ORACLE ERP采购管理模块操作手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流ORACLE ERP采购管理模块操作手册.精品文档.AIMTR.010 User Manual 用户手册中国联通ERP核心系统工程物流管理之采购用户手册文档作者:顾问组创建日期:2010-4-26更新日期: 2010-7-20目录文档控制ii岗位职责规划4供应商输入与维护5供应商新增5使用EXCEL模板导入供应商地点13供应商合并16供应商查询18标准采购订单输入与维护20手工创建采购订单20采购订单的审批34采购订单的控制35供应商前移物资管理39建立一揽子采购协议39定义批准的供应商列表42创建向供应商补货的采购订单45采购关账50采购关

2、账50岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1供应商维护岗物资采购与管理部、财务部负责供应商信息的维护、供应商地点分配等PO运营公司供应商维护录入、维护供应商信息和地点信息,分配地点。2采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务PO运营公司采购订单用户录入采购订单3采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务-VMI业务组织PO运营公司采购订单用户_前移物资录入一揽子采购协议,供应商前移物资要货单等4采购订单授权审批层物资采购与管理

3、部等采购业务执行部门负责采购需求、采购订单等采购业务的审批PO运营公司采购审批根据授权的审批层次,在系统内审批采购订单5采购订单授权审批层物资采购与管理部、市场部、综合部等采购业务执行部门负责采购需求、采购订单等采购业务的审批-VMI业务组织PO运营公司采购审批_前移物资根据授权的审批层次,在系统内审批采购订单6采购查询岗采购业务查询用户,可查询采购订单等采购业务的汇总信息及各类报表PO运营公司采购查询查询相关采购业务信息。7采购关键用户物资采购与管理部按帐套设置的PO模块关帐用户PO帐套名 采购关帐用户关帐检查;采购会计期间打开、关闭供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类

4、供应商的信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1登陆ERP系统2供应商头信息3地址信息4供应商地点5联系人目录6会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1:登陆ERP系统【路径】:供应来源-供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下:回车,出现如下界面, 输入用户名和口令,点击登录按钮:鼠标左键单击选择左侧相应的供应商维护职责,点击右侧的供应商菜单;或者如下图点击供应来源下的供应商:鼠标左键双击 步骤2:供应商头信息【路径】:供应来源-供应商【界面说明】打开供应商搜索界面,输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件,点击“查找”按钮。查找按钮【

5、界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签,录入供应商别名(一揽子采购协议中用到的供应商,“供应商别名”不能为空),点击 “保存”按钮,如下图:保存按钮步骤3:地址信息【路径】:供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签,进入供应商地址薄界面,如果此界面没有地址信息,点击“创建”按钮:创建按钮进入地址详细信息界面,输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地址用途选择用于采购及付款;地址层不分OU;继续按钮点击“继续“按钮,维护供应商地点信息。步骤4:供应商地点【路径】:供应来源-供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面

6、:选定“设备物料-非工程”地点前的复选框,以新建本OU的地点;地点名称自动默认为地址名称,可修改为需要的名称,如:工程劳务、通信终端等。点击”应用”按钮保存地点信息。注意:前移物资地点一定要在VMIOU下维护。修改地点名称应用按钮如果该供应商已有地址信息,点击地址行的“显示隐藏按钮”,查看使用此地址的地点信息。如需要新增地点,直接点击地址行的“管理地点”按钮。管理地点按钮显示隐藏按钮步骤5:联系人目录【路径】:供应来源-供应商【界面说明】联系人目录页签为可选项,可不维护。点击供应商界面左边的“联系人目录”页签,打开“联系人目录”界面,点击“创建“按钮:创建按钮输入该供应商联系人信息:添加另一行

7、并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息。快速选择点击“快速选择”按钮,添加供应商地址:点击“应用”按钮,保存信息。步骤6:会计【路径】:供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款等信息:负债、预付款选项步骤7:采购【路径】:供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。打开采购界面,在“采购”页签输入该供应商地点对应的收货地点(即送货地点)、收单地点(即供应商发票送达地点);点击保存按钮。 (如果使用“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点,收货地点,收单地点为空。)步骤8:付款明细【路径】:供应来源

8、-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“付款明细”页签。打开付款明细界面,选择该供应商地点的付款方法信息,点击“保存”。步骤9:发票管理【路径】:供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左侧的“发票管理”页签。打开发票管理界面,输入发票币种、发票匹配选项:采购订单、付款条件:立即付款、付款币种、支付组:供应商支付组等信息; 点击“保存“按钮,保存供应商信息。使用EXCEL模板导入供应商地点适用范围用户可以通过“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1下载、填写导入模板2上传导入模板3检验导入模板4导入模板数据操作过程步骤1:下载、填写导入模板【

9、路径】:供应来源-CUC 供应商地点信息导入【界面说明】双击“CUC 供应商地点信息导入”,进入“供应商导入程序”界面; 点击“下载导入模板”按钮,下载EXCEL模板;步骤2:上传导入模板填写好后,通过“浏览”按钮,选择需要上传的文件,点击“上传”按钮,上载供应商地点信息;“确认导入此文件?”,选择是;步骤3:检验导入模板点击“校验”按钮,验证数据的准确性。如有报错,可点“查看错误”按钮,查看出错信息,并对EXCEL模板修改后重新提交;也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验;步骤4:导入模板数据校验通过后,点击“导入”按钮,供应商地点信息导入ERP系统,系统提示导入成功。供应商合并适用

10、范围用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。建议此操作首先由财务部门来确认相关财务信息是否正确,然后在系统中执行。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1合并供应商2查看请求操作过程步骤1:合并供应商【路径】:供应来源-供应商合并【界面说明】首先双击供应来源供应商合并,如下图:进入供应商合并界面,在传送发票栏内选择需要合并的发票类型(如全部或未付),在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息,在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。点击合并,系统自动进行供应商所选信息的合并,并给出一个请求编号。确定按钮步骤2:查看请求【路径】:供应来源-供应商合并【界面说明】点击查找,查找请求供

11、应商查询适用范围在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1输入查询条件进行查询操作过程步骤1:输入查询条件进行查询【路径】:供应来源-供应商【界面说明】首先点击供应来源供应商,如下图:进入供应商查询界面,输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找,可查询已录入的供应商信息。标准采购订单输入与维护手工创建采购订单适用范围根据各种物资的管理方式和系统操作方式的不同,在ERP系统内维护库存物资类和费用类的采购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题头2采购订单行3采购订单发运4采购订单分配工程专项(含零购)物资采购订单步骤1:采购订单题头【路径】:采购

12、订单 - 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配,但发运和分配的总数量必须等于行的数量。题头行条款发运输入采购订单题头信息:供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体 由系统默认。PO 采购订单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。版本 此采购单的更新版本顺序编号。类型 - 在值列表选择 “标准采购订单”。已创建 创建采购单的创建日期,由系统默认。供应商 -在值列表选择这张采购单的供应商。地点 - 在值列表选择供应商的地点。如果该供应商只有

13、一个地点则系统会默认,工程专项采购地点选择:设备物料-工程。联系人 - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。收货方 供应商交货地点。可在值列表选择“1213A_IO_运营河北省_库存物资”。收单方 供应商交发票地点。可在值列表选择“1213A_IO_运营河北省_库存物资”。币种 采购单的货币单位代码。默认值是 CNY (人民币) 。可单击 币种按钮更变。采购员 - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。状态 有关此订单的状态情况由系统默认。合计 - 此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。说明 可输入此采购订单的说明作为内部参考。合同编号 采购订单说明性弹性

14、域信息,手工输入采购订单对应的合同号,要求必须填写。发货类型 采购订单说明性弹性域信息,在值列表选择发货类型,直发现场的物料采购选择接收直发;需入库的物料采购选择接收入库。步骤2:采购订单行【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】采购订单的行是输入物料的编码、数量和价格等信息。编号 采购行流水编号由系统产生。首一行是 1。可由手工输入但不能重用。类型 - 行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资”。物料 所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应的物料编码;如果在 物料 中已输入物料的编码则以下的字段 类别、摘要 和 单位 将会由系统自动带出。类别 在值列表选择和输入物

15、料类别编号。摘要 - 物料的描述。库存类型物料不能修改。单位 - 物料的单位,选择物料编码后系统自动带出。数量 - 输入物料的采购数量。可以输入小数数量,但是输入的值必须大于0。价格 - 输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0。需要日期 采购物料的需要日期。可从发运窗口输入。步骤3:采购订单发运【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息,包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单,收货组织和收货方为各地市。编号 发运行行号。编号由系统产生。首一行是 1。组织 - 收货组织。在值列表选择和输入。一旦保存,收货

16、组织将不能再变更。收货方 收货地点。在值列表选择和输入。单位 从采购行默认。数量 -从采购行默认。承诺日期 供应商承诺交货的日期,如果未有承诺,可以不输入。需要日期 - 采购物料的需要日期,在值列表选择和输入。必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期。点击其他标签页,该标签页中是有关发运的设定,各数据项的值由系统默认。基本上不用更改。匹配审批层 应付匹配条件。在值列表可选择二向、三向或四向。最常用的为三向。“三向匹配”用于核实采购订单、发票和接收信息是否在可接受的允差范围内相互匹配。在完成“其它”标签区域的输入后,选择“接收控制”按钮以定位至“接收控制”窗口。全部字段都是预设置而由系统默认。基

17、本上不用更改。接收方式 - 接收物料的程序。由系统默认。基本上不用更改。步骤4:采购订单分配【路径】:采购订单-采购订单【界面说明】工程专项物资采购,需要输入项目编号信息。编号 分配行行号。编号由系统产生。首一行是 1。项目 - 项目编号。点击值列表选择项目编号。保存。提交审批,选中转发,选择相应的审批路径,收件人会自动带出,点击确定。工程共用、维护物资采购订单步骤1:采购订单题头【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配,但发运和分配的总数量必须等于行的数量。题头行条款发运输入采购订单题头

18、信息:供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。合同编号 采购订单说明性弹性域信息,手工输入采购订单对应的合同号,要求必须填写。发货类型 采购订单说明性弹性域信息,在值列表选择发货类型:接收入库。步骤2:采购订单行【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物料的编码、数量和价格等信息。步骤3:采购订单发运【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息,包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息;省采购地市接收的订单,发运组织和收货方为各地市。保存。提交审批,选中转发,选择相应

19、的审批路径,收件人会自动带出,点击确定。费用采购订单步骤1:采购订单题头【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配,但发运和分配的总数量必须等于行的数量。题头行发运条款输入采购订单题头信息:供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。合同编号 采购订单说明性弹性域信息,手工输入采购订单对应的合同号,要求必须填写。发货类型 采购订单说明性弹性域信息,在值列表选择发货类型,费用物料采购选择接收入库。步骤2:采购订单行【路径】:采购订单 -

20、 采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物资的编码、摘要、数量和价格等信息。摘要 - 物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改摘要,以便保证采购订单与实物吻合,但又能满足财务核算要求。数量 - 输入物料的采购数量。可以输入小数数量,但是输入的值必须大于0。 “费用采购”存在分批接收和付款的情况,数量域输入金额;价格 - 输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0。 “费用采购”存在分批接收和付款的情况,价格域输入1;步骤3:采购订单发运【路径】:采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗输入物料的发运要求包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。省采购

21、地市接收的订单,发运组织和收货方为各地市。步骤4:采购订单分配【路径】:采购订单-采购订单【界面说明】费用类的采购订单需要在分配行输入项目、.99或999任务、支出类型、支出组织、支出日期信息。编号 分配行行号。编号由系统产生。首一行是 1。项目 - 项目编号。点击值列表选择项目。任务 - 任务编号。点击值列表选择任务编号。类型 - 支出类型。点击值列表选择支出类型。组织 - 支出组织。点击值列表选择支出组织。日期 - 支出日期。点击值列表选择支出日期。对于已经预转固的项目又发生的费用(在订单分配行输入项目号时找不到该项目):需要在订单的分配行手工指定PO 借记帐户。在分配行的“目的地”页签,

22、点击PO 借记帐户,选择帐户别名(与支出类型相同),点击确定。在弹出的借记帐户界面,录入公司、专业、项目段值,保存订单。注意:省采购地市接收的订单,公司为各地市的公司段值。提交审批,选中转发,选择相应的审批路径,收件人会自动带出,点击确定。采购订单的审批适用范围各类订单按相应的审批层次进行审批。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1审批采购订单操作过程步骤1:审批采购订单【职责】:1213PO运营河北省采购审批【路径】:通知汇总【界面说明】双击“通知汇总”菜单,进入通知汇总界面,如下图:在通知汇总中,找到相应的已提交审批的采购订单,主题为:标准采购订单 21213 要求您审批。,点击主题查看详细信

23、息。在“通知详细资料”界面,审批人可查看订单的详细信息,点击“审批”按钮批准采购订单;点击“拒绝”按钮拒绝采购订单。拒绝的订单需要采购订单录入人员修改后重新提交审批。采购订单的控制适用范围根据相关业务需求,对已创建或已审批的采购订单,在不需执行的前提下可以取消(即生命周期结束),此时,系统将为此采购订单保留下来的预算资金释放出来,从而增加采购部门的预算。取消订单会把整个订单以及相关的行取消,系统也允许只取消订单中的某几行。请慎用取消订单的操作,对于已接收的订单不要取消整张订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1查找采购订单2取消采购订单行3取消整张采购订单操作过程步骤1:查找采购订单【路径】:

24、采购-采购订单汇总【界面说明】双击采购订单汇总菜单,进入采购订单查找界面,如下图:进入采购订单查找界面:然后输入不同搜索标准,例如采购订单编号、日期范围等,点击“查找”按钮,如下图:步骤2:取消采购订单行【路径】:采购-采购订单汇总【界面说明】在采购订单题头界面,点击行按钮,如下图进入采购订单行界面,如下图:工具栏-工具的莱单内选择控制,进入控制单据窗口,如下图:选择取消PO行,在原因栏位输入取消原因或其他附注。单击确定按钮。有一提示注意出现。按确定按钮后则取消该步骤已完成。采购订单行的状态会变成已取消。步骤3:取消整张采购订单【路径】:采购-采购订单汇总【界面说明】进入采购订单题头界面,工具

25、栏-工具的莱单内选择控制,进入控制单据窗口,如下图:选择取消PO,在原因栏位输入取消原因或其他附注。单击确定按钮。有一提示注意出现。按确定按钮后则取消该步骤已完成。采购订单的状态会变成已取消。供应商前移物资管理建立一揽子采购协议适用范围在系统外和供应商签定框架协议后,业务人员根据框架协议内容在ERP系统中建立一揽子采购协议。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1一揽子采购协议题头信息2一揽子采购协议行信息步骤1:一揽子采购协议题头信息【职责】:1213PO运营河北省采购订单用户_前移物资【路径】:采购订单采购订单【界面说明】一揽子采购协议由题头和行组成,如下图:行题头输入一揽子采购协议题头信息,如

26、下图:包括:订单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体 由系统默认。PO 采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。版本 此采购单的更新版本顺序编号。类型 - 在值列表选择 一揽子采购协议。已创建 采购单的创建日期,由系统默认。供应商 -在值列表选择这张采购单的供应商。如果在值列表找不到该供应商则需要向系统超级用户申请创建后才能继续以下的步骤。地点 选择前移物资。联系人 - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。收货方 供应商交货地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资

27、”。收单方 供应商交发票地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资”。 币种 采购单的货币单位代码。默认值是 CNY (人民币) 。可单击 币种按钮更变。采购员 - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。状态 有关此订单的状态情况由系统默认。摘要 可输入此采购订单的说明作为内部参考。议定金额 - 设定的协议总金额。已发放 - 表示这张协议被发放或引进的累计金额。合同编号 手工输入协议号。发货类型 在值列表选择发货类型:接收入库。步骤2:一揽子采购协议行信息【路径】:采购订单采购订单【界面说明】在一揽子采购协议的行输入物资的编码、价格等信息。编号 行流水编号由系统产生。首一行

28、是 1。可由手工输入但不能重用。类型 - 行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资”。物料 所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应项目编码;如果在 物料 中已输入物料的编码则以下的字段 类别、摘要 和 单位 将会由系统自动带出。类别 在值列表选择和输入物料类别编号。说明 - 物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改说明,以便保证采购订单与实物吻合,但又能满足财务核算要求。单位 - 在值列表选择和输入物料的单位。价格 - 输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0。保存一揽子采购协议:保存按键保存成功后,“审批”按钮转成可用。可以点击“审批”按钮

29、,进入审批单据窗口,选中转发,选择相应的审批路径,收件人会自动带出,点击确定。定义批准的供应商列表适用范围系统内已创建一揽子采购协议后,业务人员对需要采购的物料建立批准的供应商列表和物料代管。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1建立物料供应商列表2定义供应商物料属性操作过程步骤1:建立物料供应商列表【路径】:定义批准的供应商列表【界面说明】点击“定义批准的供应商列表”,如下图:进入“批准的供应商列表”窗口:查找按键输入物料信息:类型 - 物料类型。默认选择物料。商品 - 为空。物料 - 物料在系统中己建立的编码;从值列表选择需要建立批准供应商的物料。注意:如果该物料已经存在批准的供应商,系统将提

30、示如下图:此时,请先清除该行物料信息,点击“查找”按钮,在值列表中查询并选择该物料:清除在值列表中选择物料查找输入供应商信息(注意:如果已存在需要批准的供应商,可直接选定该供应商,继续下一步骤):业务 - 供应商的业务类型。默认选择直接。供应商 - 物料的供应商。从值列表选择与物料建立联系的供应商。地点 - 供应商的地点,为前移物资。业务实体 系统自动带出。状态 - 控制供应商的操作状态 ,默认新。从值列表选择批准。禁用 - 控制该供应商对物料是否可用。默认为空置(可用)。步骤2:定义供应商物料属性【路径】:定义批准的供应商列表【界面说明】点击“属性”,打开“供应商物料属性”窗口:序号 - 由

31、系统产生。首一行是 1。可由手工输入但不能重用。类型 - 从值列表选择“一揽子采购协议”。编号 - 一揽子采购协议的PO号。从值列表选择与物料建立联系的一揽子协议。行 - 物料在选择的一揽子协议物料明细中的所在行。全局 - 默认为空置(本地)。输入“库存”信息:启用VMI - 选择启用VMI。供应商委托 选择供应商委托。最小数量 允许采购的最小数量。最大数量 允许采购的最大数量。保存信息。创建向供应商补货的采购订单适用范围已经建立了一揽子采购协议,并对物料建立了相应的供应商列表。对代管的物料进行补货,根据补货通知,在ERP系统建立标准的采购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题头2

32、采购订单行操作过程步骤1:前移物资采购订单题头【路径】:CUC前移物资采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 题头、行、发运、目录组成。每一行连接发运和分配,发运的总数量必须等于行的数量。题头行目录发运输入采购订单题头信息:包括:订单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体 由系统默认。PO 采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。版本 此采购单的更新版本顺序编号。类型 - 在值列表选择 “标准采购订单”。已创建 创建采购单的创建日期,由系统默认。供应商 -在值列表选择这张采购单的供应商。地点 为前移物资。联系

33、人 - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。收货方 供应商交货地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资”。收单方 供应商交发票地点。可在值列表选择“1213V_IO_运营河北省_前移物资”。币种 采购单的货币单位代码。默认值是 CNY (人民币) 。可单击 币种按钮更变。采购员 - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。状态 有关此订单的状态情况由系统默认。合计 - 此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。说明 可输入此采购订单的说明作为内部参考。合同编号 采购订单说明性弹性域信息,手工输入采购订单对应的合同号。发货类型 在值列表选择发货

34、类型:接收入库。步骤2:前移物资采购订单行【路径】:CUC前移物资采购订单【界面说明】编号 采购行流水编号由系统产生。首一行是 1。可由手工输入但不能重用。类型 - 行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资”。物料 所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应项目编码;如果在 物料 中已输入物料的编码则以下的字段 类别、摘要 和 单位 将会由系统自动带出。类别 在值列表选择和输入物料类别编号。摘要 - 物料的描述。单位 - 在值列表选择和输入物料的单位。数量 - 输入物料的采购数量。可以输入小数数量,但是输入的值必须大于0。价格 引用一揽子协议中的价格。点击“目录”按钮,打开

35、“搜索供应商物料目录”,搜索可引用的一揽子采购协议:查找点击“查找”,查找出供应商物料目录,在协议来源中(已在批准供应商中建立联系的一揽子采购协议)选择引用的一揽子协议,点击“选择”按钮,如下图:系统提示:点击确定,系统提示:点击“确定”,采购订单引用该协议的物料价格。录入数量;保存订单,保存成功后,“审批”按钮转成可用。可以点击“审批”按钮,提交审批。采购关账采购关账适用范围在采购模块月底关账之前,检查是否还有未完成的采购订单和请购单,检查完毕后关闭本月采购期间,打开下月采购期间。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购关账检查2关闭本月采购期间3打开下月采购期间操作过程步骤1:采购关账检查 【路径】:查看-请求【界面说明】点击工具栏中的查看-请求:点击“提交新请求”按钮:点击“确定”按钮:输入请求名称“CUC 采购月末关帐检查报表”,选择业务实体,输入会计期间参数:点击“确定”按钮,报表如下图:点击“查看输出”按钮:点击“确定”按钮,查看报表信息:步骤2:关闭本月采购期间【路径】:设置-财务系统-会计-控制采购期间【界面说明】双击“控制采购期间”菜单:将本月的期间状态更改为“已关闭”状态,保存。步骤3:打开下月采购期间【路径】:设置-财务系统-会计-控制采购期间【界面说明】双击“控制采购期间”菜单:将下月的期间状态更改为“打开”状态,保存。

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