财务部程序——表格.doc

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1、财务部程序表格物品盘点表 使用部门 编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注 财产保管员: 盘点员: 保管人: 部门主管: 内部缴款单 年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴 现 金 支 票 合 计 金额(大写) 长 款 短 款 有关人员签章: 库存现金清查表 清查时库存现金帐面金额 清查现金实有数 1、 加:已收未入 2、 减:已付未入 3、 其他: 调整后帐面余额 清查时间 年 月 日 清查人员: 处理意见: 固定资产报废报损审批表 财产编号: 单位: 年 月 日 名 称 中文 原值 英文 规格型号 现值 厂 牌 已提折旧 购置时间 残值 附属设施 报废 报

2、损 原因 检验员: 资产管理员: 审批: 财务总监: 主管: 固定资产移转单 移出部门 移入部门 年 月 日 财产编号: 中文名称 数量 购置日期 英文名称 附属 设备 耐用年限 规格 已使用年数 移前用途 (移出部门) 已折旧金额 残余价值 月折旧额 移后用途 (移入部门) 存放地点 移出 移入 备注 经理 会计 移入部门 移出部门 固定资产购置申请单 单位: 年 月 日 名称 中文 数量 英文 规格型号 单 价 厂 牌 总计金额 附属设施 主要用途 购置效益 审批: 财务总监: 主管: 物品报损、报失审批表 申 请 单 批 复 申请部门 项目 进货时间 数量 地点 破损程度 检验员 处理方

3、式 申请人: 部门经理: 申请日期: 财务总监: 资产管理会计: 盘点统计表 部门 年 月 日 名称 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人: 会点人: 盘点人: 盘点人员编组表 年 月 日 部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 支出证明单 部门: 年 月 日 支出事由 金额 (大写) ¥: (小写) 单据 种类 联数 报销种类 审批: 审核: 主管: 经手人: 借 款 单 部门: 年 月 日 借款原因 金 额 (大写) ¥: (小写) 种 类 备 注 审批: 审核: 主管: 经手人: 入 库 单 入库时间: 年 月 日 单位: 件 货品名称 发货地点 入库数

4、量 单价 金额 备注 库房领班: 库管员: 采购员: 闲置固定资产明细表 管理部门: 制表日期: 年 月 日 财产编号 名称 规格 厂牌 数量 单位 帐面价值 使用情况(年限) 闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用 批准: 审核: 制表: 盘点盈亏报告表 经管部门: 年 月 日 品名 资产号 规格 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因说明 拟处理对策及建议 数量 金额 数量 金额 财务总监 经理 主管 制表 经管部门 经理 主管 经管人 盘 存 表 经管部门: 年 月 日 序号 名 称 资产编号 规格 单位 帐面数 盘点数 差异数 差异说明 会计部经理

5、: 会点人: 经管部门主管: 盘点人: 收 货 单 收货单工作号 采购计划单工作号 订货合同号 收货员接单日期 物品名称 物品号 收货数量 单位 合同交货期 供应厂商 结算单价(元) 结算总价(元) _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 验收人 验收日期 收货员 年 月 日 填单人 退 货 单 编号 日期日 收货单工作号 采购计划单号 订货合同号 合同签定人(我方) 物品名称 物品号 收货数量 单位 供货方 退货原因 处理意见 采购部经理 采购员 收货员 填单人 询 价 单 采购计划单工作号 寻价单工作号 询价单工作号

6、申请采购商品序号 供 应 厂 商 电 话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 年 月 日 坚持采购申请单 申请部门 申请人 采购计划单号 坚持采购申请事由: 日期: 批 准 人 申请部门经理 日期: 申请部门上级部门 日期: 财务总监 日期: 总经理 日期: 订 货 单 供货方编号 供货方名称 传真电话 物资名称 数量 单位 规格 质量标准 到货日期 填单人: 传真/电话: 酒店章: 寻 价 单 采购计划单工作号 寻价单工作号 申请采购商品的序号 供应厂商 电话 厂商报价(单价)(元) 出厂价 批发价 零售价 备注 平均价 寻价的采购员 寻价采购员员工号 寻价日期 年 月 日 采购申请单 申请部门: 年 月 日 序号 采购物品名称 数量 单位 金额 主要指标型号说明 用 途 使用日期 备 注 填报人 部门经理 采购部经理 审批人 本单一式三联第一联申请部门留存第二联交采购部第三联交收货部。 第 5 页 共 5 页

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