审计局2021年依法治区上半年工作总结.doc

上传人:一*** 文档编号:11505931 上传时间:2022-04-19 格式:DOC 页数:5 大小:14.50KB
返回 下载 相关 举报
审计局2021年依法治区上半年工作总结.doc_第1页
第1页 / 共5页
审计局2021年依法治区上半年工作总结.doc_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《审计局2021年依法治区上半年工作总结.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计局2021年依法治区上半年工作总结.doc(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、审计局2021年依法治区上半年工作总结审计局2021年依法治区上半年工作总结今年上半年,在区委区政府的正确领导和区依法治区领导小组的具体指导下,我局以贯彻x区xxxx年普法依法治理工作要点为主线,坚持 依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 的审计工作方针,树立科学的审计理念,加强审计管理,推动审计创新,依法履行审计职责,全面监督财政财务收支的真实、合法和效益,圆满完成了各项工作任务,依法治区取得了较好的成效。审计监督在维护财经秩序、规范政府行为、加强廉政建设方面发挥了重要作用。一、健全工作机制,加强法制学习一是及时成立领导机构。我局成立了以局长李友义为组长,副局长、总审计师和各科负

2、责人为成员的 区审计局推进依法治区工作领导小组 ,领导小组办公室设在局法规科,具体负责规划、组织、协调依法治区责任制工作,确保把依法治区、规范管理和促进依法理财落实到审计工作各个方面和各个环节。二是将依法治区工作列入党组工作重要内容,将各科室依法审计、年度内不发生执法过错等内容作为目标管理中的共同任务予以确定并视年终考核内容,坚持年初有安排,年中有检查,年末有考核的工作机制。三是加强法理和法规学习,强化审计人员学法用法。实行主要领导亲自抓,分管领导具体抓的领导责任机制,做到统筹安排,狠抓落实,强化效果。规定领导干部坚持开展中心组学习,带头学法用法;干部职工采取集中学习的方式,加强探讨。重点学习

3、新修订的审计准则、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、审计法实施条例、行政许可法、行政处罚法、行政复议法、行政诉讼法、会计法、公务员法等与审计业务密切相关的法律法规等,并要求做好学习记录。依法治区,还注意采取以审代培、项目小结会等渠道,加强对审计人员学法用法培训,不断提高审计人员行政执法素质,有效提高了审计人员的执法能力。二、规范行政执法行为,加强审计队伍建设一是严格依法审计。审计项目的立项、通知的发放、审计现场工作各个环节都严格遵照审计法、审计法实施条例、国家审计准则等法律法规的规定。紧紧围绕党委政府中心工作开展审计工作,在项目安排上更加关注宏观调控政策的落实情况,关注民生工

4、程和公共利益,关注财政资金使用的合法、效益情况,关注党政领导干部经济责任的履行情况,重点突出固定资产投资、社会保障资金、民生工程资金、财政资金和经济责任等方面审计;在审计处理上采取原则性与灵活性相结合,既依法严肃查处问题,又实事求是反映和处理问题,并提出相关审计建议,促进完善体制、机制、制度,规范管理,提高财政资金使用效益,注重发挥审计的建设性作用。二是严格执行法定审计程序,进一步细化审计执法流程。结合审计业务实际,组织人员对审计行政职权进行全面清理和优化,编制了依法治区职权目录,制作了行政职权流程图,经区法制办审核后,在区政府信息公开网站审计相关栏目予以公开。三是加强审计人员队伍建设,提高执

5、法素质。审计人员业务素质的高低决定审计执法水平和审计项目质量的高低。我局非常重视审计队伍的建设,一方面加强政治理论学习,提高政策理论水平;另一方面以提升审计人员的文明素养为目标,狠抓审计执法纪律和职业道德教育。上半年,开展了国家审计准则、审计纪律等审计业务培训,提高审计人员依法审计水平。严格执行行政执法人员资格制度,审计执法人员全部持证上岗,亮证执法,熟练掌握与履行职责相关的法律法规知识。对审计执法人员的行政执法证件按时参加年审,对不在执法岗位及退休、调离人员的执法证件均按要求收回交法制办。三、严格落实责任,确保行政执法程序化、制度化一是认真落实审计三级复核,明确责任,层层把关,确保行政执法程

6、序化、制度化。按照审计法、国家审计准则的要求,半年来,我局认真落实审计三级复核制,真正将审计组组长复核、审计组所在科室复核、主管领导复核落到实处,明确各自的复核责任,实行责任追究制度。重点复核审计程序是否合法,审计认定的事实是否清楚,审计证据是否充分,对违反国家规定的财政、财务收支行为的定性是否准确,审计处理、处罚是否适当,适用的法律、法规、规章是否正确,审计文书格式是否规范等。确保审计程序规范、认定的事实清楚、定性准确、处理得当。通过审计复核,及时纠正了审计报告中存在的个别问题适用法律、法规不准确的做法,并对审计取证、审计底稿编制中存在的不规范的地方点出来引起审计人员的重视,对审计组提出的有

7、关审计程序、审计文书使用方面的问题都及时提供法制服务,从而降低了审计风险,保证了每一个审计项目都程序规范、认定的事实清楚、定性准确、适用的法律法规正确、处理得当,审计执法质量和水平进一步提高,未出现审计听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿事项。二是进一步深化审计项目执法质量检查考核。认真细化审计项目三级复核审理制度,坚持重大问题由局审议组集体审议决定,坚持以评促建,认真组织审计项目质量检查、优秀审计项目评比。上半年,我局对各科室执法质量进行了全面、细致的检查,对存在的不规范做法,及时指出并纠正,增强了审计人员的法制意识。同时,定期召开业务汇报会,对审计项目报告召开审计业务会议讨论审定,集体分析解决全局审计业务工作中存在的问题和困难,总结推广好的做法和经验。对审计执法权和审计处罚自由裁量权起到了制约和监督作用。xxxx年上半年我局严格按照法律法规要求,积极开展法制学习宣传,不断规范执法行为,努力提高执法水平,大力推动文明执法,全局依法治区工作取得了较好的成效。但距离上级的要求还存在一些差距。我们将在今后的工作中,进一步加强依法治区工作,不断提升审计干部法制意识,规范审计程序,提高文明执法水平,努力树立审计执法形象。第 5 页 共 5 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 汇报体会

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁