钉钉系统财务审批流程管理办法(共3页).docx

上传人:飞****2 文档编号:15031405 上传时间:2022-05-10 格式:DOCX 页数:3 大小:15.29KB
返回 下载 相关 举报
钉钉系统财务审批流程管理办法(共3页).docx_第1页
第1页 / 共3页
钉钉系统财务审批流程管理办法(共3页).docx_第2页
第2页 / 共3页
点击查看更多>>
资源描述

《钉钉系统财务审批流程管理办法(共3页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钉钉系统财务审批流程管理办法(共3页).docx(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上钉钉系统财务审批流程管理办法第一条 目的和依据为了规范公司各项审批流程,节省审批时间,达到移动办公的目的,根据本公司的各项管理规定,结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点,特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条 管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理,行政部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、 修订、 管理。第四条 钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括:采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。(二) 财务审批管理原则:事前

2、申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前,由经手人填写票据,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行,纸面审批“报销人”处由经手人签字,“复核”处由部门经理签字,“负责人”处由副总经理签字,“审批”处由财务经理签字,最后,交于出纳报销,纸质凭证由财务部留档备查。第五条 采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的

3、审批流程进行审批,经审批后的采购才能执行采购。第六条 备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批,经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。第七条 费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经

4、理财务经理”的审批流程进行审批,财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性,发票或收据其内容应真实、有效,严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证,有权予以退回;同时有权要求报销人员按照报销部门、费用类别等要素进行分类粘贴。第八条 付款申请审批流程公司所有付款申请由经手人填写“请款单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“付款申请”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批。审批完成后会计出纳人员才能进行计账付款。对公帐户的费用类付款,因时间跨度可能会跨期付款或发票滞后等问题,为使发票入帐手续明晰,执行“先请款,后报销”的审批流程。即收到发票后,请经手人在票据粘贴单上注明“银行转讫”字样后,按票据报销形式走审批手续。第九条 本办法自公布之日起执行,未尽事宜由行政部、财务部负责解释。专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁