2022年年度营销计划汇总8篇.docx

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1、2022年年度营销计划汇总8篇年度营销安排汇总8篇年度营销安排 篇120xx年,任重而道远,经营思路要不断创新,科学分析、坚决决策,以管理取胜、以服务取胜。20xx年工作安排可以用八个字概括,那就是“内强素养、外树形象”,详细而言就是内部强化管理,强化对市场掌控度,加强业务人员的相关管理,在丽江市场外部做好整体布局,在原有市场业务稳健增长的前提下,在竞争中成为佼佼者。正如美国学者肯罗曼 珍曼丝所言:定位的精义在于牺牲,只有舍弃若干要点才能重点突出。从而使自己区分于众多的竞争对手,避开市场竞争形成的经营压力。利用公司所能带给我们的优势条件,接着占据旅游市场的主导地位。可实行以下营销安排:(一)市

2、场布局要完善,原有市场要巩固加强,新开市场要加快开发。我们要找市场、主动出击,进机关、下乡镇,搜集有效信息,挖掘潜在客户,常态探望、做好客情。只要脚踏实地,坚持不懈,就能在找市场的基础上占据市场,在竞争激烈的市场当中立于不败之地。(二)业务团队管理尤为关键。我旅行社要制定一套完善的用人制度,的确能招到人、用好人、留住人,这就要靠公司的激励制度。在管理中,重结果的同时也要重过程,日常管理要制度化、规范化。只有严格管理、规范管理,才能锤炼出一支过硬的业务团队,才能在市场竞争中取得骄人的业绩。(三)业务人员的日常管理。公司的经营好坏取决于对业务人员的日常管理,在管理上要做到有章可循。业务员要量化管理

3、的同时做到报表管理,每周要有周报表,内容包括每周工作内容、下周工作安排。日常工作中要对用车相关责任人了解清晰并建立良好的业务合作关系,对景区旅游、会议用车等需求信息刚好驾驭,通过当面探望、制作名片、发放宣扬单、电话联系等多种形式增进了解、做好客情。值得一提的是,对以前合作过的客户要重点追踪,以建立良好的长期合作关系。并对工作成果奖罚分明,在旅行社内部形成良好的工作氛围。(四)旅行社营销 工作应始终处在科学合理的状态中,各业务组的业务各有其侧重点,但同时其他业务也可兼做,并不冲突。(五)售后服务必不行少。对售后服务的重视关系到旅行社的后续发展,不仅仅是要靠业务员做好售后,旅行社也要抓好售后,做到

4、双管齐下、起事半功倍之效。这对旅行社保持已有客源和开拓新客源都至关重要,形式有打问候电话、看法征询单、问候性明信片等。在服务上要多样化、特性化,做到以服务取胜,实现企业发展目标。年度营销安排 篇21、市场分析预料近几年来随着社会的发展、人们的思想提高,旅游业的增加,使得经济发展快速,目前酒店业在市内非常看好。从市场角度分析,现在中抵抗酒店市场日趋饱和,高星级酒店在两年内竞争不算激烈,可以从中采纳各种应对措施稳定客源。2、竞争对手分析对于每个酒店来说,每个同档次的酒店都是自己的竞争对手,甚至某些不同档次的酒店也成为潜在竞争对手,但从目前状况看,在本市的竞争对手的不是在市区的星级酒店,而是旁边的几

5、家连锁酒店。连锁酒店都是依照总店的经营模式定位,而不会依据实地的实际状况定位。3、本酒店竞争实力分析本酒店的优势:本酒店属于自创酒店运用自己的模式和定位,可依据人们的消费水平自行调价来提高住客率,不用根据连锁酒店的模式赐予定价,可依据当地的实际状况(淡、旺季)随时推出活动,打造几间独特的婚房,从这方面就有肯定的独占性和排他性。4、销售模型制定(1)、为使销售过程与销售小组活动的关系正常化,制定顾客发展模型,对顾客进行销售前探讨,以收集并预料顾客愿望,分析其销售潜能。(2)、探究和分析其特定需求,进行特性化销售宣扬,确定竞争者类型及范围。(3)、制定满意目标顾客需求的明确的协议书,以得到顾客的认

6、同。(4)实施详细策略营销,尝试添加满意或超越顾客需求的增值产品或服务。(5)、随时追踪监控服务反馈信息,保证顾客满足最大化。(6)、了解时尚趋势,细心探讨客户将来需求以保持和扩大伙伴关系。5、全年本酒店客源预料全年稳定客源首先是关系户,协议客户,老客户,旅行社,维护新客户。全年市场定位和目标确定。1、全年酒店目标全年我店的主要目标市场应确立为商务市场为主导(包括商务散客、商务会议、),旅游市场为辅。商务市场的开发,我们必需着力拓展商务会议团队,不但只是旁边地区的,而且要把触角发展到其他县、区,提高酒店的知名度和美誉度,把酒店打造成为本市知名商务品牌。保证顾客的忠诚度,为今后的竞争打下基础。依

7、据淡旺季不同月份、各黄金周制定不同的促销方案,做为各月份工作重点和目标。一月和二月份:(1)、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订。(2)、加强会务促销。(3)、加强商务促销和协议签订。三月份:(1)、加强会务,商务客人促销。(2)、“五一”黄金周客房销售4月份完成促销及接待方案。四月份:(1)、加强会务,商务客人促销。(2)、加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。五月份:(1)、加强旅游促销(2)、加强商务促销。六月份:(1)、加强对“高考房”市场调查,做出高考房促销活动(2)、加强商务促销。20xx酒店销售安排方案。七、八、九月份(1)、7、8、9月属

8、于住宿业旺季(2)、加强宣扬力度十月工作重点:(1)、加强会议促销。(2)、加强商务促销和协议签订十一月、十二月份:(1)、加强对春节市场调查。(2)、加强会务促销。(3)、加强商务促销和协议签订。年度营销安排 篇3近年来我国润滑油基础油行业发展快速,20xx年各类基础油需求量已达到800万吨(含非标油),预料将来需求量每年会有4%以上的增长,市场机会很大,竞争也不行避开,为了进一步拓展本公司的基础油及相关油品市场,迎接新挑战,探究20xx年市场规划,拟定以下销售工作安排。一、销售任务目标1、销售量及种类:20xx年预料销售4万吨各类基础油,以一类、二类和少部份三类油为主,非标油和白油为副,其

9、中一、二类、三类油安排年销售3万吨,非标油和白油1万吨。2、目标客户:近期目标是以手头上现有已常常联系或有业务往来的70多家客户作为目标客户,预料能在较短时间内即能产生销量;中远期目标是尽快重新联系以往所相识但未详细稳定业务关系的30-40个老客户,另外用3到6个月时间再发展一批新客户。销售目标客户以广东市场为主,辐射周边省区;如广西、湖南、福建、西南地区等,最终目标是辐射全国市场,用三年时间使目标年销量达到10万吨以上。二、近期工作支配由于接近元旦、春节,二月中下旬后各用油客户才能正常上班,预料三月份才能产生销量,但可以利用节假日期间联系老客户和收集目标客户信息,为下一步业务开展打好基础。年

10、度目标分解:一季度 5000吨二季度 10000吨三季度 12000吨四季度 13000吨月度安排,视详细状况,提前一个月制定。三、油品库存问题目前主要目标客户大致有两种,一是珠三角的调合厂客户,二是大中型终端客户和工厂直销客户,依据近期销售安排需尽快联系选购适量的适销油品,建议对热销售油品保持有足够库存,我们的客户主要是在珠三角,为了削减运输成本,建议热销油品就近租库存放,其中,一、二类各牌号油品短暂建议保有半个月到一个月销量的库存1000吨左右。当油价成上行趋势时,适当增大库存。油库选择:茂名基础油考虑与茂名库为主,进口油或其它北方资源,考虑在广州或东莞租库,以短租为主,并长租500100

11、0吨卧罐。四、运作所需资金周转和预料利润空间20xx年按每月销售3000吨来计算,库存商品资金、预付款、在途货款、应收账款,预料所须要资金就要3450万元,剔除中间费用,每吨预料有100元200元利润空间。年度营销安排 篇4一、年度营销工作总结(一)销售业绩回顾与分析1、销售业绩的回顾内容包括:年度累计销售额、月度销售曲线、各季度销售额的对比、区域销售额及对比、各销售办事处的销售对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。2、销售分析的内容主要包括:月度销售的趋势状况、各季度销售差异的缘由、各区域销售差异的缘由、各销售办事处销售差异的缘由、年度销售增减的缘由等,从整体上对

12、销售业绩改变的因素做一个简要的描述。(二)费用投入的回顾与分析1、营销费用投入回顾的内容包括:营销整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、业务费、经销商嘉奖、宣扬品费、运输费等)、各区域的营销费用对比、各销售办事处的营销费用对比、各类产品的营销费用对比、总部与办事处分别投入的费用、媒体广告的投入费用等。2、分析出费用的运用效率和合理性,主要指标有:营销总费用增减率、营销费用与销售额比率、各分类营销费用的增减率等,这些指标可以用来评价费用的运用效率,同时还可以进一步分析出造成各类营销费用增减的缘由。(三)产品销售回顾与分析1、产品销售回顾的内容包括:不同产品的总体销售状况、各区域不同产品的销售状

13、况对比、各月份不同产品的销售状况对比、各办事处不同产品的销售状况对比、与历史同期销售状况对比、不同产品的费用比率等。2、依据不同产品的销售数据可以进行以下分析:产品销售的ABC分析、产品的费用效率分析、各产品的发展趋势、产品在不同区域的差异化分析、各办事处产品销售的差异化分析、产品品质的优劣定性分析等。(四)内部管理运做回顾与分析1、对内部管理运做的回顾内容包括:各个部门之间的协调、营销安排的执行状况、产供销之间的协调、各部门之间信息传递状况等。2、依据以上状况可以对营销管理系统的运作效率进行分析,主要包括:关键业务流程的时间和环节长短、不同部门沟通环节的多少、营销政策执行的速度、市场推广开展

14、的时间、对市场改变的反应速度、市场信息流淌的速度等。(五)上年度主要营销工作的执行状况1、上年度营销安排成效的内容包括:产品对市场的渗透程度和扩张程度、新产品的投放效果、价格上涨、下降或维持对销售带来的影响、分销网络的建设状况、对经销商进行管理的效果、开展渠道促销对销售的影响、媒体广告投放对销售产生的影响、消费者促销活动对销售产生的影响等。2、营销工作分析的重点是竞争对手,通过与竞争者在产品、价格、渠道、促销各环节的具体对比,找出彼此之间的差异点,确定导致销售差异的缘由,并进行必要的调整。(六)存在问题的描述及分析1、对企业整体营销活动中产生问题的综合描述。2、营销活动中产生的问题主要包括:营

15、销人员问题、营销推广方法问题、营销资源问题、营销后勤问题、营销部门协作问题、营销组织体系问题等。二、年度营销形势分析与预料(一)宏观环境分析主要是指国家政策及行业发展趋势等。(二)产品发展趋势分析产品发展趋势分析包含的内容有:产品内部性质、外部形态和市场表现形式三个方面的发展特点。产品内部性质主要是品种、构造、内容、功能等核心要素,也是消费者最本质的需求;产品外部形态主要是包装、规格、形态等协助要素,是消费者核心需求的外在表现;产品市场表现形式主要是产品进行售卖的方式,比如销售渠道、陈设方式、流通特点等内容,售卖方式取决于产品内部性质和外部形态,不同产品的售卖方式是不同的,这对于企业制订营销安

16、排是特别重要的考虑因素。(三)竞争形势分析1、竞争形势分析首先是对竞争形势的描述,包括:市场的总体竞争特点、竞争品牌企业的界定、主要品牌的市场份额表现、主要品牌的区域表现、主要品牌的年度销售趋势、主要品牌的销售对比、主要品牌的广告费用对比等。2、其次则是从整体策略、产品、价格、渠道、促销、费用等各方面对竞争品牌进行干脆描述,力争全方位地呈现竞争品牌的营销活动,对竞争品牌的策略意图做简要分析,并且对竞争品牌在营销推广方式可能产生的改变做出预料。(四)企业发展状况分析1、S优势分析:主要是从营销组织、管理、资源、产品、价格、渠道、促销、品牌等各方面来分析企业自身具备哪些强项,可以与竞争品牌的弱项或

17、者强项抗衡,不过从很多企业实际的分析中,对优势的推断主观性很强,往往缺乏足够的数据支持,这取决于一种实事求是的看法,而不是自我取悦。2、W劣势分析:主要是从营销组织、管理、资源、产品、价格、渠道、促销、品牌等各方面来分析企业自身具备哪些弱项,对弱项一般可以分析的较为清晰,但关键在于企业决策层是否能够真正下决心对弱项进行改造。3、O机会分析:主要是从行业环境的改变和竞争品牌的市场盲点中挖掘,机会分析的难点是企业往往很难将自己认为的机会转化为实实在在的竞争优势或者利益,许多时候这种分析只是在给自己鼓舞士气罢了,这时候对企业高层而言须要的是冷静的心态和客观的推断。 4、T威逼分析:更多的是分析竞争品

18、牌给自己造成的巨大压力,许多时候企业可以为自己面临的威逼举出一大堆事实,但真正有用的还是须要与竞争品牌在各个环节进行细致的对比,这样才能从威逼中发觉竞争品牌的弱势,把握住变更局势的机会。三、年度营销策略(一)企业总体发展目标1、销售目标、利润目标、市场占有目标、市场扩张目标和品牌发展目标。2、在企业总体目标下,还有依据不同标准划分的分类目标,包括月季度销售目标、区域销售目标、分产品销售目标等,以确保能按步骤最大可能地完成目标。(二)年度营销费用预算营销费用项目主要包括:广告制作费、媒体投放费、宣扬品费、业务费、促销费、运输费等,对于各项费用应当占总费用的比例要合理安排,详细安排将依据整体营销策

19、略来支配,这部分是放在营销安排制订内容中的。(三)整体营销策略是一种对如何达成目标的方向性描述,是站在整体的高度所做的系统性概括,它对各项分类策略起着整合、指导的作用。(四)4P策略1、产品策略产品定位、产品线规划、产品类别组合(产品组合的关键是肯定要以市场定位来确定产品线的长度和宽度,同时确立主导产品,并形成系列产品特色,合理限制产品种类和规格的数量。)2、价格策略价格定位、价格组合、定价策略3、渠道策略网络建设、网络管理、区域市场开发与管理4、促销策略确定促销推广重点和促销项目整合的策略思想。促销推广形式:主要包括媒体广告投放、消费者促销、主题推广活动、终端推广活动等,详细须要解决的是如何

20、确定不同促销推广形式开展的阶段,各项内容在总体推广活动中所占的比重,以及不同市场拓展阶段的促销重点。 留意:推广促销最关键的就是确定市场的拓展阶段和详细目标,然后确定各阶段的推广重点,再确定各阶段的推广主题,接着在主题之下选择主要的促销推广方式,并以其为中心对其他促销形式进行整合,由此形成一套整体的促销推广方案。四、年度营销实施安排(一)营销安排的目标1、目标的制订:包括营销安排的总体目标和分类目标,在分类目标中,其实是对总体目标的分解,包括阶段性目标、区域性目标、分产品目标、硬性目标、软性目标等项目,须要进行细致的描述。2、目标的考核:须要将各项目标安排到相应的部门和人员,确定职责要求和权限

21、安排,并制订严格的责任制度和考核标准。(二)营销安排的详细方案1、产品部分:制订详细的如新产品开发、新产品上市、产品延长、包装调整、增加品种规格等安排方案,精确落实产品策略。2、价格部分:制订详细的产品价格政策、确定何时涨价或降价、对市场上的价格体系进行调整等安排方案,使价格政策能协作市场的拓展。3、渠道部分:制订详细的市场网络扩展、对经销商的管理制度、重点区域市场的拓展、对经销商的促销方式等安排方案,完善渠道网络的建设。4、促销部分:制订详细的广告制作方案、媒体投放安排、消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等安排方案,并形成单独的执行文本。(三)营销安排的费用安排1、营销总费

22、用额和费用率的确定,作为整个营销活动可支配的资金来源。2、营销各项目费用的安排比例:包括产品研发、市场调研、媒体广告、消费者促销、渠道促销、主题推广活动、终端推广活动、业务费、运输费等。3、营销总部和分公司之间的费用比例,确定出分别由总部执行和由分公司执行的费用项目和比例。4、市场拓展各阶段的费用安排比例,依据营销策略重点做到对资源利用效率的最大化。年度营销安排 篇5案件质量提升,网络案件达标。全面落实“全日制”工作机制,娴熟驾驭、敏捷运用市场检查APCD工作法。针对县区在大要案侦破方面的弱项,扎实开展对标管理,完善情报网络建设,拓宽信息来源,丰富监管方式,力争在大要案侦破上达标并取得突破。依

23、托两个联席会议机制,寻求“破网”合力,特殊是与公安部门紧密协作,加大涉烟违法犯罪的追查力度。加强市场监管力度,提升市场规范率。推动网格化管理,通过定格管理,责任到人,分工协作、互保联保提升卷烟市场综合管理水平。接着开展无证经营综合治理“五个一”措施,联合工商部门定期开展无证经营治理行动。依托大内管工作格局,进一步发挥全员监督作用,促进卷烟经营规范有序。发挥内部监管作用,加强大内管系统的运用,提高全员参加规范经营意识,将不规范现象刚好遏制在萌芽中或现场处理掉。加快终端建设步伐,提升终端建设水平。加强对标,对标和县营销部网上订货胜利率,对标宿州泗县营销部徽映e家上传率,制定提升措施和方法。探究“四

24、网合一”。主动探究网上订货、网上配货、网上营销、网上结算与“徽映e家”的融合路径,探究“四网合一”的终端建设新模式。落实“美妙终端建设工程”。依据全省统一部署,构建一批“终端形象好、经营实力强、盈利水平高”的美妙终端。提升客户服务水平。全面开展标准化服务、特性化服务、亲情式服务和增值性服务,实现客户满足度的有效提升。品牌培育卷烟销售稳步提升。利用多种路径,实现稳定销售,提高品牌影响力,主动探究网络营销、事务营销等品牌培育的新方法、新手段,不断提升客户经理品牌培育的实力。接着加强客户服务工作,提升队伍素养。主动开展营销岗位技能竞赛活动;开展内部对标活动和QC小组活动,深化内部工作分工,提升队伍素

25、养和专业化水平。二是抓好创建达标工作。;进一步优化制度、流程,建立、完善信息化、规范化、痕迹化基础资料,形成标准化文书。三是严格规范管理。严格遵守国家局“六个严禁”要求,做好;货源供应宣扬路径,保证货源供应公正公允,公开透亮。提升队伍文化素养,提高业务技能和水平。一是主动落实人员教化培训大纲和二级培训安排;定期组织行政惩罚和许可文书制作、真假烟鉴别等实务学问培训,提升队员业务技能。二是以“标兵联创”活动为引领,扎实推动个人对标管理,激励员工创先争优,形成比学赶帮超的良好学习氛围。党风廉政建设达标。扎实开展党风廉政建设,确保不发生作奸犯科现象,基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到有效发挥

26、。一是加强教化宣扬,提升全体干部职工思想相识和个人素养。二是签订廉政建设责任书,做到一级抓一级,层层抓落实。三是加强对责任制实行状况的监督、检查、考核,落实责任制各项要求。预算执行差异率限制在正负3%以内。一是全面加强预算管理,建立预算管理台账,做好部门预算分析和执行工作;二是接着开展厉行节约、压缩开支活动,主动提倡全员节能降耗、勤俭节约。企业文化建设落地。主动展示县局(营销部)良好形象,营造和谐向上的工作氛围。一是坚持民主决策和政企务公开;对七类十三项工作进行刚好公示。二是通过量化考核,鞭策激励员工人人参加新闻报道工作;三是通过进基层,一心一意为基层和员工服务,提高基层和员工满足度;四是做好

27、离退休老同志服务工作和工、青、团、妇各项工作;五是主动组织开展各类文体活动,增加员工华蜜感。运行两个体系,实现质量分目标和平安分目标。质量文件执行率达到96%、平安体系文件执行率达到83%。一是突出体系文件宣贯的常态化,作业流程的标准化,二是完善与整改体系运行中出现的问题。三是成立相应的QC小组,围绕工作重点和片区难点绽开活动,推动QC人才参与外培。平安生产稳定开展。重大生产平安事故为零、重大交通责任事故为零、火灾事故为零、工伤事故为零、盗劫案件为零、电器和机械事故为零、集体上访事务为零。一是坚持“平安第一,预防为主,综合治理”的方针,仔细落实平安生产责任制;二是严明平安生产岗位操作规程,职业

28、健康平安管理体系文件执行率达到100%;三是提升平安生产标准化水平和信息化水平。四是开展多种形式的员工沟通活动,关注员工思想动态、关切员工怀疑疾苦、关爱员工生活工作,确保稳定。年度营销安排 篇6一、对销售工作的相识1.市场分析,依据市场容量和个人实力,客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务:销售额100万元。2.适时作出工作安排,制定出月安排和周安排。并定期与业务相关人员会议沟通,确保各专业负责人刚好跟进。3.注意绩效管理,对绩效安排、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。4.目标市场定位,区分大客户与一般客户,分别对待,加强对大客户的沟通与合作,用相同的时间赢取最大的市场份额。5.不断学习

29、行业新学问,新产品,为客户带来好用的资讯,更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品供应商,以备工程商须要时能刚好作好项目协作,并可以和同行共享行业人脉和项目信息,达到多赢。6.先友后单,与客户发展良好的友情,到处为客户着想,把客户当成自己的好挚友,达到思想和情感上的交融。7.对客户不能有隐瞒和欺瞒,答应客户的承诺要刚好兑现,讲诚信不仅是经商之本,也是为人之本。8.努力保持和谐的同事关系,善待同事,确保各部门在项目实施中各项职能的顺当执行。二、销售工作详细量化任务制定出月安排和周安排、及每日的工作量。1.每天至少打30个电话,每周至少探望20位客户,促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话

30、回访和预约客户,下午时间长可支配探望客户。考虑北京市地广人多,交通涌堵,预约时最好选择客户在相同或接近的地点。2.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求,最好先了解决策人的个人爱好,打算一些有对方感爱好的话题,并为客户供应针对性的解决方案。3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考,并为工程商出谋划策,协作工程商技术和商务上的项目运作。4、做好每天的工作记录,以备遗忘重要事项,并标注意要)未办理事项。5.填写项目跟踪表,依据项目进度:前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进,并完成各阶段工作。6、前期设计的项目重点跟进,至少一周回访一次客户,必要时协作工程商做业主的工作,

31、其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记,并刚好跟进和回访。7、前期设计阶段主动争取参加项目绘图和方案设计,为工程商解决本专业的设计工作。8.投标过程中,提前两天整理好相应的商务文件,快递或送到工程商手上,以防止有任何遗漏和错误。9.投标结束,刚好回访客户,询问投标结果。中标后主动要求深化设计,帮工程商担当全部或部份设计工作,打算施工所需图纸(设备安装图及管线图)。10.争取早日与工程商签订供货合同,并收取预付款,提前支配备货,以最快的供应时间响应工程商的需求,争取早日回款。11.货到现场,等工程安装完设备,申请技术部支配调试人员到现场调试。12.提前打算验收

32、文档,验收完成后刚好收款,保证良好的资金周转率。三、销售与生活兼顾,欢乐地工作定期组织同行举办沙龙会,增进彼此友情,更好的沟通。(会议内容见附件)1.客户、同行间虽然存在竞争,可也须要同行间相互学习和沟通,本人也曾参与过类似的聚会,也询问过客户,都很情愿参与这样的聚会,所以本人认为不存在冲突,而且同行间除了工作还可以享受生活,让沙龙成为生活的一部份,让工作在更欢乐的环境下进行。2.对于老客户和固定客户,常常保持联系,在时间和条件允许时,送一些小礼物或宴请客户,当然宴请不是目的,重在沟通,可以增进彼此的感情,更好的沟通。3. 利用下班时间和周末参与一些学习班,学习营销和管理学问,不断尝试理论和实

33、践的结合,上网查本行业的最新资讯和产品,不断提高自己的实力。以上是我这一年的销售工作安排,工作中总会有各种各样的困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服,争取为公司做出自己最大的贡献。年度营销安排 篇71.安排概要XX本公司要接着保持销售和利润高速增长,销量目标为10万吨,合销售额10亿元,利润目标为1亿元,分别比去年增长50%。这一目标实现的途径是,接着扩大北方依据地市场家庭消费市场和注意养分保健人群的销量,以及对华东、西南三省市(上海、江苏、四川)新市场的开拓,同时用“热了更好喝”创建一个饮料消费的“冬季市场”(把淡季变成旺季)。因此,本年度的营销费用预算为1.5亿元,比去年增长60

34、%(费用率比去年增长2%),增长部分主要用于开拓新的地理市场和创建“冬季市场”的广告宣扬。2.营销状况市场需求状况:养分型饮料(包括水果饮料、植物蛋白饮料、茶饮和液态奶)约占整体饮料市场的20%,即160亿元,其中植物蛋白饮料约占整体饮料市场的5%,即40亿元,预料将来几年养分型饮料(及植物蛋白饮料)均将以年30%左右的增长率增长。养分型饮料的主要消费者是大中型城市及沿海发达地区中小城镇的老人、少年、儿童、青年女性,因为人们收入的增长,消费场所已由餐饮消遣场所发展到家庭小宗购买(成箱、大包装),人们(及家长)希望饮料不仅能购解渴、好喝,而且要有养分,有保健功能更好,但不是特殊在意、也不是购买植

35、物蛋白饮料的主要诱因。对本公司来说,最大的问题是,杏仁露的口味南方人很难习惯,劝服南方人接受此一口味是一个须要耐性的艰苦任务,而且不确定是否能够和值得去完成。行业及本公司(品类)销售和利润状况:从饮料行业及本公司过去几年的销量、价格、边际利润和净利润表中(表略)可以看出,整体饮料市场以年均20%的增长率、养分型饮料市场以年均30%的增长率增长,但边际利润和净利润却以10%的比率下降,如何限制价格降低、费用成本提高将愈加重要。竞争状况:本公司面临的主要竞争对手是碳酸饮料的两大国际品牌A公司和B公司,水饮料市场的两大国内全国性品牌C公司和D公司,养分型饮料的一大全国性品牌E公司和三大北方区域性品牌

36、F公司、G公司和H公司,而后四者既是竞争对手,又是共同开拓养分型饮料市场和打击低价防冒者的同盟军。以上7家主要竞争对手的基本状况和本年度预料安排详见附表(表略)。分销状况:本公司的渠道模式一是要接着优化各地区、各渠道一级批发商网络并帮助和督促其提高营销素养,二是要接着加强对A、B类零售商的管理即深度分销,三是对部分要求直供的大型连锁超市实施直供试点,但供货价格要比一批高2%,这两个点留作对直供连锁超市的店头推广、促销费用。另外,要留出1%的机动渠道促销资源和1%的年底渠道嘉奖。客观环境状况:随着人们收入的提高,饮料尤其是养分型饮料的家庭消费将越来越多;但随着技术和设备的引进,茶饮料和液态奶市场

37、份额将高速增长。前者对本公司将带来机会,后者将带来威逼。年度营销安排 篇81.建立干脆领导关系市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门,接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种干脆领导关系,即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理干脆进行指导和指挥,并担当信息网络工作的领导责任。2.构架新型组织机构3.增加人员配置:(1)信息管理员:市场部设专职信息管理员3名,分管不同区域,不再兼任其它工作。(2)市场开发助理:浙江省六个办事处共设市场开发助理两名,其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。4.强化人员素养培训春节前完成对各区

38、域的市场部信息管理员和市场开发助理的聘请和培训,使20xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素养方面有充分的保障。仔细选择和慎重录用市场开发助理,切勿滥竽充数。5.加大人员考核力度在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定,从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度,并依据各区域实际状况和存在的问题,有针对性地加以分析和探讨,以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。6.动态管理市场网络市场开发助理与信息管理员依据信息员供应的信息数量(以个为单位)、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员

39、进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上,信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析,确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理,在信息的完整性、刚好性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。(详见市场开发助理管理制度)7.加强市场调研以各区域信息成员/单位供应的信息量和公司在各区域的业务进展状况,将以专人对各区域钢结构业务的发呈现状和潜在的发展趋势,进行充分的市场调研。通过调研获得第一手资料,为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页

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