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精选优质文档-倾情为你奉上采购异常处理流程工作流程 职责部门 说明采购部根据纠正与预防措施表向供应商提出问题并要求供应商分析和提出解决对策以书面形式回传纠正与预防措施表。品质部根据品质异常单处理方案提出纠正与预防措施表并跟踪进程。相关部门根据品质异常单最终处理方案处理。领导对不立案情况进行审核并提出最终判决。相关责任部门根据品质异常单进行异常情况分析并确认是否立案处理。不进行立案处理时相关部门责任人进行审核确认。品质部根据实际情况开据品质异常单进行相应工作进度跟踪。生产部生产制程中发现来料不良时第一时间停止生产并通知品质部进行确认。品质部来料不良时按来料检验作业流程进行。品质部确认改善效果并跟踪改善进程。相关部门根据供应商提出的分析和提出解决对策进行可行性评估。不同意品质部相关责任部门相关责任部门采购部相关责任部门相关责任部门总经理品质部品质部、生产部来料检验反馈/制程反馈品质异常单异常确认与追溯评估立案纠正与预防对策通知供应商分析供应商提出对策评估对策可行性确认改善效果结案相关部门审核最终判定方案处理不确立确立同意OKNG相关表单:品质异常单纠正与预防措施表专心-专注-专业