关于会计评估监督检查工作总结范文.doc

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关于会计评估监督检查工作总结范文关于会计评估监督检查工作总结范文一、检查情况被检查单位的会计人员能够按照会计法和国家统一的新会计制度对实际发生的经济业务进行会计核算、填制凭证、登记会计账簿和财务报告等。二、存在的问题xx市民政局存在规范性问题:记账凭证摘要未能简单明了写明事项内容。x 自制原始单据信息不完整。如差旅费报销单、发放春节慰问金、预交电费的申请无主管领导、经办人及单位负责人签字。x支出类原始票据及附件不全。如会议、培训等,应将上级有关部门批准的文件作为原始凭证附上;支付款项的原始凭证无收款方的收款收据或票据;修理费、施工费、维修费无明细。x账簿设置不规范。总账、明细账未按规定分开,装订成册;现金日记账、银行日记账未采用订本式账簿;各种账簿未按规定设置封面标明单位名称、账簿名称及所属年度,账簿扉页应设置账簿启用表等。四、检查的意见建议我们对这次会计信息质量检查中发现的问题,秉着以整改促规范原则向被检查单位提出意见建议:限一个月内将自制原始单据信息补充完善;账簿按规定要求进行设置。进一步加强票据和文件的档案管理;发生经济业务时要将相关资料附在凭证后面、及时索取相关发票或明细单。加强账簿规范性;加强会计理论专业知识,进一步规范会计基础工作,提升会计信息质量水平第 2 页 共 2 页

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