《公司费用报销及审批流程(共5页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司费用报销及审批流程(共5页).docx(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销及审批流程1. 目的 为加强公司费用与支出的管理,提高费用及支出的审批效率,明确公司各项 费用及支出的审批权限与流程,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1 业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性,并在办理支出申请 及报销时提供相应的充分的证据; 3.2 各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出,对费用及支出的真实 性、合理性负责; 3.3 总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出; 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性,支出申请及报销的审批完整有 效性,以及数据的准确性; 3.5 财务负责人负责审
2、核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求填写报销内容及金额,由部 门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财 务部,物品单价在 100 元以上(含 100 元)须总经理审核签字,未经审批,擅自 购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办 公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费:员工因工作需要外出工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有 特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发 地、目
3、的地、所用费用。 4.4 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制招待费申请 单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的申请单。 员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说 明。 4.5 差旅费:员工因公赴外出差应事先填制出差申请单,路程超过三小 时及需要过夜的可购买火车票、动车票;遇有急事需乘飞机的,必须事先在出 差申请单上说明,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收 到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至办公 室登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探
4、病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请,按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请 单,由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批,其中办公费用、员 工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的,填写借款单;联同费用申请单由财 务部审核,财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费: 员工出差需事先填写 出差申请单 经部门领导进行申请审批, , 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费: 员工因公对外发生的交际应酬费, 应事先填写 招待费申请单 , 经部门领导批准后,报总经理审批后
5、方可报销。 5.1.5 车辆费用:车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、 驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请,总经理审批。 5.2 费用审核 5.2.1 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证,履行报销手 续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理。 5.2.2 现金报销需填写费用报销单,并附真实、合法、完整的原始凭证并注 明人员、 用途、 原因和发生的时间, 如有费用申请, 应附经批准的 费用申请单 。 5.2.3 报销凭证根据对应的金额,依照相应的审批权限,经相关的领导审核签字 后,方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证,可提交财务部门
6、 审核报销。 5.2.4 费用审核原则上应在收到报销凭证 3 个工作日内完成并由审核人签名。 5.2.5 审核内容包括:费用报销是否经费用发生部门经理审批;需办公室复审的 费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定;报销凭证是否真实、合法、齐 全;审批权限是否在合法授权范围及额度内; 5.2.6 在审核中发现手续不完备,凭证缺失、填写错误等不符点,审核部门应退 回,由经办人补办后重新提交审核。 5.3 费用报销 5.3.1 报销人将原始票据(正规发票)规整粘贴于原始凭证粘贴单后,填制费用 报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、 后附单据数量及报销金额。其中报销金
7、额大小写需相符,且费用报销单表面不得 涂抹。 5.3.2 报销人将填好的费用报销单交由所属部门经理审核, 部门经理确认各项费 用为应该发生后方可签字。 5.3.3 部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核,并由 财务经理签字。财务部审核应本着以下原则: (1) 审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹; (2) 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符; (3) 审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报; (4) 审核签批手续是否齐全。 若以上四条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新 填写。 5.3.4 报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批, 总经理 签字后视为同意财务部付款。 5.3.5 报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员付款。 出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款 凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员有权拒付。 6. 报销凭证 6.1 费用报销单费用项目应明确、填写齐全、不得混报; 6.2 差旅费报销应填写差旅费报销单,附出差申请单,相关的交通、住 宿、通讯、餐费等发票原件。 6.3 招待费报销应填写费用报销单,附招待费申请单、相关费用发票原 件; 6.4 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件专心-专注-专业