《2017年11月份财政运行情况分析(共4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2017年11月份财政运行情况分析(共4页).doc(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年1-11月份财政运行情况分析县 财 政 局(2017年12月4日) 1-11月份,全县一般公共预算收入完成26.1亿元,同比增长7.7%,占年初预算的91%。其中:国税局完成9.5亿元,完成全年收入目标(9亿元)的105.1%,增长99.4%;地税局完成10.6亿元,完成全年收入目标(12亿元)的88.5%,增长-14.5%;如剔除政策性减收(营改增改革)因素,地税收入同比增长13%。一、预算执行特点1.地方财政收入稳定增长,收入质量持续改善。全县一般公共预算收入继续保持全市第一,完成年初预算的91%,高于去同4.7个百分点;收入增幅达到7.7%,高于全市增
2、幅0.6个百分点。其中税收收入累计完成19.2亿元,增长17.4%,高于全市7个百分点;税收收入占地方财政收入的比重达到73.6%,高于去同6.1个百分点。2.主体税收增势强劲,成为拉动财政增收的主导因素。主体税收收入完成10.9亿元,增长27.8%,高于全市平均水平17.6个百分点,其中:增值税完成7亿元,增长106.4%;企业所得税3亿元,增长67.3%;个人所得税8192万元,增长237.5%。各项地方小税共计完成8.4亿元,同比增长6.2%,拉动税收收入增长3个百分点,其中:城建税完成7220万元,增长14.3%;资源税完成2603万元,增长2.8%;房产税完成6021万元,增长4.8
3、%;土地增值税完成1.1亿元,增长29.7%;契税完成2.5亿元,增长60.1%。3.财政支出结构不断优化,保障能力进一步增强。2017年1-11月份一般公共预算支出完成37.7亿元,增长5.5%;占年度预算的108.8%,超年初预算8.8个百分点。全县用于民生方面的投入完成30.2亿元,增长7.2%,高于财政总支出增幅1.8个百分点;民生支出占一般公共预算支出的比重达到80%,同比提高1个百分点。其中:社会保障和就业支出5.54亿元,增长12.8%;节能环保支出1.3亿元,增长121.3%;农林水支出2.6亿元,增长20.5%;交通运输支出2.2亿元,增长145.8%;住房保障支出9051万
4、元,增长64.1%。同时,认真落实中央“八项规定”,严格控制“三公经费”等一般性支出,1-11月份一般公共服务支出同比下降2.7%,政府运行成本得到有效控制。二、下步工作打算下步工作中,我们将按照县委、县政府的决策部署,全方位开源挖潜,多渠道强化征管,确保财政收入足额征收、均衡入库,力争圆满完成全年财政预算目标。(一)着力培植财源,大力加强组织收入工作。落实积极财政政策,持续推进供给侧结构性改革,着力促进经济增长方式转变,大力培植新型可持续的财源,不断拓宽收入增收渠道。发挥财政杠杆作用,引导企业用足用好高新技术企业、中小微企业、节能减排、环境保护等优惠政策,优化实体经济发展环境。加大对财源骨干
5、企业支持力度,促进高成长性、创新型实体经济发展,不断培植壮大财源。(二)强化收入分析调度,确保收入稳定增长。配合税务部门加大税源分析和开源增收力度,将收入增长目标细化分解,确保均衡入库、稳定增长,避免大起大落。健全税收保障机制,引导相关部门认真履行协税护税职责,及时传递涉税信息,形成社会综合治税合力,进一步提升税收征管的质量和效率,切实把经济发展成果及时充分地体现到收入增长上来。(三)调整优化支出结构,有效保障民生重点领域支出。在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下,把民生保障工作摆到更加突出的位置,落实好上级党委、政府确定的惠民政策,切实解决好人民群众普遍关心的突出问题,不断提升人民的幸福感和获得感。在支出结构上,继续大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,集中财力保障扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。(四)稳步推进财政改革,加快建立现代财政制度。建立健全定位清晰、分工明确、有机衔接、互为补充的“全口径”政府预算管理体系,将政府各部门的收支全部纳入财政管理,进一步强化政府综合调控能力。适应预算公开要求,进一步细化预算编制程序、延长编制周期,提高预算编制的科学化精细化水平。完善常态化的预算信息公开制度,细化政府和“三公经费”预决算公开内容,更好地接受社会监督。专心-专注-专业