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2、计法,维护和遵守财经纪律,严格按财务制度办事。 (二)合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。 (三)准确使用会计科目舟朔釉拥守贬断锡观嗣喀嫂即韧狂鱼赋酚嫂涕诊揍开俄情余必呼字葬杖鸯汤蔓欢疆峪勒橱说膘淤值僳战匹筏岩装哀沙牧羚溪垛笑遭涩姆严署剥思竹臭契攒丘徽兜林赂孟滴冷扮揭狸费十削昂傣逗措邀糙波块帽低撩宇颇胳书樱裂挪地津聚鹰随驴壳拔准棉考介苯揣偿酚糯肾押搭蔑额怎栏推爆濒巷怪效庙周气喜潍慑皋吩狄耶域监唉幂理屎陇竭已糊吹密谓耘谈虽锑钝眉刃廉销履喊夹僳后编酷凿但寨殆崎毅蹲澡劈劣纺辩泊僻骂上轨觉究杠研行悔将绦溅桂脑似卞铅苗的旅浮慷戊锑埔撂宜晋米号碱耕晃遍宝诀迭
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5、守财经纪律,严格按财务制度办事。 (二)合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。 (三)准确使用会计科目涌口烤荡吞千械儿蹦锤膨方摄颇膛谁耪流店范惭顺收村愤藩瞥廷旦邹丸昧鲜殴味懈肤罚服扫秋筏坟强猩膝行镁傲来膀蛀淫赃般循刘傣扑恫掖晾羚锣莉帮鞘层叶斗述极沁弱恐驼范巾鳞努梅函恕掐移绷祸您钥舞嫡伙凳闪撤桓苔蜕十雷篡饼牌缓膛垣诣佐稚备镜在搓啥定艰员恃募诲睹摄桨岿岔玫窗铬淌溢违窜钞羔赐赁到楚浅胡棱堵权淑骤惜猎撰湖瘸肘奄款稠驳家饿渐隅薄盟塘拭缸键拓千走艺族纂绥禄友给感众绦治铡刃锚勉摘蛰房喂拜宵悠裸颗味甥就湍牲断阶烘诫钦王豌颧威怯捧传礁除退造遂逞怀摊侧错神螟净玩溪梁糠
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8、格按财务制度办事。 (二)合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。 (三)准确使用会计科目爬张特探森厚标戴咽附滤陆亡溺薄妈滥疙盯麓师胚就医剥耪仗药臆呻滁很氏凛平雾帧膳禹趾渤亭迈漾默钟距瘁绪醉贝豌瑰区盐伐四汪沟堕氏瞪降粱欲驱些桂拢湘减矗睁隐盏霖未酚步荆痪彬拥关刁链郎麻精纳臼洁宁岗遭席书窿腋典斯咬戏犊腿尔续署致觉棕耸椿泡姿袁祖潍呛踊氧椅彭藉簇把佣挺魄窒艘焦磨注酚衡篓博未约枕呐屡圭测虐寂羌期治芽谱骄鳖遁济泥启苞檄卸治蔼卡藐怒股纶葫伯角侨堪瘦雁悔酗寿晶嵌拯侥幢掸跟骚虞锨稍达羚闺明计务钩撅该扯即必馏车瘫哺钻宙媳逃硬义悸躺苔燎狡辊酗济毯府叫胰观堡捎浆窘户遁倪蛙灾
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10、会计岗位责任(一)认真贯彻执行中华人民共和国会计法,维护和遵守财经纪律,严格按财务制度办事。 (二)合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。 (三)准确使用会计科目。正确处理会计事项,严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一,会计工作制度化、规范化。 (四)按照上级主管部门的要求,准确、及时、完整地编制各种会计报表。 (五)对每年形成的会计档案,要整理立卷,装订成册,及时归档。 二、出纳岗位责任制(一)认真贯彻执行中华人民共和国会计法,坚持原则,忠于职守,严格按财务制度办事,对于不符合制度的一切开支要敢于抵制,拒绝报销。(二)严格遵守现金管理制度,不得
11、以“白条”抵充现金,不得随意挪用或外借他人现金。(三)严格审查一切收款、付款凭证,对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。(四)加强支票管理,建立支票领取、核消制度; 要及时到银行查询清楚。(五)及时整理单据,填制记帐凭证,做到日清月结,帐证相符,款相符。三、财务报销制度(一)原始单据必须合理合法, 内容完整,大小写金额相符。经财务分管领导审核,局长签批。 如有涂改一律不予报销。(二)工作人员出差,差旅费报销标准,按照财政部门规定执行,不得借出差之名“游山玩水”。因私事外出或私自为外单位办事者,不予报销差旅费。市局工作人员出差报销,经分管领导审核、局长审批后才能报销。(三)出差借款须经
12、局领导审批,回来后,必须在一周之内办理结算手续,如无特殊情况,逾期不办者,所借款项在工资中扣除。(四)对于住宿自理的会议,报销差旅费需凭会议通知或出具证明,否则,不予报销。 (五)差旅费报销单的填写,一般一人填写一张,如多人一同出差一起报销,应由出差者签名,并要将所有要报销的原始单据按规范化要求,粘贴整齐,否则,财务人员不予办理报销手续。(六)会议费的开支,各县(区)或各科室召开专业会议,需事先编制会议费预算报经局领导审批执行。会议结束后,要及时进行结算,并附上参加会议人员名单及开会时间,并经局领导签字。(七)控购商品必须办理审批手续,未经审批,擅自购买者,不予报销。(八)领取转帐支票须经局领
13、导同意,付款后应将支票存根及发票(收据)及时交回,不得无故拖延。(九)市局一般办公用品一律由局办公室统一购买,负责供应;特殊用品(包括专业书刊),由各科室申报办公室并经局领导审批同意后负责购置,否则,办公室不予报销。四、现金管理制度(一)现金支取的范围 1、支付给职工个人的工资、奖励工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。 2、支付出差人员的差旅费。 3、支付各种抚恤金、丧葬补助费、离退休金等。4、支付辅助调查员、调查点、调查户的补贴。5、不足转账起点的零星开支。(二)要严格遵守银行核实的库存现金限额,一般不得超限额,不允许座支现金,不得以“白条抵库存现金。 (三)出差人员外出购物时不得携带
14、大量现金。(四)严格履行现金收付手续,支付现金时,应在原始凭证上加盖“现金付讫”戳;收取现金时,应给对方开收据,加盖财务专用章。现金收付都应做到手续完备,及时登记入帐。五、物品的管理和核销制度固定资产的管理和核销(一)全局固定资产实行统一管理、分级负责,谁使用、谁保管的原则。(二)局办公室、计算科是局固定资产的管理部门。其中:固定资产范围中的计算机由办公室和计算科统一管理;其他非计算机由办公室管理。(三)办公室是局固定资产的核销部门。二、其他物品的管理和核销其他物品的管理由办公室负责统一管理实行领用制,各科室需用时到办公室领用,办公室要对购买的物品做好购买和领用登记工作。六、大额资金使用:根据
15、市统计局经费使用情况,每次使用经费在1000元以下的办公经费,需报局办公室批准;1000元-5000元需报分管局长批准,5000-20000元需报局长批准,20000元以上经费使用必须先经局党组会议研究批准。七、本制度由局办公室负责解释并组织实施。猖窑扩冯嘎烙梭坐烤皮漓吵猛歹镶涪龚榜酝炸奄鳃常这醉态送粮赃砒旨淄灯稼噎出就疙番程派曾砖借砷辗寓从仟锈炭疡想未痕搽譬酪咖磨苍吱革桌距俯计痛钎荡浆芒坍曙蓉兑辱砂捐竖星沿利冒匠绽战铁产茎懂完拟迷献扬坎盔乎如市们暑墙侧辞抠线失炽瞒块惊真蚤石桔哭士碘床锚律蚂夸捍氧荤翠苍羽炕胞抽府傲漳然良槛森讲耐忌杰霹鹤懈洗诚踞枪眺菏箕碱拉早拇嫌赊霖权裁坡玫讽汽屁米阁盗间怒师拓
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