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1、精选优质文档-倾情为你奉上不良品管理办法一、 目的为了加强自主产品生产过程中产生不良品管理,降低不良品的发生率,降低生产成本,控制和减少生产过程损耗,规范生产过程,提升生产质量,制定该管理办法。二、 适用范围1、 公司自主生产的电子类产品,包括成品与原材料;2、 公司自主生产的集成类产品,包括成品与原材料。三、 工作职责1、生产技术管理部1.1、负责生产过程不良品控制与管理;1.2、负责监控工厂对于故障设备的清理与处理,减少生产过程中产生的不良品;1.3、负责规范生产操作过程,控制维修过程,减少不良品的产生;1.4、负责不良品处理流程的发起;2、品质管理部2.1、负责反馈商务,原材料的不良情况
2、,同时跟踪处理情况;2.2、负责生产不良品的检验与故障责任判定,出具检验表;2.3、负责联系沟通产品部技术人员以及供应商技术人员,协助判定不良品;3、商务部3.1、负责联络供应商,处理不良材料的换货、维修、退货等工作;3.2、负责沟通外协工厂,落实原材料超额损耗的赔偿处理;3.3、负责承诺生产技术管理部配件返修的时间周期;4、信控物流部(仓库)4.1、负责不良品进出库管理;4.2、负责不良品库存管理;4.3、负责库存不良品报废申请;5、产品实现部门5.1、配合与支持品质管理部,实现不良的故障界定与分析;5.2、负责提供不良配件等的判定标准;6、财务部6.1、负责审核核算不良品报废数据及费用;6
3、.2、负责工厂超额损耗费用的核算与处理;四、 工作内容1、定义1.1、不良品:包含不良元器件、不良部件、不良成品等;1.2、进货检验不良品:在采购到料后进仓前,IQC进行常规的进货检验中出现的不良品;1.3、生产制程不良品:生产加工装配过程中出现的安装不良、结构不良、功能不良产生的不良品,主要为设备外壳、功能部件、各种零配件、线束等;1.4、维修不良品:电话产品生产过程中产成品维修、机芯板维修等过程产生的不良品,主要为芯片、功能模块等;2、进货检验中的不良品控制流程2.1、进料检验中,IQC检验不合格的原材料,通过品质部同商务部进行沟通,进行加严检验、特采、全检等工作程序进行该批不合格物料的处
4、理;经特采、全检工序挑选出来的不合格品定义为不良品,标识清楚隔离堆放;2.2、商务沟通供应商进行退货、换货、返修等工作程序,确保生产材料的齐套。2.5、流程图:部门名称生产技术管理部流程名称进料检验不良品控制流程流程层级B概 要不良品控制单元物流仓库品质管理部生产技术管理部商务部节点ABCD12 3 4 5 67 891011材料到货 换货/维修送检 联络供应商,确定解决方案IQC检验 NO YES 检验合格单 特采/全检 安排生产线进行全检挑选 材料入库 公司名称浙江金大科技密 级机密第 1 页 (共 1 页)使用单位生产技术管理部签 发 人编制日期2011-8-18审核日期批准日期3、生产
5、过程中的不良品控制流程3.1、生产过程中的不良品按照每周一清的原则来进行处理;3.2、生产过程中出现的不良品,生产部必须做好标识,标明不良现象,便于品质部门进行后续判定;3.3、由生产部每周进行一次生产不良品汇总,并提交一份不良品送检单,将不良品同送检单送交到品质管理部对应检验员;同时邮件通知商务部门、品质部、信控部;3.4、检验员收到不良品与送检单后进行检验,根据不良现象及其产生原因分析,并判定不良责任界定,提出不良品检验报表;同时邮件通知信控部、商务部、生产部;3.5、生产技术管理部将不良品以及对应的检验表提交仓库,通过C3进行库存调拨处理,将不良品调拨至维修品仓库;3.6、仓库根据到库的
6、不良品,提请商务部进行不良品处理;不良品处理的周期以商务部承诺的处理时间为准,无承诺的以不影响正常生产出货为准;3.7、根据不良品检验报告,确认为生产过程中产生的不良品,根据公司既定的生产损耗率来进行核算,超额损耗的按照实际采购车本,通过加工费用在每批生产计划单结算时扣除;3.8、流程图:部门名称生产技术管理部流程名称不良品控制流程流程层级B概 要不良品控制单元生产技术管理部品质管理部仓库商务部节点ABCD12 3 4 5 67 8910111213不良品整理,标明不良现象 送检 QC检验 不良品检验表 库存调拨单 不良品入库联络供应商,维修与换货公司名称浙江金大科技密 级机密第 1 页 (共
7、 1 页)使用单位生产技术管理部签 发 人编制日期2011-8-18审核日期批准日期5、不良品报废控制流程5.1、公司定期进行不良品库存的清理(每半年),由信控物流部主导进行;5.2、财务部分析核实不良品库存的费用情况,进行审核;5.3、总经理进行审批;5.4、财务执行报废金额分摊,仓库执行实物报废动作;5.5、报废的方法:5.5.1、对于完全不良的不良品,直接报废;5.5.2、对于不良的机芯板等部件,报废完成,将该不良机芯板流入生产维修,用于维修拆器件,降低维修成本;5.6、流程图:部门名称生产技术管理部流程名称不良品报废控制流程流程层级B概 要不良品控制单元仓库财务部总经理生产技术管理部节
8、点ABCD12 3 4 5 6 7 8910111213不良品库存 报废申请 核算报废成本 审核 NO YES 批准 NO 报废执行 YES生产维修材料 机芯板等 直接报废公司名称浙江金大科技密 级机密第 1 页 (共 1 页)使用单位生产技术管理部签 发 人编制日期2011-8-18审核日期批准日期6、不良品判定标准6.1、原材料进货检验规范6.2、器件失效分析办法6.3、不良品判定标准7、相关数据记录与报表7.1、不良品送检单7.2、不良品检验表7.3、 C3库存调拨单7.4、不良品报废申请表不良品处理、报废申请表申请人申请部门申请日期序号不良品名称规格数量申请原因申请处理办法123部门经理 签名:品质部通过专业手段界定是否可以报废,并给出结论 签名:产品部 签名:商务部 签名:信控部 签名:财务部 签名:分管领导 签名:总经理 签名:专心-专注-专业