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1、精选优质文档-倾情为你奉上广州市闽江水族用品有限公司计量管理手册 受控状态: 受控文件 编制:朱品贤 日期:2007.01.13审核:张庆生 日期:2007.01.15批准:宋建东 日期:2007.01.18生效日期:二OO七 年一月二十日文件编号文件名称第一部分使用说明第二部分计量概况第三部分计量管理方针、目标第四部分计量管理机构及职责第五部分计量人员职责第六部分计量体系内部审核与评审第七部分计量体系文件管理程序第八部分计量单位管理程序第九部分计量检测管理程序第十部分计量器具采购、报废、流转管理程序第十一部分计量器具的使用维护、管理程序第十二部分计量器具量值溯源管理程序第十三部分计量设备周期
2、检定(校准)管理程序第十四部分计量器具分类管理程序第十五部分计量设备标识管理程序第十六部分不合格计量器具管理程序第十七部分计量记录管理程序第十八部分计量人员管理程序专心-专注-专业第一部分 使用说明1.1 本手册依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、广东省三级计量保证体系确认规范要求编写,阐明了我公司的计量方针,计量目标和计量保证体系及其实施过程,是我公司所有计量、测量、检测、监测(以下统称计量)工作的指导性文件。1.2 本手册主要用于公司产品生产、经营、及售后服务等整个过程计量管理活动的控制、涵盖了原材料、生产过程、产成品出厂等生产经营全过程计量工作标准和操作规范,本公司所
3、有计量方面的工作开展均以本手册为标准。2 本手册用途如下2.1 证明作用:评审本公司计量保证体系符合广东省三级计量保证体系确认规范要求。2.2 准则作用:作为本公司计量工作的指导性文件,确保本公司所有计量方面的活动符合中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则及其它有关计量法律法规。2.3 依据作用:作为第三方认证和内部计量保证体系审核的依据。3 计量管理手册的管理3.1 手册的编写、审核、批准计量管理手册由董事长授权,计量办公室组织编写,由主管计量工作副总经理审核,公司总经理批准后,方可颁布实施。3.2 手册的发放 计量管理手册由人事行政部发放,并统一按本公司ISO90012000质
4、量手册对手册的管理办法进行管理。3.3 手册的修改计量管理手册在计量保证体系的运行过程中,如发现问题需要作修改时,由申请人提出申请,经审核及批准后方可实施。整个过程按照本公司ISO90012000质量手册程序文件中的PNM401.4.1文件控制程序办理。4 计量管理手册的保管计量管理手册由持有者妥善保管,如有损坏或遗失应及时报告人事行政部,由人事行政部进行登记和补发。调、离职人员应在办理调、离职手续时将手册交回人事行政部。5 手册的适用性计量管理手册每年由计量保证体系审核评审其适用性第二部分 计量概况计量是质量的保证和前提,我公司按照ISO9001:2000标准在建立并完善质量管理体系的同时,
5、十分重视计量管理工作。无论从计量器具的配备,日常维护,人员配置到计量保证体系的建立和完善,不断提高自身要求,严格落实计量管理。在计量器具管理上努力做到有标识,有人管,有台帐,有检定,在计量器具应用过程中做到有章可循,有法可依。目前,我公司现计量器具均已实行A、B、C分类管理,并明确标识;建立了计量器具台帐和周期检定计划;安排专业计量人员负责跟踪管理;对计量器具的管理、使用、维护、保养等制定了相关的管理办法及实施细则;对精密计量器具、关键工艺检测点计量器具、制定了操作规程,并对计量人员不定期地组织培训,以不断提高计量人员的计量技术素质,基本上做到相应的检定(校准)项目,检定(校准)人员能持证上岗
6、。“凭数据指导工作,监控工艺,检测成品,质量才能真正得到保证,没有准确的计量就没有可靠的数据,就无法正常控制工艺过程,也就不可能生产出高质量的产品”。企业计量技术素质是保证计量数据准确可靠的基础,近年来正逐步建立了有关的公司最高计量标准,现已建立了压力标准装置,温度仪表标准装置亦正在建立中。标准计量器具与强检计量器具均按上级规定要求做到按时、定点送检,列入强检的计量器具受检率达到100%,非强检计量器具,按公司编制的年度周检计划严格执行,周检率受检合格率在98%以上,保证了在用计量器具的完好使用。由于加强了进出公司物料的计量管理工作,充分发挥了计量统计的效能,加强监督,提高进出公司物料,产品计
7、量的准确度,从实质上减少了公司的损失,提高了公司的经济效益。在走向国际化市场的形势下,我们要进一步加强计量工作,使计量管理各项工作走向标准化和规范化,进一步完善检测手段,提高检测水平。依法监督和为企业改善生产经营管理,提高产品质量,节能降耗,提供计量保证。在提供计量保证过程中,还存在不少差距,我们将在发展中不断完善计量保证体系,适应企业发展,创出更好的计量环境。通过努力,我们企业的发展和计量工作也将迈上一个新的台阶。第三部分 计量管理方针、目标1、 计量管理方针科学管理 严格计量节能降耗 提高效益2、计量管理目标不断提高计量管理的科学性,计量技术的先进性,计量检测的全面性。确保强检计量设备周检
8、率达100%努力实现计量设备周检率98%计量设备周检合格率98%第四部分 计量管理机构及职责1、 目的明确计量管理机构及职责,确保公司计量方针和计量目标的实施,及计量保证体系正常运行;2、 计量管理机构2.1 计量办公室是全公司统管计量工作的职能部门,在主管计量工作的副总经理的领导下统一管理全公司计量工作;2.2 电仪车间设计量室、电工班,是具体实施计量工作的职能部门。2.3 计量管理机构图总经理品质部经理 生产部技术部品质部3、职责3.1 品质部3.1.1 宣传、贯彻执行国家计量法律法规及上级的计量管理规定;3.1.2 负责本公司计量保证体系文件的编制;3.1.3 负责对全公司计量器具实行统
9、一管理。对计量器具选定的审核、入库、周检等流转实施控制管理。3.1.4 负责建立全公司计量器具总台帐及完善的技术档案,编制周期检定计划及检定计划的实施与监督;3.1.5 组织申请报批受权范围内的公司最高计量标准,建立企业内部量值溯源体系;3.1.6 负责本公司计量标准器及强制检定计量器具周期检定的管理;3.1.7 负责对公司计量器具的使用,生产经营全过程的计量检测及计量检测数据的真实性、可靠性进行监督管理,有权对计量器具的使用单位及个人的违规行为做出处罚决定;3.1.8 配合人事行政部门对公司计量人员进行计量法律、法规及计量知识的宣贯、学习、培训、考核,不断提高计量法制观念和计量技术水平;3.
10、1.9 负责计量保证体系内部审核的组织工作。协助管理者代表对计量保证体系的评审。确保公司计量保证体系良好运行。3.2 生产部3.2.1 严格遵守中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则,执行国家和上级的计量规定;3.2.2 负责全公司本专业计量器具的安装、拆卸、运行、检定(校准)和巡检工作;3.2.3 贯彻执行公司的计量管理制度,做好计量器具的使用维护检修工作;3.2.4 负责本部门内的计量设备维护保养及计量标准器的管理和使用,执行计量器具周期检定计划,并按计划实施检定(校准)工作。3.2.5 对检定(校准)结果及出具的记录、张贴标识的正确性负责。3.3 技术部3.3.1 根据计量办
11、公室编制的计量器具周检计划,负责化验室的计量器具送检工作;3.3.2 负责本部门计量器具的正常使用、日常维护、保养、保管及送外维修工作;3.3.3 负责建立本部门计量器具分台帐及建立完善的计量器具技术档案;3.3.4 负责本公司原材料、产成品质量的计量检测,做好检测记录,对记录的真实性、准确性负责;3.3.5 负责本部门计量器具标识的完整,正确使用国家法定计量单位;3.3.6 严禁不合格计量器具投入使用。3.4 市场部3.4.1 负责进入本公司物料与消耗的计量检测,做好计量检测数据的记录,对检测记录的真实性、准确性负责;3.4.2 根据公司有关规定做好计量数据的汇总及上报工作;3.4.3 凡属
12、于贸易结算的计量器具,必须使用贴有强制检定及管理标志的强检计量器具 ,否则计量检测结果无效;3.4.4 负责计量设备的采购、搬运、储存、发放及外观验证等工作,计量器具验收不合格的要负责做退货处理;3.4.5 协助人事行政部与计量办公室对本部门员工进行计量法令法规的学习,以及正确使用、维护、保养计量器具的培训工作;3.4.6 严禁不合格计量器具投入使用。3.5 其他相关部门3.5.1 所有的图纸、统计报表、检测记录、技术工艺文件等均必须采用国家法定计量单位;3.5.2 负责本部门计量器具标识的完整及计量器具的维护、保养、保管工作;3.5.3 负责做好各计量检测点的检测记录及有关统计上报工作,对检
13、测记录的真实、准确性负责;3.5.4 根据生产及实际需要提出计量器具的更新,增添计划,并形成文字交计量办公室作为计量器具性能选择及配备的依据;3.5.5 协助计量人员做好有关计量器具的检定(校准)及维修工作;3.5.6 协助计量办公室对本部门员工进行正确使用、维护、保养计量器具的培训工作;3.5.7 严禁不合格计量器具投入使用。第五部分 计量人员职责1. 目的与适用范围1.1 明确与计量体系有关的各类计量人员职责及相互关系,以保证计量体系的正常运行;1.2 适用与计量保证体系有关的各类人员。2. 职责2.1 总经理2.1.1 宣传、贯彻、执行国家计量法律法规;2.1.2 负责组建计量管理机构和
14、计量管理体系,策划建立计量保证体系;2.1.3 主持制定本公司计量保证体系的计量方针和计量目标;2.1.4 领导公司的计量工作及批准有关计量文件; 2.1.5 组织协调各部门计量工作的相互关系,主持解决计量保证体系运行中出现的重大问题;2.2 主管计量工作副总经理(管理者代表)2.2.1 协助总经理组建计量管理机构和计量管理体系,策划建立计量保证体系;2.2.2 落实本公司计量保证体系在各方面的需求,保证公司计量管理工作正常开展;2.2.3 协助总经理组织协调各部门计量工作的相互关系,及时解决计量保证体系运行中出现的重大问题;2.2.4 负责审查计量体系内部审核情况,组织计量体系评审工作;2.
15、2.5 向总经理报告计量体系的运行情况,以供管理评审和作为质量体系持续改进的基础;2.2.6 负责组织分析、处理重大计量事故和纠纷。2.3 计量办公室主任2.3.1. 贯彻执行国家计量法律、法规以及上级计量行政部门有关计量文件的要求;2.3.2. 按广东省三级计量保证体系确认规范要求组织编制计量保证体系文件;2.3.3. 组织建立本公司最高计量标准,完善企业量值溯源系统;2.3.4. 负责计量体系内部审核的策划、组织和实施,向管理者代表报告体系运行情况,提出完善体系的建议;2.3.5. 负责计量器具年度周检计划以及配备、报废、封存、启用的审批;2.3.6. 负责组织计量人员业务学习和培训工作。
16、2.4 计量管理人员2.4.1. 宣传贯彻执行国家计量法律、法规和公司计量保证体系的有关程序文件;2.4.2. 编制本公司计量器具总台帐、计量设备管理目录、计量器具周期检定计划表,标准计量器具,强检计量器具周期检定工作。计量器具分类管理方法和周期检定(校准)的间隔确认;负责公司必须强检制定的计量器具,向当地质量技术监督部门的申报登记备案工作;2.4.3. 负责建立本公司的最高计量标准,健全企业内部量值溯源体系,根据国家的量值体系表,制定本企业的量值溯源图;2.4.4. 负责计量器具使用、维护、检修、检定(校准)管理与监督,仲裁因计量检测问题而引起的计量纠纷;2.4.5. 负责计量技术文件及有关
17、技术资料的归档、保管,建立完善的计量技术档案;2.4.6. 协助各部门对计量器具使用人员进行计量知识的教育,对计量器具有关技术业务的指导、培训、考核工作。2.5 专业计量人员2.5.1. 执行国家计量法律、法规及本企业计量体系有关程序文件;2.5.2. 正确使用和维护本专业计量标准器具和配套装置,并保持技术资料的完整;2.5.3. 按计量器具周期检定计划表的计划安排,严格按照检定规程(或校验方法),做好在用计量器具的周期检定(校准)工作;2.5.4. 按规定要求填写检定(校准)记录,出具证书、报告、标识等,并对其正确性、可靠性、公正性负责;2.5.5. 负责本专业计量器具的安装、拆卸、维修、保
18、养及巡检工作;2.5.6. 按规定保管好测量设备的各种有关资料、记录。2.6 各分厂部门兼职计量员2.6.1. 严格遵守并指导监督本部门执行国家计量法律、法规和上级有关计量规定;2.6.2. 宣传、贯彻、实施国家法定计量单位;2.6.3. 负责本部门计量器具的日常使用维护、保养、保管及计量器具标识的完整等监督管理工作。2.7 计量内部审核员2.7.1. 贯彻执行国家有关计量法律、法规和本企业计量体系有关程序、文件;2.7.2. 按照计量体系内审计划实施内部审核;2.7.3. 对内部审核结果做出报告,提出整改措施,并对整改后情况实施验证。计量人员资质证书一览表姓 名证书名称项目名称/职称证号发证
19、机关负责项目第六部分 计量体系内部审核和评审1. 目的1.1 按计划对计量保证体系进行内部审核,确保计量保证体系得到有效的实施和保持; 1.2 审核计量保证体系是否符合三级计量保证体系要求,评价其适应性和有效性,确保计量保证体系得到持续有效的运行。2. 适用范围适用于本公司计量保证体系内部审核活动。3. 职责3.1 管理者代表负责计量保证体系的评审;3.2 计量保证体系内部审核小组负责协助管理者代表开展与实施内审工作;3.3 计量办公室协助内审小组工作及负责内审材料、记录的归档保存。4. 内部审核4.1 内审准备4.1.1 由管理者代表提出参加内审的若干内审员和一名组长名单,组成审核小组;4.
20、1.2 内审员应受过计量保证体系内部审核培训,审核组长由具备内审员资格的人担任;4.1.3 审核组长内审前必须编制好计量保证体系内部审核计划,报管理者代表审批后,于审核前(由人事行政部)发至各有关部门;4.1.4 内审前应准备好审核所依据的文件,如计量管理手册等;4.1.5 审核组长根据日程安排,组织内审员编制计量保证体系内部审核检查表。4.2 内审的实施4.2.1 审核组长依据计量保证体系内部审核计划安排内审;4.2.2 参加内审人员应在计量保证体系内部审核的会议签到表上签到;4.2.3 内审员根据检查表进行现场审核,寻找符合或不符合的客观证据,不符合的应予以记 录,符合的可不作描述。审核中
21、应以事实为依据,做出公正的判定,将发现的不合格事实填写在计量保证体系内部审核不符合项报告中,并让该项目工作负责人确认,审核完毕交审核组长整理;4.2.4 现场审核完,审核组长组织召开内审会议,宣布审核结束,将审核中发现的不合格事实,提交被审核部门负责人确认,并提出纠正措施完成要求;4.2.5 审核组长在一周内完成计量保证体系内部审核不符合项报告经管理者代表审批后发至各相关部门。计量保证体系内部审核报告的内容包括:审核目的、范围、审核依据、内部审核不合格记录、审核日期、审核组成员、审核综述等。5. 纠正措施的实施与跟踪验证5.1 各有关部门针对其中的不合格事实陈述的内容进行原因分析,制定纠正措施
22、,填入计量保证体系内部审核报告纠正措施计划栏内,并提出完成时间交管理者代表审批后立即实施;5.2 审核组长应委派一名内审员在责任部门提出的纠正措施完成期后对其实施情况进行验证,并将验证情况填入计量保证体系内部审核不符合项报告中的纠正措施验证栏内;5.3 若纠正措施未能按规定时间完成,责任部门应向审核组长汇报并说明原因,若属纠正措施无效,责任部门应重新制定纠正措施,直到不合格项目纠正为止。6. 审核结果审核组长应将计量保证体系内部审核结果、纠正措施的验证情况及时、有效性向管理者代表汇报。7. 归档每一次计量体系内部审核的材料、记录应进行整理,并在最后一个纠正措施完成后,由计量办公室整理归档保存。
23、8. 计量保证体系内部审核每年进行12次9. 评审9.1 计量保证体系评审每年一次,与公司质量管理体系内审同步进行;9.2 计量保证体系评审由管理者代表组织,按计量保证体系管理评审程序进行。第七部分 计量体系文件管理程序1 目的与适用范围1.1 本程序规定了计量体系文件的控制管理方法,以确保各类有关场所的文件均为有效受控版本;1.2 适用与计量体系有关的所有计量文件的控制。2 职责2.1 总经理负责计量管理手册的批准;2.2 主管计量工作由副总经理负责对有关计量文件的审批;2.3 计量办公室负责计量文件的编制、更改、换版、及有关技术档案资料的管理;2.4 人事行政部负责计量手册的发放、回收、作
24、废、销毁管理;2.5 各相关责任部门负责在用计量文件、资料的正确使用和保管管理。3 管理方法3.1 计量体系文件的管理。3.1.1 计量体系文件由如下构成:计量管理手册、计量管理制度、质量管理体系文件中监视和测量装置控制程序、计量记录、国家相关计量技术规范和其它外来文件等;3.1.2 计量管理手册由主管计量工作副总理审核、总经理批准;3.1.3 其它计量文件由主管计量工作的副总经理审批。3.1.4 文件在实施中应对其适应性进行评审,可在内部审核或评定中对文件评审,当需要修改、更新时,由提出部门写出更改报告,经再次批准后实施。3.1.5 计量文件的编号3.1.5.1 计量管理手册的编号由文件代号
25、PN/JL组成,加上两位文件序号00起,例如:PN/JL-00;3.1.5.2 程序文件的编号由文件代号PN/JC组成,加上三位顺序号101起,例:PN/JC101;3.1.5.3 其他程序文件的编号由文件代号PN/JF组成,加上三位顺序号001起,例:PN/JF001;3.1.6 计量文件的发放、作废、销毁、保留及归档。3.1.6.1 所有计量文件均应处于受控状态,计量手册和计量程序文件应盖有红色“受控”章以示受控,其它计量文件应盖计量办公室受控印章;3.1.6.2 计量文件的发放、回收、作废、销毁,统一由人事行政部按质量管理体系文件中PNM-401文件控制程序管理;计量文件的发放、回收应做
26、好记录。作废文件应按原发放范围回收并销毁,若需留用作废文件时,应在封面盖上“作废”标识,作废文件回收后,集中销毁;3.1.6.3 领用的计量文件应保管好,未经批准不准复印、外借和外流,若有违反规定者,按公司有关规定处理。第八部分 计量单位管理程序1、目的本文件规定了企业生产经营全过程中必须使用法定计量单位以保证计量单位制的统一。2、适用范围本程序适用于所有本公司在生产经营全过程中使用的计量单位。3、职责3.1 计量办公室协同人事行政部门组织各分厂,部门相关人员学习, 宣传和使用法定计量单位;3.2 计量办公室负责监督各部门法定计量单位的统一使用;3.3各分厂、部门应对法定计量单位的正确使用负责
27、。4、管理程序4.1 本公司在生产经营活动中使用的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位;4.2 本公司的公文、统计报表、计量检测记录、操作规程、产品证书、生产工艺参数记录,及产品定量包装等均采用中华人民共和国法定计量单位;4.3 管理者代表对使用非法定计量单位的部门要求其整改,保证计量单位的统一。第九部分 计量检测管理程序1、目的与适用范围1.1 保证本公司计量检测工作正常开展,为公司生产经营,内部决策提供准确、可靠的计量检测数据;1.2 适用于本公司生产过程控制、产品质量、安全防护、经营、能源管理等方面的计量检 测。2、职责2.1各有关职能部门根据本部门的职责开展计量检测工作,并负责
28、计量检测数据记录的收集与管理;2.2计量室保证出据数据的计量设备符合预期使用要求,计量器具检定(校准)合格,并负责生产过程控制,能源、安全防护等计量检测数据的采集与管理控制;2.3 电工班保证电量仪表符合预期使用要求,并负责电量计量检测数据的采集与管理控制。3、管理程序3.1 计量检测要求3.1.1 所有计量检测数据均应出自于校准合格状态的测量设备;3.1.2 无确认标志的计量设备不能出具检测数据;3.1.3 所有计量检测数据的计量单位均应采用国家法定计量单位。3.2 生产过程控制检测3.2.1计量办公室根据生产控制要求,工艺操作规程确立的检测点,及各检测点检测要求,合理配备符合检测要求的计量
29、设备;3.2.2岗位操作工按生产控制要求进行各检测点数据检测,将检测数据如实填入相关的计量检测记录表,并对检测数据的正确性、可靠性负责;3.2.3 计量检测记录表由指定的专人收集、归档、保存,保持记录的可追溯性。3.3 质量检测3.3.1化验室计量器具操作人员应正确使用计量器具,对产品物料的检测内容要求,根据相关检验规程进行检测。如实填写检测记录,保持检测数据的正确性、可靠性、及公正性。并对计量检测数据负责;3.3.2 化验室应妥善保存检测记录、建立档案,为检测提供客观证明文件,保持记录的可追溯性。3.4 能源和经营管理检测3.4.1 对各类能源、原材料、物料成品进出库时应进行检测,计量器具操
30、作人员应如实填写计量检测数据,保证数据真实、准确,并对计量检测数据负责,妥善保管检测数据记录;3.4.2 大宗物料计量按公司规定的允差范围内执行,如果超出允差范围的应有处理意见;3.4.3 用于贸易结算的计量设备必须向政府计量行政部申报并执行强制检定;3.4.4 计量检测数据及记录,由专人收集统计及上报,交相关部门归档。为检测提供客观证明文件,保持记录的可追溯性;3.4.5 当计量检测数据有争议时,有异议部门可提出申请要求,由计量办公室会同相关部门进行计量数据确认,并进行协调仲裁。第十部分 计量器具采购、报废、流转管理程序1、目的明确计量器具采购、进厂、使用、封存,报废等环节的管理,保证计量设
31、备处于良好状态,防止滥用、误用及损坏。2、范围本公司范围内所有计量器具3、管理程序3.1 计量器具的采购3.1.1 使用部门根据生产经营管理需要购置计量器具或备件时,应填写物质采购计划表,经计量办公室审核,报主管计量工作副总经理批准签字后,由市场部采购人员实施采购;3.1.2 采购人员在采购计量器具时,可由计量办公室专业人员协助,所采购的计量器具生产厂家应具备制造计量器具生产许可证或具有“CMC”标志的产品,并对计量器具的外观,性质作初步鉴定;3.1.3 计量器具采购回公司后,由采购员、仓管员对其外观、数量、资料齐全与否及与合同相符性核实验证,及时委托计量室专业计量人员对计量器具作首次检定。经
32、检定合格后方可入库、发放、领用、投入使用。如检定不合格,由采购人员持检定不合格证明与供方交涉并要求退货。在保质期内计量器具制造厂家应对产品质量合格负有责任。如有质量问题,由市场部采购人员负责与供方联系交涉处理;3.1.4 对大批量采购的计量器具,以不低于10%的抽检率,按照3.1.3条款要求执行处理。4、计量器具领用、使用4.1 测量器具由申购(使用)部门填写领料单,经领料单位主管签字后领用;4.2 使用部门对所领用的计量器具在使用前应首先进行使用前检定(校准),并告知计量办公室其使用用途,便于分类管理;4.3 计量办公室对新购置的计量器具,建立台帐和档案,做好分类管理标识及使用状态记录,编制
33、周检计划;4.4 领用及使用大型精密和贵重计量设备的使用单位必须建立台帐及永久性技术档案.指定 专人负责使用、维护、保养及保管,对其数量和完好负责;5、计量设备的限用、降级、停用封存和报废5.1 计量器具经维修后,仍达不到原计量特性,但能满足一定使用要求及性能指标,由检定员提出限用或降级使用申请。限用及降级使用的计量器具应有明显限用标识,计量设备档案亦应有详细、准确记录;5.2因故暂不使用或长期闲置不用的、损坏无法修复和无使用价值的计量器具,由使用单位提出计量器具停用、封存、报废申请,填写计量器具降级报废单,经由计量办公室,会同电仪车间、生产部联合组成的审议小组审批确定。审批工作于每次大、中修
34、前一个月进行,审议应做好记录,审批结果同时呈报主管计量工作副总经理批准方可实施;5.3大型贵重计量设备及A类管理计量设备的报废,由使用单位提出,填写计量器具报废申请单,经计量办公室审核备案后报主管计量工作副总经理批准后方可实施;5.4低值易耗品、一次性使用的计量器具的报废由计量办公室决定,并呈报设备副总经理备案。5.5对停用、封存和报废的计量器具、不再纳入周检计划,做好标识。封存、报废原因要有详细记录、留底备案。对已处理的停用、封存和报废的计量器具严禁擅自投入使用;5.6 停用、封存计量器具的启用由计量室实施。须经重新检定(校准)合格后方可启用,重新标识其使用状态,并将重新启用的计量器具列入周
35、检计划;6、计量设备的贮存6.1 计量设备的保管存放要妥善,防止损坏,同时须注意防湿、防尘、防磁、防晒、防水、防腐蚀。完好的测量设备不得与损坏、待检、待修的测量设备混合存放以防误用;6.2备用计量器具确保检修好,各类重要岗位的计量设备应有一定的备品备件,备品备件亦应妥善保管。第十一部分 计量器具的使用维护管理程序1、目的规范操作,及时消除计量器具运行中发生的故障,确保计量器具的安全正常运行,测量结果准确可靠。2、适用范围本公司所有在用计量器具(包括自动化仪表执行机构,属于计量设备的电缆、管缆等等)。3、职责3.1 计量办公室负责计量器具的使用、维护、保养的监督及管理工作,协助人事行政部培训计量
36、器具操作人员正确使用计量器具;3.2 电仪车间(计量室、电工班)负责本专业范围计量器具使用、运行维护及公司下达的安装任务,并根据计量管理实施细则中相关规定进行工作;3.3 化验室负责全厂化学分析仪器(含分析天平)的使用、维护、保养,并根据计量管理实施细则中相关规定进行工作;3.4 兼职计量员负责对本部门操作人员按操作规程正确使用计量器具、准确计量,并对计量器具作好日常维护、保养的监督管理和送修送检工作。4. 管理程序4.1 计量器具使用前必须按计量设备检定(校准)管理程序进行检定(校准)、经检定合格的,并施以相应的分类管理合格标识方可使用,未经检定(校准)的计量器具不得使用;4.2 使用部门应
37、保证计量器具的环境条件应满足其运行要求,并对计量器具的完好、数量齐全负责;4.3 生产过程控制计量器具的工艺参数(联锁、报警、自控等)由计量办公室会同有关部门审定,计量室实施,各部门不能擅自变更;4.4 岗位操作人员应熟悉工艺检测点及生产状况,了解计量器具的基本操作原理密切注意计量数据的正确性及变化、发现疑问或确认计量器具出现异常时,应立即通知计量室进行处理。如经检查确认计量器具不能满足使用要求,应立即采取措施停止计量检测。计量人员对计量器具故障及处理应详细载入仪表故障及消除记录本中,同时在岗位检测记录报表上做详细记录。所有的记录均应保存;4.5 各部门计量器具操作人员应经过培训,考核合格后方
38、可从事计量器具的操作。严格按照操作规程使用计量器具,避免野蛮操作、并做好日常维护和保养工作,未经许可严禁私自拆装或改变计量器具性能及使用状态;4.6 对于大型贵重精密计量器具和产品质量控制有关的重要计量器具,以及关键工艺测量点的计量器具使用要求,由计量办公室会同质检及有关部门特别提出;4.7 处理生产现场计量器具的临时故障或校准等工作而需暂停使用,应事先与工艺岗位操作人员联系好、并在他们的支持配合下方可进行,关系到重大安全问题的计量器具,检修前必须办理检修许可证,经安全主任批准后方可实施;4.8 负责仪表运行专业计量人员,应按作检修制度有关条款进行巡检、维护和保养。及时消除缺陷和隐患,对不能立
39、即清除的隐患或重大故障应及时向计量办公室汇报,采取纠正措施。运行维护情况应详细载入仪表故障及消除记录本中;4.9 电工仪表在运行中如发现异常时,使用部门应立即通知电气维护人员检查处理,如确认仪表故障,由电工班维护人员拆换后,送回车间修理,经检定(校准)合格后方可备用;4.10 生产在线计量器具因检修需要变更时,计量人员应报经计量办公室批准后方可实施。电工仪表由电工班在实施后及时向计量办公室书面报告变更情况;4.11 计量办公室对各部门计量器具的使用状态、计量行为实施监督、管理,对不按操作规程或不符合使用规定的部门,计量办公室有权向责任部门提出纠正要求,责任部门应限期纠正;4.12 新安装的仪表
40、及装置交付生产使用前,计量办公室按设计要求,安装规程做好验收工作,验收合格后方可交付使用。施工单位要提供完善竣工资料、计量办公室应及时将竣工资料收集、归档、保存;4.13 封存的计量器具应做好标识保管好,贮存在阴凉干爽的地方,避免高温和腐蚀,防止损坏和失效,在使用前应重新检定,检定(校准)合格后,方可投入使用。搬运计量器具应轻拿轻放避免相互损坏;4.14 计量器具的检修巡检内容根据计量管理办法实施细则的有关规定要求执行。第十二部分 计量器具量值溯源管理程序1、目的保证计量器具量值溯源的准确、合理。保证计量设备量值能溯源到社会公用计量标准。2、适用范围公司所有在用计量器具检定和校准等量值溯源方式
41、及相关人员的管理。3、职责3.1 计量办公室负责编制各类量值溯源图及量值溯源系统表;3.2 计量办公室负责编制计量器具周检计划表。4、管理范围4.1 本公司最高计量标准须经计量政府行政部门考核合格后方可开展量值溯源;4.2 计量标准器须按法定计量机构确定的检定周期及时送政府计量行政部门指定的法定计量机构进行检定;4.3 列入强制检定管理目录的工作计量器具,须按检定周期及时送政府计量行政部门指定的法定计量机构进行检定,受检率应为100%;4.4 非强制检定的计量设备应严格按计量器具周检计划与溯源图实施计量器具量值溯源,严禁超确认间隔使用;4.5 从事不同量值溯源方式人员取得相应的资格证书。第十三
42、部分 计量设备周期检定(校准)管理程序1、目的与适用范围1.1 使测量设备的计量特性(准确度、稳定性等)满足预期使用要求;1.2计量设备的入库验收、周期检定(校准)、巡回检查、临时校准、及在用计量设备的抽检均纳入本管理程序范围。2、依据2.1中华人民共和国国家计量检定规程;2.2计量设备使用说明书及技术资料等保证计量特性的文件;2.3本公司自编制计量设备校准方法。3、职责3.1 计量办公室负责编制计量器具台帐,计量器具分类管理目录及计量器具的周检计划;3.2 计量室检定人员负责按照计量器具周检计划检定(校准)或比对,并对检定(校准)质量负责,强制检定计量器具按规定检定间隔要求送检;3.3 相关
43、计量器具使用部门负责测量设备检定(校准)所需的配合工作。4、管理要求与程序4.1 检定(校准)4.1.1 计量办公室保证公司检定(校准)所用的标准(检定规程)符合国家相关标准(规程)要求。每年不少于1次到上级计量行政部门进行检索本公司计量检定(校准)标准应采用的新标准(规程),保证所用标准(规程)适时有效。暂无国家检定(校准)标准的测量设备参照测量设备使用说明书中的方法进行校准;4.1.2 A类管理范围内属强制检定的计量设备送法定计量检定机构检定;非强检的计量器具,计量检定员按计量办公室编制的计量器具周期检定计划表,实施计划检定(校准),同时做好检定记录;4.1.4 新购计量器具在使用前须经专
44、业计量人员检定合格后方可使用;4.1.5 检定(校准)记录应完整,不能随意缺项。记录应使用钢笔或炭素笔,字迹工整、清晰;4.1.6测量设备检定(校准)合格后,检定(校准)部门给予标识,统一贴上合格和分类管理的标识,经检定(校准)不合格的计量器具应根据具体情况降级使用或送维修或报废;4.1.7所有的检定(校准)工作,必须遵守相关的国家检定(校准)规程、或部门行业的检定(校准)规程要求,合格的计量器具贴上相应的计量标识,但不是唯一的合格标识;4.1.8 大型精、密、贵重、复杂、专业性很强的计量器具,计量室与法定计量检定机构不能检定的,经公司领导批准,由使用单位联系原制造厂检定(校准);4.1.9
45、计量检定(校准)合格证书由计量室妥善保管,大型精密、贵重计量器具检定(校准)合格证书由使用单位妥善保管,计量办公室备案。4.2 检定(校准)间隔4.2.1列入强制检定的计量器具由执行强制检定的法定计量检定机构确认检定(校准)间隔,计量办公室按规定间隔依时送检,不可延长确认间隔;4.2.2 非强制检定的计量器具,按测量设备分类管理目录检定(校准)间隔要求,由计量办公室编制周检计划并安排实施,如遇特殊情况不能按期周检时,须经计量办公室同意另行安排实施;4.2.3 C类测量设备由使用部门根据使用需要(失准、异常、损坏、影响正常使用需要),可随时向计量室提出校准申请要求。4.3 非计划检定(校准)的测量设备若需要进行检定(校准),使用或维护部门可随时向计量办公室提出申请,由计量办公室核准后以予安排执行。第十四部分 计量器具分类管理程序1、目的和适用范围1.1 明确计量器具的分类,便于重点管理,兼顾一般;1.2 适用于本公司列入计量器具管理台帐的计量器具。2、分类管理方法2.1根据国家规定结合本公司实际情况,对所有在用测量设备划分为A、B、C、三类,分别采取相应的管理措施进行管理;2.2 类别的划分依据测量设备的质量、性能、安装地点、环境条件、使用要求(包括工艺过程控制、质量控制、经营管理、能源管理的要求)及使用