检验管理程序(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上品保部检验管理程序文件编号: RSQA-201文件种类: 二阶文件制定日期: 2007-4-11版本: Rev 1.2页次: 1/4一、目的:为确保各阶段制程能在管制状态执行,确保品质稳定,达到客户及系统需求,而建立该程序.二、范围:2.1 本公司外购之原材料、委外加工产品、外购件及客供之原材料.2.2 本公司所有在制品 (制造之半成品、成品、五金冲压件、新产品试产). 三、定义:3.1 IQC:In-coming Quality Control进料检验3.2 首件:新模换料换材料商改模修模停机后再开机之前五模产品3.3 IPQC:Incoming Process Q

2、uality Control 制程检验3.4 OQC: Outgoing Quality control 出货检验四、权责:参考作业流程. 五、作业内容: 5.1.进料检验:5.1.1IQC接仓管的报检单或供应商送货单后,应确认符合下列相关资料要求,方可进行物料检验。5.1.1.1 AVL:是否为合格供货商。5.1.1.2 订单:是否为我公司需求之物料。5.1.1.3 样品承认书:是否为工程确认合格。5.1.1.4 包装规范:是否按要求包装及标示。5.1.1.5 图面、SIP等相关量测治工具与判定标准数据。5.1.1.6 依样品承认书确认物料是否由我司工程承认且合格或暂定合格,如暂定合格,且确

3、定暂定期或批量是否已完成。5.1.2检验方式:抽检。5.1.2.1卷料抽检:5卷以下抽1卷,5-10卷抽2卷,10-15卷抽3卷,以此类推。5.1.2.2板料抽检:200板以下抽2板,200-400板抽3板,400板以上抽4板。5.1.2.3委外产品以进料批为批量,依MIL-STD-105E II单次抽样抽取样本,允收水平:外观AQL=0.4 功能尺寸零缺陷判定。5.1.3.抽检内容:5.1.3.1本公司只对进厂原材料进行规格检验:如卷料的厚度及宽度,块料的厚度、宽度、硬度、长度、外观检验,环境有害物质含量由供应商每次随货附SGS报告或其它具备环境有害物质检测资格的机构提供之检测证明,必要时公

4、司送检,验证供应商提供资料的真实性。 品保部检验管理程序文件编号: RSQA-201文件种类: 二阶文件制定日期: 2007-4-11版本: Rev 1.2页次: 2/4 5.1.3.2委外加工半成品、成品、外购件依据采购图纸或产品SIP检验,品质异常时 IQC参照样品承认书做最终判定。功能测试包括附着力、着锡性、盐雾测试等,以供应商检验报表、材质证明为准,必要时公司送检,验证供应商提供资料的真实性。5.1.4.检验标准:图纸或SIP、进料检验规范。5.1.5.进料不合格的判定及处理:5.1.5.1原材料材料厚度超差按0收1退执行;材料宽度尺寸超差视模具导料板是否允许调整而定,但不影响产品的功

5、能尺寸;材料长度超差视不影响产品完整性数量为准(卷料长度不检)。5.1.5.2委外、外购品以报检数为批量,依MIL-STD-105E II单次抽样抽取样本,允收水平:外观AQL=0.4 功能、重点尺寸零缺陷判定。5.1.5.3外观不良之判定:材质不符判退货;材料表面氧化、变形、压伤、生锈占面积1%以上判退货。5.1.6 急料之检验:5.1.6.1职责单位知会急料信息,IQC主管确认急料之状况。主管级以上人员有权决定急料之放行,放行之急料,IQC以特采标签标示急料上线,但仍要以正常检验方式上线抽样检验(先放行后检验),如检验不合格,上线之材料、半成品、成品全部隔离并依不合品管理程序处理5.1.7

6、免检: 5.1.7.1辅助性生产之副资材及五金耗材均列入免检,详见免检产品(副资材及五金耗材)明细。5.2首件检验:5.2.1 IPQC在接到冲压自主检验OK后的首件和首件报告后依照产品检验规范(图纸)进行检验,将检验数据记录于首件检验报告上,确认OK的知会生产单位正式生产,若NG时,则通知生产单位修模改善。生产单位修模后再送首件检验,IPQC确认OK后方可投产。5.2.2首件记录必须将样品附于机台首件栏以备量产比对.5.3制程检验:5.3.1 生产指令单、图纸、作业指导书等资料齐全悬挂.5.3.2 原材料经过检验并有合格的标示.5.3.3 依据SIP中规定项目要求进行巡检.5.3.4生产前,

7、IPQC应备齐相关资料如下:5.3.4.1客户图面或SIP、相关量测治工具、限度样品等.品保部检验管理程序文件编号: RSQA-201文件种类: 二阶文件制定日期: 2007-4-11版本: Rev 1.2页次: 3/45.3.4.2包装规范:是否有包装规范及标示.5.3.5执行方法:5.3.5.1 IPQC检验依据SIP执行或依图面对重点尺寸每小时巡检一次,每次尺寸2PCS,记录最大和最小值,外观检验5PCS。5.3.5.2检验完成后之标示,合格需盖上PASS章,不合格依不合格品管理程序作业并对不良品之状况进行标示,同时需对流出部份进行追溯.5.4出货检验:5.4.1 OQC接业务发出的出货

8、通知单,依MIL-STD-105E II单次抽样抽取样本按SIP或图纸规格进行检验,允收水准:外观AQL=0.4 功能尺寸零缺陷判定。5.4.2包装检验:依据客户所要求,对其外箱品名数量以及堆高盘数或箱数进行检验、记录与OQC包装点检报告上,如检验不合格依不合格品管理程序作业.5.4.3外观检验:主要检验模痕、擦伤、氧化、脏污、毛边、压伤、变形、多料等.5.4.4尺寸量测检验:依据SIP或检验客户图纸上带尺寸,将尺寸记录在出货检验报告,汇总于OQC检验日报表.5.5若新产品试产,IPQC并做好新产品试做跟踪报告FAI呈报上级主管审核,并分发相关部门签收知悉.5.5 异常作业:5.5.1在进料检

9、验,首件检验,制程检验,出货检验时发现之品质异常, QC对检验不合格之产品进行隔离,做不良标示填写该不合格批检验日期,检验员及不合格内容,同时填写品质异常处理单会签各部门,并依会签判定在每个最小包装单位(箱、袋、卷、盒)贴判定标示(如:特采、挑选、重工、判退)。5.5.2 未经QC检验合格及未贴“合格”“特采”标签之产品、素材,任何单位不得私自挪用.5.6检验记录:5.6.1 IQC将每批材料检验状况记录于进料检验报告。进料质量按供应商别记录于进料统计报表。每月每个供应商统计完成一份,汇总成进料品质月报。5.6.2 IPQC检验的首件记录于首件报表上,制程巡检、末件的品质状况记录于制程检验报表

10、,IPQC必须将当班的生产、品质状况详细记录于制程检验报表上,在下班之前汇总于制程检验统计表上,每天一份,文员汇总成制程品质月报。5.6.3 OQC将每批出货检验状况记录于OQC包装点检报告或出货检验报告。OQC每日统计出货检验报告形成OQC检验日报表,文员汇总成出货统计月报。六、相关文件:6.1SPC实施作业规范 6.2不合格品管理程序品保部检验管理程序文件编号: RSQA-201文件种类: 二阶文件制定日期: 2007-4-11版本: Rev 1.2页次: 4/46.3矫正及预防措施管理程序6.4品质记录管理程序 6.5产品鉴别与追溯管理程序 七、使用表单: 7.1 新产品试产跟踪报告(Q

11、A-4016) 7.2 品质异常处理单(QA-4013) 7.3 进料统计报表( QA-4028) 7.4 制程检验统计报表( QA-4012) 7.5 包装出货检验统计表(QA-4020) 7.6 检验报告(QA-4014) 7.7 进料检验报告 (QA-4027)7.8 制程检验报表(QA-4011)7.9 异常追踪统计表(QA-4025)7.10 品质履历表(QA-4028 )7.11 管制计划(QA-4002)7.12 OQC包装点检报告(QA-4030)7.13 样品全尺寸报告(FAI)(QA-4022)八、附件:8.1 制程检验流程(附件一)8.2 进料检验流程(附件二)专心-专注-专业

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