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1、集团公司财务审计部年终总结及20_年工作思路 集团公司财务审计部年终总结及20_年工作思路20_年是_集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩。为了总结经验教训更好的完成20_年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、20_年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参
2、与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局(公司)的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列
3、(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了规范_集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。集团公司从20_年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心按照市局(公司)结算中心要求对各分、子公司的年度
4、和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行。4、增强财务服务意识最好的原创免费公文站20_年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了_集团的财务制度。为了更好的发挥财
5、务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司20_年及20_年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的20_年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关
6、情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20_年全面预算工作积累了经验。6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免20_年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复为集团公司取得了实质性的经济收益。(二)审计方面的工作1、全面
7、迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(公司)审计重点我部门对2000年至20_年12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。2、财务的审计、监督岗位最好的原创免费公文站我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的
8、基础。3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。4、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的
9、信息和建议这一要求作为20_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度发挥专项审计工作的作用从而降低经营风险。随着集团公司快速发展企业的资产越来越大效益和权益的积累也越来越多内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算更重要在管理内部管理失控就会造成企业资产浪费严格遵守国家和集团的规章制度确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理降低成本费用提高资产运行质量从资产监管中要效益实现集团内涵式、集约化发展。二、存在的问题20_年我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步
10、但仍然存在着较为突出的问题主要表现在:一是需要加大制度建设的力度;二是加强对分、子公司的财务管理;三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。三、20_年财务审计部工作的初步思路20_年是我司的关键年如何提高企业财务管理提升经济运行质最好的原创免费公文站量对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度我们认为主要从以下几个方面开展工作:(一)增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大员工众多对财务要求既有统一性又有独特性作为财务审计部我们将针对不同需要开展个性化服务逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。_集团公司作为现代企业
11、财务审计部必然成为企业管理的核心部门为集团公司领导服好务发挥财务板块的重要作用提供及时的、真实的财务审计信息为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求及时准确提供财务管理信息为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息合理利用资源在保护公司利益的前提下对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。(二)加强管理。一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度报总公司财务部审批加强制度执行情况的检查。二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业必须保证对资金的有效管理财务审计部首先就是要切实履行
12、职责管理好各个环节并坚持灵活运用原则确保在规范的前提下充分发挥资金时间价值。三是加强财产管理。坚持每季度清查一次清查结果报公司总经理审阅对财产的购置、用途、维修和报废统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目确保国有财产的不流失。四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。(三)有效监督。加强制度执行的监督加强对预算的执行的监督加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后集团公司财
13、务部应对其进行的经济业务活动进行监督确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样一旦指定就要确保得到严格执行确保各项制度落实到位逐步形成以制度化管理用制度管理取代以人管理实现财务制度化。二是通过外部审计定期对各分子公司财务进行审核保证财务数据的真实、合法。(四)加强控制。加强对费用的控制控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划利用集团优势减少税负。(五)开拓创新。20_年我司股本结构将发生较大的变化公司财务管理制度也将随时作出相应的调整在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾财务审计部将在公司领导的正确领导下充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风调整工作思路根据实际开创工作为公司财务管理服好务。最好的原创免费公文站在这即将过去的一年中经过全部门同志的共同努力虽然我们取得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战在以后的工作中我们将在市局(公司)的指导下按照公司领导的总体部署结合公司实际开创性工作努力使财务审计工作再上新台阶。第 9 页 共 9 页