财务费用支出报销管理规定(共3页).doc

上传人:飞****2 文档编号:13464733 上传时间:2022-04-29 格式:DOC 页数:3 大小:21.50KB
返回 下载 相关 举报
财务费用支出报销管理规定(共3页).doc_第1页
第1页 / 共3页
财务费用支出报销管理规定(共3页).doc_第2页
第2页 / 共3页
点击查看更多>>
资源描述

《财务费用支出报销管理规定(共3页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务费用支出报销管理规定(共3页).doc(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 总经理审批: 财务费用支出报销管理规定为加强财务费用管理控制,杜绝不必要的支出浪费,提高企业经济效益,健全财务报销手续,现对各部门的费用、报销手续、标准作出如下规定:一 健立健全现金报销手续,凡需报销的原始票据,需填写下表后方可报销:总经理签字: 会计签字: 经手人签字:填表说明:由于每年审计会计凭证时,都有一些不允许下帐的票据报销。为杜绝此类现象再次发生,避免公司不必要损失,建议报销前严格审核报销票据的合理合法性,特制定此表。1. 客餐餐票标明请客事由,标准每人60元(例5人吃饭,报销餐费不超过300元),特殊情况需总经理特批。2. 因工作外出工作餐每人每次20元

2、标准。3. 有对外业务管理人员,每人每月报销60元电话费,当月不允许重复报销4. 电话费,报销电话费单据非本人的名字公司不予报销。5. 公司原则上不报销打车票,确因工作需要需写明打车理由。6. 报销的原始票据时间不允许超过90天,否则财务部概不受理。7. 报销手续不全,财务部不准报销。二 建立健全用款手续1.各部门因工作需要用款,需填写“用款申请单”用款申请单 年 月 日申请部门:付款性质口预付口应付用款种类口现金口支票口汇票口其他事由:金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写: )总经理: 财务负责人: 经手人: 注:开具支票客户,发票未到的需向财务部提供“专用收据”,收据需加盖客户“财务专用章”,方可有效。三 建立健全购入车间用料、其他物品及办公用品的报帐手续。1. 购买车间、办公用品等,发票后面填写下表后,到财务部办理报帐手续。总经理签字: 验收人签字:经手人签字:2.购买多种物品,向财务部提供详细物品清单。四 为保障公司资金流动性、安全性,财务部工作作到日清月结,并在资金允许情况下及时报销,积极配合各部门工作。财务部每日向总经理汇报当日现金、银行存款使用情况,出纳现金、银行存款帐每月月末与会计总帐核对,保证帐帐、帐款一致。 本规定自 2008 年 05 月 26 日起执行!以上根据我公司现状,因地制宜制定本规定,望各部门支持! 专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁