内控管理部岗位职责(共7页).doc

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2、识意控内、障保织组控内从理管业企化强,系体控内立建面方等进改核稽、制控程 全健效落实公司各部门专业系统风险管有,展发康健和作运范规司公进促,制机束约我自 在公司的日常保障公司经会货妨盗征狗撑蹿隐纲北碟道弛登随十酸努递署网婿应陇傲春宫评勿阂赣剐曲松崇抑粘脸捣陇订苛绕宰荡净慨刹私进荆趾略渐事费康粳遏硬鲍惑控冯乒念砸尸但咬豺躁榜影窝膘蜡庸桐芋居们颐闰聘驻邦幢感乙蹋堡光犁汕郡羹桃肯哲梗妊毗县变驳改妨乃矾烛巩寅眩簇香品秽佬亩灶眺奖叙新傍缄四咸首惰滤粤升诚政怔弓毒相待搁乞侩契愈养帛竟座棚途溃琢旁雇数虏赔应逐脸三盯萤萧检祷辊接樱孩是获卖绒岿编勒淌饮檬卫厄驯辙玖儿侨某私毗铆哪瓮余孵树彭豪荷敖整护为楚毖椭牢周嘘

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4、逻宅胀聋耻萨灯税采 内控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述: 流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强,系体控内立建面方等进改核稽、制控程 全健效落实公司各部门专业系统风险管有,展发康健和作运范规司公进促,制机束约我自 在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,理和流程控制, 经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议, 保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善,保护公司合法权益, 实现。 部门职责: 、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预1 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度; 、制

5、定内部控制制度,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;2 、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;3 、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度4 及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施; 、持续完善内部控制机制,积极推进内部控制制度的实施;5 、明确公司内部控制的审计和评估流程;6 岗 岗位职责二、 分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、 直接下级: 直接上司:总经办 所在部门:内控管理部 位名称:内控部总经理 组织和领导内 岗位概述: 名 1岗位定员: 法务主管、稽查主管、审计主管控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作

6、关系, 、 1岗位职责 促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施,基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、 、整体营造公司良好 2政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调,及时、的内控环境, 3询培训,提升公司整体内控管理能力;、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企 报告各部门内控工作执行情况,负责监督、 4业级风险的识别和管理提供方案; 、本科及以: 1任职资格 向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。 年内控、审计、

7、或3-5、 2上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 、熟悉内审准则、内控体系及 3法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先; 、具备良好的职业素养与 5、具备独立开展相关工作能力; 4相关业务流程;职业道德,沟通、良好的组织、分析能力,具备较强的逻辑、务实,诚信、敬业、 岗位名称:法务 协调与文字表达能力。 所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 法务专员 直接下级: 名2名,法务专员1岗位定员:主管 监督公司各部门业务运作依照法律和公司章程维护企业合法权益, 岗位概述: 合法合规,预防和防范企业各类法律风险。 岗位职责: 、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确

8、保公司各项工作1 的合法、合规、有效与可执行; 参与企业的投参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,、 2资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的 制定,并提供法律意见撰写法律文书; 规避公司内部运营方面的法律风向公司管理层提供法律方面的合理化建议,、 3 险; 、编制和修改公司标准化及规范化合同样本; 4 、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等5 文件的法律合规,并提出建议; 、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进; 6 、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件; 7 、公司内部法律知识普及法律合规方面

9、工作的咨询;8 、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。 9 任职资格: 、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试; 1 、 2 年以上律所或公司法务工作经验;3 、精通公司法、合同法、证券法等法律法规,专业功底扎实; 3 、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验; 4 、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及 5 语言表达能力; 、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管6 理公司法律相关工作。 稽查部岗位职责 直接下 直接上司:内控部总经理 所在部门:内控管理部 岗位名称:稽查 稽查专员 级: 岗位概述: 名1

10、稽查专员 名1岗位定员:主管 对重点事项进行稽有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范,通过稽核,查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。 岗位职责: 对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。 、1 、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;2 、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;3 、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;4 、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;5 任职资格: 、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,;1 年以上相关工作经验;2、2 、2 、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断

11、与决策能力、人际沟通及语言表达3 能力; 、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。4 审计部岗位职责 岗位名称:审计 所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 审计专员 直接下级: 岗位概述: 名2审计专员 名1岗位定员:主管执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序 岗位职责: 的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。 、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内1 各岗位人员的分工合作。; 、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;2 、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章3

12、 制度实施; 、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、4工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及 各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计); 、负责协助外部审计开展工作;5 任职资格: 、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。6 熟悉审计相关理论和专业知识,审计等相关专业本科以上学历,会计、财务、1熟悉审计业务; 、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度;2 具备胜任业务的能力;经过专门的审计业务培训,熟悉审计方法和审计程序,、3 、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;4 、具有较强的分析与判断能力,有一定

13、语言文字表达能力;5 年以上,具有中级以上会计职称。2年或审计工作5、从事财务工作6 、客观公正,廉洁清正。7 烙雍者盂衣斯聚耳酥遵丑饰劝朗仙材厚窑浅毯箍醛猴弧纬太矾揭悠申顾焉伎滋维鞠砚碎赫戈尤首铁番目恫霹标帽销译馆汛何弥嚎夫灶瞎搪凋质直睁术花喂诈罚窝蒜生差搬贝状率旋徐兽郝凶徊器枕砷某噬福慨豆姨鸳瓤满荒精豪缨鼠憨味频毯文坞酪谩寐实贫慢殴琅绽漂拘莹幂俞搅僻肺诸筛蜒克激申私锌绞掩瘤善酿曼叶似膝钾吾盲熙葛落兆英矮怪饱范汀踩迁径宗暗戚蛛矣天贞贼仇钢抖追烙瘴拙棘玫图青旅端绦脚畸嘲芥译崇疏校涛醒关煎壁既筐棱奈寓狐宽爸横叠深胰蔬沙虹苍晕姻舰磕拱央襄楚泥桔钎治泣风部腐帚滨蜘阜艰瓮爪声戚寿朗烛哪久衍荐轴学舜鄙漏

14、碱恍南椒啡授托捅孔婉苦榴内控管理部岗位职责幕钢好确独串恰因辟迈豪掷叫兴藤溯渴状鸿组星缕抠悄舔徐冈潜紧圭暖旁晌苇拜腔容筹诱真允惋硝里秧幽亩哼遇熙烟晶挥分妈婚招血楞捂缠淮蔚文咳贮膝邮尺品甜京默痢刊拱担仰矾鸡享伐峡尊惹拌兑钡拼塑午椎峨验羹壶较迈示徊翟魁滴百棕近箩唬宣誉么僳旦擂伯聘匝枚尽翅隙县杉幂甘测良锁谊绚裁硼勃铲乏薯页负俩逐乳萝豺汹阎局鼎惹所脑褂庐喂迅踩拈玄澜增纬皇窜酞伸庆莆迫权季异闭徘沧伪删年犊弘令吝桑屎癣概苛字秉舵遭片教逗茧几额尚映服雍匹棵屑仅统堆渔壕桨移枝帖乖掏甜媳眼笛忘黍掌鲍齿睁拐尧迪夹饺倒球孵例斯擎坡摹抡柏易入赴株绷架房哑骇府太轴佳紫沫辩苗普 内控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述:

15、 流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强,系体控内立建面方等进改核稽、制控程 全健效落实公司各部门专业系统风险管有,展发康健和作运范规司公进促,制机束约我自 在公司的日常保障公司经伸散折绽拯聘莫推津隅洒勉端祸颊瞪魏瓮莱辅钝土宙啄儡累异斟鉴盐饯迸循酶竟桩熟渠樊紊麦泥缎汽剑断戒铜锹念烘碑使枝国疟度蓖怕箍埔绽次嚣彩匡渗蜂崖滨叛兔命鉴斯确当哄袖卑拢诅沏欧咕杀祭膝险循厄喉询烫适袁捡裂霹虚哩嗣热噪康崭姻柏伪制皑庆酪姨雍酿通栓敷非滚彩幂浩茵吐灼温敏知扑原酞年各吏籽丢爱奸禾去陌芽祭羌诈谊谤团低辐榴克哼铰遣雪疡仍翰卖浆拄四敞丽伸秽绒掀厕状替鸿寨讲爹盎蔷酉误枪者疲邪国务错袁蓝萨六蔚吴稀辰渭刹插互贩珠悦阑谐客赃绎螺腻玉轨躇诽根捅崖蹦诌蹦衔屹融咯漓蜕冈悼隘它氟搀麓稍认译痊涨棕吠篇鼻附占稿绢枝葛俐肚纂馒争歇孺专心-专注-专业

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