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1、2022县审计局 年财政审计工作年度总结 县审计局2022年财政审计工作年度总结xxxx年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,县审计局依法有效履行审计监督职责。全年共完成审计项目xx个;提出审计建议xx条,促进建立健全各项规章制度xx项;审计移送事项x项,移送处理责任人x名;审计容错免责事项x个。全年出具审计报告、专项审计调查报告xx份;上报审计专报 xx 篇,被县主要领导批示xx篇次;提交审计信息xx篇,被各级媒体、简报录用xxx篇次,撰写论文和案例被上级审计机关录用x篇。连续两年在县年度综合考核获一等奖。x个审计项目被评为市优秀审计项目二等奖。获县文明创建工作有功集体三等功,干部选
2、拔任用工作总体评价和从严管理监督干部状况在全县全部参评单位中排名第一。全年主要工作成效如下:(一)实施五大审计重点,服务中心大局。1.实施重大政策跟踪审计,助推疫情防控和高质量发展。开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计 一号项目, 刚好反映疫情防控资金、物资安排管理状况,发觉捐赠款物入帐不刚好、定向不明确等问题,促进财政资金刚好拨付运用,社会捐赠款物有序安排,疫情防控专项贷款和物资精准发放,为疫情防控成功供应了有力保障。开展县科技创新重大政策落实状况专项审计调查,发觉未刚好拨付省级补助资金、科技金融风险补偿和种子资金项目管理不到位等问题,推动县级层面完善xx县科技金融风险补偿资金管理
3、方法和xx县科技创业种子资金管理方法两项政策。开展县人才经费绩效状况专项审计调查,发觉了南太湖精英安排项目管理不够完善、部分人才项目绩效不高等问题,推动相关单位明确责任,从严整改,有效提升我县人才强县战略执行效果。2.实施重大民生审计,助推六稳六保任务落地见效。开展全县养老服务体系建设状况专项审计调查,推动我县制定完善居家养老服务中心社会化运营考评方法,促进财政部门增加基金规范管理,推动养老体系建设质量持续提升。开展经济开发区保障性住房一期工程竣工决算审计,促进项目业主退回多计项目建设管理费。3.实施财政审计,助推预算法贯彻执行。开展县本级预算执行和县发展和改革局等x家单位预算执行、财政决算审
4、计,促使x家单位完成三公经费、三重一大问题整改。xxxx年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,全面反映了七大类xx个问题,点名xx家单位,三个报告得到县委、县人大、县政府领导高度确定。4.实施经济责任和自然资源资产审计,助推权力规范运行。全年共开展县建发集团、莫干山镇等x家单位xx名领导干部经济责任审计,查明非金额计量问题xx个,促进被审计单位健全制度xx项。5.实施政府投资审计,助推项目效益提升。开展建设单位自行组织结算审核公共投资项目专项审计调查项目,对xx家单位xx个建设单位自行托付审核公共投资项目实行抽查,共发觉管理不规范问题xx个,追回多计工程价款x百多万元。开展第xx届亚
5、运会xxxx年度xx亚运场馆建设状况跟踪审计,发觉项目招投标、工程进度、债券运用等方面问题并提出看法建议,助力亚运项目成为放心样板工程。(二)深化推动五大建设,提升审计工作水平。1.深化推动审计管理体制建设。坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,充分发挥审计委员会办公室职责,仔细筹划召开审计委员会会议,全年向审计委员会报送审计工作状况报告x份,审计专报xx份,审计事项领导批示件落实状况跟踪汇报x次,相关做法在全省党委审计办工作沟通会上作为县区唯一代表作阅历介绍。落实投资审计职能转型要求,针对一批xxxx年以前、工程变更手续无法弥补,工程价款结算和支付困难的老、大、难项目,撰写审计专报反映,推动
6、县级层面召开协调会,促使上述项目得到妥当解决,顺当完成遗留结算审计项目清零。2.深化推动审计基础建设。坚持质量立审九项标准不动摇,不折不扣实行审计项目分级质量限制和审计业务集体会商机制,确保审计质量经得起历史检验。xxxx年,审计署开展对x省审计质量抽查中,我局在全市抽查县区中以平均问题最少获得上级审计机关表扬。加强审计信息化建设,顺当完成审计署金审三期硬件更新;组织全局xx岁以下审计人员参与审计署组织的计算机审计培训,xx人通过初级考试,x人顺当通过中级考试。强化审计成果挖掘,严格根据考核方法量化审计成果并实行数据常态化更新,实行季度点评,半年度排名,年终考核,实行审计成果清单制,在审计业务
7、会议上明确审计成果任务清单,加强审计成果落地。做好审计阅历总结推广,梳理汇总近五年自然资源资产离任审计工作阅历,打造xx绿色审计名片,相关阅历在x日报新华社高管信息(x)x审计、x学习强国平台作沟通推广。3.深化推动审计后半篇文章建设。持续深化推动审计整改,对xxxx年以来实施的xxx份审计(审计调查)报告和审计专报中的xxx个问题的整改落实状况开展回头看,督促xx家单位刚好整改,基本整改到位。全力协作做好审计工作报告反映问题的整改工作,问题整改率达到xx%。推动县两办制订出台xx县审计整改责任追究实施细则(试行),进一步建立健全整改问责工作机制。探究推动审计容错免责机制落实,全年实施容错免责
8、事项x例,为敢于担当者担当。4.深化推动审计统筹协作建设。着力优化审计项目统筹实施,探讨出台xx县审计局xxxx年度局本级审计项目两统筹详细操作指引(试行),原则上保证对同一被审计单位同一年度只支配一次现场审计。着力强化三支审计力气协同联动,在县文旅集团、xx街道经责审计等项目中组织内审和社会审计力气全程参加,发挥联动合力。加强内审体制机制建设,推动县委县政府出台关于xx县加快推动内部审计队伍建设和制度建设的实施看法,对全县内审队伍和制度建设工作作出全面部署,大多数镇(街道)、重点部门配备了专职内审人员。加强与纪委监委和行业主管部门的协作,选派两名审计业务骨干全年参加省委、县委巡察巡察,协作县
9、纪委、县财政局完成我县乡镇基层财政回头看、公款竞争性存放检查等工作,把审计监督与纪检监察、组织人事、巡察等监督贯穿,增加监督合力。5.深化推动模范机关建设。加强政治思想建设,通过局党组会、中心组学习会等,深化学习党的十九届五中全会和习近平总书记考察重要讲话、对审计工作的重要指示批示,以及省、市、县委全会精神,通过学习,进一步强化审计机关首先是政治机关的意识,把加强政治思想站位贯彻到审计工作各方面、全过程。强化选人用人工作,严格履行选人用人规定,去年提拔副科级年轻干部一名,中层干部两名,干部选拔任用工作在全县评比中排名第一。强化干部培育工作,选派x名干部分别赴省厅、市局、县委巡查组等单位挂职熬炼
10、;组建大数据攻关小组和信息攻关小组,不定期开展沟通研讨;参与各类培训班xxx余人次,推动干部在学用结合中快速成长。强化作风纪律建设,严格落实党风廉政建设主体责任,印发局岗位廉政风险点及防控措施清单,更新局财务管理、子女医药费报销制度等内部制度,开展不定期审计现场纪律检查xx次,使审计干部时刻绷紧廉洁自律之弦。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页