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1、一、部门主要职能对全县文物保护管理提供服务保障,文物保护管理,文物征集,收藏,研究,展示,对外交流,上级授权保护的抢救性考古清理,文物行政执法,云居山塔林保护管理和规划,发展文博事业。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:收入决算情况说明、支出决算情况说明、财政拨款支出决算情况说明、机关运行经费等情况说明、“三公”经费支出决算情况说明。第二部分第二部分 文物管理所文物管理所 20152015 年部门决算情况说明年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2015 年度收入总计 286.3 万元,其中上年结转和结余 200.4 万元,较上年下降 16.92 %;本
2、年收入合计 85.9万元,较上年下降 16 %,主要原因是:下拨款减少。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 85.9 万元,占100 %。二、支出决算情况说明本部门 2015 年度支出总计 286.3 万元,其中本年支出合计 193.5 万元,较上年下降 16.92 %,主要原因是:开支减少;年末结转和结余 92.8 万元,较上年增长 34.2 %,主要原因是:开支增大。本年支出的具体构成为:基本支出 45.4 万元,占23.5 %;项目支出 148.1 万元,占 76.5 %.三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 281.4 万元,决算数为 286.3
3、万元,完成年初预算的 101.7 %,主要原因是:调资。按功能分类科目分:文化体育与传媒年初预算数为 79.2万元,决算数为 191.6 万元,完成年初预算的 241%;住房保障支出初预算数为 1.79 万元,决算数为 1.79 万元,完成年初预算的 100 %。按经济分类科目分:工资福利支出 32.9 万元,较上年增长 7.5 %,主要原因是:调资;商品和服务支出 1.6 万元,较上年增长 100 %,主要原因是:列支在其它收入中;对个人和家庭补助支出 3.2 万元,较上年增长 77 %,主要原因是:调资。四、机关运行经费情况说明本部门 2015 年度机关运行经费 40.4 万元,较上年下降26 %,主要原因是:开支减少。其中:办公费 1.6 万元,印刷费 8.1 万元,咨询费 0.5 万元,电费 0.9 万元,邮电费0.7 万元,差旅费 0.9 万元,商品和服务支出 4.4 万元,工会经费 1.8 万元,专用材料 5.7 万元,社会保障缴费 1.3 万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 3.8 万元,完成预算的 63.3 %,决算数较上年下降14%,其中:公务接待费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 3.8 万元,完成预算的 63.3%,决算数较上年下降 14 %。主要原因是:考察交流次数略有减少。