三体系内审检查表--仓储科(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/HXGJ 0106-04QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表受审核部门审核日期部门代表审 核 员审核组长汇总页码第 页 共 页仓储科本表共7页序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号1Q(5.5.1)E/O(4.4.1)本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。2Q(5.4.1)询问事业部的质量目标,本部门质量目标制定及实现情况,以及其制定的依据,是如何落实的?3E/O(4.3.1)部门的环境因素/危险源有否变化和更新,有否重要环境因素/重大危险源,查清单。4E/O(4.3.2)应遵守的主要法律法规有无变化和更新,是否清楚本单位应遵守

2、的法律法规要求,查适用的法律法规清单。序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号5E/O(4.3.3)查有无目标、指标、方案,是否有分解的目标指标方案,如有查实施进度,完成查实施效果,延期查原因及是否评审修订?6E/O(4.4.6)运行控制的重要环境因素/重要危险源,是如何控制管理的。是否制定作业指导书,日常如何控制管理的,查有否作业指导书,日常管理记录。7E/O(4.4.7)是否有紧急情况,如何应急准备的。有否应急预案,是否发放相应应急场所,且日常如何管理的,查记录。8E/O(4.4.6)有否危险化学品清单,对提供危险化学品的相关方,是否索取化学品安全技术说明书。序号

3、审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号9E/O(4.4.6)(4.4.7)现场检查危险化学品的管理情况,(如:油库的分类、标识、警示、防护设施等)是否符合相关法律法规的要求。现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书,有否应急预案?10E/O(4.4.7)现场检查应急器材的有效性,存放地点的合理性,确认预防措施是否合理,安全通道是否畅通。11E/O(4.4.2)是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训,是否进行过应急培训。是否了解谁是员工代表,以及员工代表职责履行情况。12E/O(4.4.6)检查现场设备设施(包括特种作业设备)、工具的安全工作状态情

4、况。现场物品的码放高度是否满足要求,是否整齐?序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号13Q(5.5.3)本部门通过哪些形式达到内部沟通,以便及时交流关于质量管理体系的有效信息,查阅记录。14Q(4.2.3)查看本单位的文件管理情况是否符合要求,各种文件是否有登记及发放记录。15Q(7.4.1)(7.4.2)本单位是如何安排原材料、辅助材料采购计划,查是否符合要求。采购产品信息是否适当?是否按规定确保采购要求是充分和适宜性?本单位是否有临时采购计划,如有是否按规定执行?16Q(4.2.3)现场查看入库材料的存放是否符合文件规定要求. 查询仓库管理员,材料的入库必须具备

5、哪些条件,查出入库手续,有否质检单。17Q(7.5.3)仓库内各种材料的是否标识明显,易于识别。帐卡物是否三对照?18E/O(4.5.1)对现场的日常检查及检查记录。管理体系在本部门内部如何执行,如何进行识别改进,并保证体系的适宜性、有效性和充分性。通过体系的运行,本单位是否有比较明显的绩效?19E/O(4.4.6)现场作业人员(包括特种作业人员)的安全作业行为及劳保用品配戴情况、持证上岗情况。20Q(7.5.5)是否针对产品的符合性,在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施,确保产品不损坏、不变质、不丢失。21Q(8.5.2)(8.5.3) E/O(4.5.3)如何对本单位实施纠正措施和预防

6、措施,防止不合格再发生,是否对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审?对已经发现或潜在的不符合是否进行调查?结果如何?采取了怎样的措施?22E/O(4.4.6)运行控制中,在哪些方面作了哪些工作,检查各种记录。(如:废旧物资处理)23E/O(4.4.2)与岗位人员交谈:是否清楚岗位职责,是否清楚危险化学品管理的相关法律法规要求,了解相关危险化学品的相关内容;清楚应急响应的信息交流渠道。序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号24Q(8.3)对不合格的原材料是如何进行管理控制的。是否有记录,以及处理措施。是否有材料使用情况的反馈信息,如有查记录。25Q(8.3)根据情况的变化,是否识别了基础设施需求?未满足要求时如何补充?对设施是否进行了必要的维护?26Q(6.4)对工作环境是否按规定实施管理 ?注:术语“工作环境”是指工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其他因素(如,如噪声、温度、湿度、照明或天气)等。专心-专注-专业

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