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1、上半年审计工作总结上半年审计工作总结上半年审计工作总结(一)上半年审计工作总结XX年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。半年我局共完成审计项目XX个(其中:专项审计调查项目X个),在审项目XX个,查出违纪金额XXXX万元,应收缴财政XX万元,提交审计报告信息X篇(条),采用X篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。回顾半年来的工作,主要特点是:一、真抓实干,严格执法,审计工作成效突出X、开展了同级财
2、政预算审计根据中华人民共和国审计法和湖南省预算执行审计监督实施办法的规定,我局于元月底至X月下旬对县本级XXXX年度财政预算执行情况进行了审计。审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等X个部门各类有问题资金XXXX万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。X、开展了行政事业单位财政
3、财务收支审计上半年,我局共对X个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。查出违规金额XXX万元,管理不规范资金XX万元。存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。三是违规收费。四是挤占挪用专项资金。对上述问题我局均作出了严肃处理。X、开展了专项资金审计上半年完成专项资金审计项目X个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。社保资金存在的主要问题是征收没有到位。电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。对此,我局向县人民政府作出了专题汇报,政府责成财政部门整改。
4、X、开展了世行贷款审计今年X月,我局对结核病控制、妇幼保健X个世行贷款项目进行了审计。从审计情况看,项目单位能认真按照世行贷款的有关条款办事,做到了专账核算、专人管理、专款专用。存在的主要问题是配套资金不到位,如不认真解决,项目的实施将受到影响,不能达到预期目标,使项目难以充分发挥效益。县委、政府领导对我们反映的情况引起了高度重视。X、开展了党政领导干部经济责任审计今年X月,根据县委组织部委托,我们对X个乡镇、XX个县直部门单位开展了领导干部任期经济责任审计,目前实审已基本完成,对物资总公司与商业总公司已经作了审计结论,审计报告对X位已离任领导的任期经济责任进行了客观评价,同时也查出违纪违规金
5、额XXX万元。已审的X个单位的X名领导干部,现已由组织部门平调安排。其余部分审计结论已经与单位见面,得到了领导和被审单位的认同。二、完善制度,严格管理,队伍建设再上台价今年,我局继续以“建一流班子,带一流队伍,创一流业绩”作为年度工作的总体目标,创新思路,与时俱进,制定年度规划,狠抓“人法技”建设,造就精良审计队伍。X月份我们对XXXX年审计机关原有的内部管理制度进行了全面修改、补充、完善,编写了宁乡县审计局机关管理制度,干部职工人手一册,建立健全了XX个领导小组,制定了切实可行的岗位目标考核办法,把双文明目标量化到科室,到个人,按月考查,半年初评,年终总评,严格奖罚兑现,还针对领导深入基层不
6、够的现象,改变了以往做法,实行了领导联系科室的制度,使局机关的各项工作制度化、规范化,基本上做到有章可循,违章必究。三、围绕中心,优质服务,各项工作齐头并进在保持共产党员先进性教育活动中,我局分阶段制定了详细实施方案,特别是封闭式学习阶段中,全局党员参学人数达到XXX%、学习时间超过XX小时以上。党员干部通过、自学、上辅导课与收看电教片等形式,写学习笔记与心得XXXX字以上,严格进行考核与检查。全局在第二、三阶段中认真查找问题与不足,结合审计工作实际,制定切实可行的整改措施与方案,按有关规定程序和要求,一步一个脚印的抓落实,经市县督导组的检查后,多次受到市县领导的肯定。在全县开展的“千名干部下
7、基层,排忧解难促发展”活动中,派出X名同志与团县委、工商联等单位一起,深入喻家坳乡调查研究,干职工捐款XXXX元慰问了XX户特困户,了解农民具体困难和问题,帮助排忧解难,把党的政策及时送到农民心坎上。今年由我局牵头负责横市镇云山村的整建扶贫工作,工作组针对该村原班子软弱的问题,进行了调整。新班子上任以后,凝聚人心,积极办实事,组织资金整修村级公路,赢得了村民的拥护和支持。在全县计划生育集中突击活动中,我局与县委组织部一道多次深入枫木桥乡,出钱出力,献计献策,成效明显。在“三抓两促”服务企业活动中,我局尽职尽责,圆满地完成了县委政府上半年交办的各项任务。招商引资到位资金XXX万元,超额完成了县定
8、XXX万元的任务。扩展阅读:审计2022年上半年工作总结审计2022年上半年工作总结2022年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将2022年审计派驻办上半年工作总结如下:一、上半年工作回顾(一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施烟草行业审计派驻制管理办法,按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,*
9、派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了*市烟草专卖局(公司)2022年审计工作安排,并严格落实审计工作计划。截止2022年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。1.完成主审交叉审计任务三项,提出审计建议4条:一是对*市公司2022年财务收支进行审计,二是对*市公司2022年预算执行情况进行审计,三是对*市公司2022年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划,*派驻办于五月初主审了铁岭市公司2022年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目,于五月中、下旬助审了抚顺市公司2022年财务收支、预算执行
10、情况及专卖罚没收支审计项目,助审了*市公司2022年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,累计抽调审计人员6人次2.于6月份参加省审计派驻办对*法人*任期经济审计1项,抽调2人次。3.完成市局专项审计任务4项,提出审计建议10条。一是*市法人*离任经济责任审计;二是2022年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是2022年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对2022年市工会资金收支情况审计。4.完成其他审计项目三项:一是配合省公司对*地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合*烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对*地区烟需物资库存情况进行专项调查。(二)突出重点,严格规
11、范,加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。根据省局工作部署,今年*派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度,严格按照国家局的文件精神,对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计,按照起点介入、过程监督、重点突出的原则,从项目立项,到合同签订,竣工验收,资金支付等每个环节严格把关,做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。1.出具物资采购事前审计意见书29项,核审金额2,801.13万元。不符合要求,退回不受理的1项。物资采购26项2,732.89万元:2台PDA移动扫码机6万元;23
12、0吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621
13、万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元:物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元,*烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;*市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元2.开展合同监督,出具项目合同审计意见书审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能,坚持执行合同痕迹化监督,出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。大宗物资采购项目18项,核审金额897.33万元。具体为:纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同
14、92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码PDA采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;2022年依玛士维护服务合同0.6万元。3.开展事后审计,出具项目审计意见书根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求,本
15、部门对事后项目共出具项目审计意见书19份,审核金额365.36万元。其中:大宗物资采购项目19项,审核365.36万元,具体为:宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;*烟站传送设备1.98万元;*烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;A4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;G
16、PS手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作今年*地区*基地单元共建烤房群246座,按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,*派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作,指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作为扎实推进三项检查工作成果,加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对2022年度一季度的大宗物资采购
17、及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏,补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整,能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。今年是小金库检查的收官之年,*市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义,加强员工的学习宣传工作,积极开展小金库复查工作,力争做到清理工作不走过场,不留死角,
18、及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动,目前*市公司尚未发现违法违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经制度教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度。财务管理水平有更大提高,严防“小金库”的出现。(五)服务驻地,做好日常监管工作1.对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。2.对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。二、工作中存在的问题2022年上半年审计工作有序进行,但在实际工作中还存在一些问题:一是审计结果的利用不够充分,审计整改不够及
19、时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性,对问题整改信息反馈缺乏主动性。二是随着行业审计监督工作的不断转变,内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方,涉及企业管理的方方面面,审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够,需要加强专门培训,提高审计水平,掌握审计的主动性,提高内审人员的综合素质。三、下半年工作计划1.继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行,加大日常监管力度,参加非驻地市局(公司)审计工作,按时保质保量地完成常规性审计计划任务。2.强化日常管理工作,重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督,认真履行审计职责,把好审计监督关口,充分发挥审保障监督作
20、用。3.按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,继续加强对青椅山基地单元建设审计监督,重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计,做到全程跟踪审计,促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。4.积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作,做好沟通协调,推动新办公楼审计工作顺利开展。5.按照省派驻办工作安排,完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。6.在完成好日常审计监督工作的基础上,努力提高部门人员自身素质,坚持学习,提高工作水平。7继续做好本部门日常的各项审计监督工作,积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。2022年上半年,审计监督管理工作,虽然取得了一定实效,但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距,我们将进一步强化责任意识,创新监督机制和方法,加大审计监督力度,把好审计监督关口,为*烟草行业发展做出应有的贡献。第 11 页 共 11 页