代金券使用流程及制度(共1页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上代金券使用流程及制度流程:1、 库管负责保管代金券,并负责把代金券根据序列号顺序排好。2、 会计根据代金券的使用量负责到库房出库,库管、会计做好出库记录(包括出库数量以及编码)。3、 会计负责盖代金券专用章,会计负责把盖完章的代金券交接予总经理,由总经理进行签字,会计、总经理做好交接记录。4、 助理负责每天10:30之前到总经理处领取当天代金券使用量,并做好领取记录。5、 发放代金券人员每天上午10:40之前到助理处,领取代金券,两人做好领取记录。6、 当晚营业结束,由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额,领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差,以短信形式汇

2、报总经理。7、 当晚营业结束,会计需与吧台收银员在点钱时,检查并核对代金券,(看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致)。8、 助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度:1、 发放代金人员必须由专人认真负责登记记录,其余酒店人员没有以任何理由发放、领取代金券的权利,若出现违规操作,除承担、代金券误差责任外,并罚款100元。2、 本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券,一经发现以偷盗行为处理。3、 客户遗落的账单与代金券,服务人员必须及时上交本部门领导,由本部门领导及时上交于总经理,若出现本部门领导当天未上交遗落账单或代金券,调查属实应承担相应责任。4、 买

3、单必须由领导进行操作,服务员没有买单权利,领导或吧台人员要及时提醒客人领取代金券,酒店任何员工(包括领导)没有代领权利。5、 客户需要带走账单时,代金券发放人需要做好记录并在账单上盖上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证,方可由客人带走。6、 对于积极回收并及时上交的服务员,前厅经理要做好记录,每月做工资时要根据回收的额度,给予一定的奖励。7、 客户就餐使用的代金券,买单领导应认真负责检查,代金券的真假性(看是否有总经理签字、是否有公司专用章,截止时期)确定无误后,方可给客户使用,吧台复核完毕后应立即投进钱箱,不得放于箱外。备注:以上为代金券发放流程及使用制度,要求名岗严格遵循,在发放过程中有不能处理的问题,应及时询问总经理,名岗若有过失承担双倍处罚,重则开除。 2012年3月11日 潍坊倪氏顺风肥牛餐饮有限公司专心-专注-专业

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