2022审计局行政执法工作自查报告.docx

上传人:h**** 文档编号:11572221 上传时间:2022-04-20 格式:DOCX 页数:3 大小:31.66KB
返回 下载 相关 举报
2022审计局行政执法工作自查报告.docx_第1页
第1页 / 共3页
2022审计局行政执法工作自查报告.docx_第2页
第2页 / 共3页
点击查看更多>>
资源描述

《2022审计局行政执法工作自查报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022审计局行政执法工作自查报告.docx(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022审计局行政执法工作自查报告 审计局行政执法工作自查报告依据关于迎接xx市行政执法专项督查的通知要求,我局结合文件的精神,仔细根据审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法,执法质量和水平得到了进一步的提高。一、主动做好依法行政的基础性工作一是加强对依法行政工作的组织领导。特地成立了以局长xxx为组长、党组成员xx为副组长,各股室长成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对审计执法过错进行确认和追究。并设立了领导小组办公室,详细负责依法行政资料复核、整理等日常工作。二是加强审计安排管理。每年年初,我们都依据县委、县政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作

2、安排,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目,我们都事先进行审前调查,依据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间支配、人员分工做出详细规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。三是实行审前公示等审务公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开。二、严格依法行政我局依法行政事项主要为审计检查,并相应地对审计查出的违规行为依照中华人民共和国审计法及有关法律法规的规定作出处理或惩罚。对每项审计我们都严格根据审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时,我局建立

3、了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部限制制度,支配2名分管领导对审计业务工作进行全面考核和监控,确保各项审计工作程序合法、文书规范。对每个审计项目,我们都要求由专人在项目结束后刚好进行审计档案整理,并交由办公室归档保管,每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。我们还实行邀请专家授课、外出学习、业务骨干阅历沟通等形式,组织审计人员进行审计技能和法规学问培训,提高审计人员依法行政的实力。三、主动建立和推行行政执法责任制一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。根据县政府的统一部署,我们结合本单位的职责分工,对

4、所执行的法律、法规、规章和本部门的三定规定,反复进行了梳理、归纳,经逐一审查确认,对审计执法主体、行政执法依据和每项详细行政执法职权及其依据的条款仔细地进行分类编排。二是建立审计执法考核与责任追究制度。根据审计法和审计法审计质量限制暂行方法的规定,我局参照市审计局的审计执法过错责任追究制度,对审计执法过错行为、追究过错的种类和方法等进行了具体地规定。四、其他状况说明我局作出审计处理惩罚确定时,都在审计确定书中明确告知被审计单位不服审计确定的可以实行行政复议或行政诉讼等途径。到目前为止,我局未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的状况。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁