展18.我国审计体制的改革与完善19.论审计的法制化、规范化建设20.论审计执法与处罚力度的强化猜你喜欢:1.内部审计方面的大专毕业论文2.内部审计论文经典范文3.内部审计学毕业论文范文4.关于内部审计方面的毕业论文5.内部审计大学生论文6.会计毕业论文题目大全

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 汇报体会

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁