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1、2022 年审计局上半年工作总结精选范文十篇 工作总结怎么写是许多人苦恼的事。今日我给大家带来的是2022年审计局上半年工作总结精选范文十篇,有须要的小伙伴可以进来看看,参考参考,希望能帮到大家!2022年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的细心指导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,坚固树立四个意识,仔细实行党的十九大精神和各级审计工作会议精神,不断完善审计制度,创新审计方式,提升审计效率,依法独立行使审计监督权,较好的完成了各项工作任务。现将今年以来工作总结如下:一、上半年审计工作进展状况2022年安排审计项目47个,已完成审计项目55项,完成年初安排项目数的117.0
2、2%,其中:专项资金调查2项,部门预算执行审计4项,领导干部自然资源资产经济责任审计2项,固定资产投资审计47项,核减工程造价4457.26万元。制定了关于开展农村干部经济责任审计工作方案,同级财政预算执行、自然资源资产审计和领导干部经济责任审计正在进行。(一)完成了一二季度重大政策措施落实暨追逐超越目标完成状况跟踪审计及重点专项资金及民生项目审计把促进中心和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生一系列政策措施的实行作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。重点完成了保障性安居工程跟踪审计、重大政策措施落实状况暨追逐超越目标完成状况
3、、重点专项资金和民生项目审计、扶贫专项审计、全市行政机关落实中心八项规定状况专项审计四个方面六大项目,依据上半年详细审计,我局共查处重大政策措施落实、目标任务状况,6个项目,涉及财政资金4349万元。有效督促我县追逐超越目标任务完成数量及质量、加快了我县精准脱贫步伐、的确保障和改善民生状况。(二)开展了县本级财政预算执行审计一是在往年县本级财政预算执行审计基础上,重点对社会保障资金拨付管理状况、财政存量资金状况、规模盘活运用状况、政府性债务状况进行了审计,关注财政收支的真实性,揭示财政收支及管理中存在的问题。二是为了促进部门财政预算执行和财政财务收支管理,进一步提高资金运用效益,开展了财政局、
4、文化局、交通局等10个部门单位的审计抽查工作。(三)开展了经济责任审计领导干部自然资源资产离任审计、领导干部经济责任审计,结合我县实际,与同级财政审计和部门预算审计相结合同步绽开,审计现场实施已基本结束。对永坪、文安驿镇党委书记、镇长的自然资源资产离任审计,结合审计对象的岗位职责要求,制定详实的实施方案,根据领导干部的决策程序和权利运行,实行查阅账目、问卷调查、谈话了解等方法,审计质量进一步提高。引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进履职尽责,为组织部门任用干部供应参考依据。依据县委十九届三次全会分解工作任务的通知,我局仔细实行通知精神,深化调查探讨,结合我县村级财务管理现状,制定了关于开
5、展农村干部经济责任审计工作方案。(四)开展了扶贫资金审计坚固树立民本审计的理念,保障各项扶贫政策刚好落实。上半年我局重点对2022、x、x年度扶贫专项资金进行了跟踪审计,审计共检查资金a万元,d个扶贫项目,发觉问题f条,整改到位v条,并实行边审计边整改,将问题歼灭在萌芽状态。促进我县在扶贫政策落实、资金运用,项目管理三个方面更加完善。(五)开展了固定资产投资审计主动关注我县重点项目建设进度和资金管理运用状况,降低项目建设成本,提高政府投资效益。目前,完成了文安驿景园扶贫移民安置小区xx楼、县城集中供热二标段工程、南苑二期廉租房工程等47项重点工程项目竣工决算审计。报审决算 c万元,审定造价e万
6、元,核减d万元,核减率d%,并对个别建设单位存在的招投标不规范、超概算等问题进行了处理惩罚。针对审计发觉的问题,提出了资金运用管理等方面的审计看法建议,促进项目建设规范化管理。二、扶贫工作开展状况为切实加强精准扶贫工作,我局将包扶工作列为重要议事日程,周密筹划,扎实推动。从局机关选派包扶领导干部22名结对帮扶115户d人,包扶干部分批多次进村入户,分析驾驭致贫缘由,从国家扶贫政策和村情、户情动身,帮助贫困户理清发展思路,制定符合发展实际的扶贫规划,明确工作重点和详细措施,并落实包扶干部责任制,做到不脱贫不脱钩。帮扶工作取得肯定成效:一是由局长带队到帮扶村组织培训全村党员和部分群众代表上党课3次
7、,学习党建学问和传达各级脱贫攻坚会议精神,有力地促进了精准扶贫和农村党建工作的良性互动;二是动员村民开展环境卫生整治活动,极大变更村内脏乱差现象;三是通过调研,动员村民发展种植核桃树1000余亩,请中药材办的技术人员到包扶村指导种植板蓝根并激励群众种植r余亩;请黄龙核桃树技术人员对核桃树种植户进行了核桃树管护进行了培训;四是深化开展贫困户精准识别和产业扶贫资金自查自纠。三、存在的问题和下一阶段工作准备上半年我局各项工作都能稳步推动,但也存在一些问题:一是领导干部理论政策学习不够,工作劲头不足;二是工作任务重与人员力气不足冲突突出;三是业务技能不能适应当前审计工作新要求。今年中省市统一组织的审计
8、项目较多,时间要求紧,重点建设项目审计任务重,下一步,我局将紧紧围绕以下几点开展工作:一是克服困难,合理调配审计资源,确保圆满完成年初市局下达的审计任务和县委政府支配的各项工作任务。二是持续做好政策落实跟踪审计,促进政令畅通。紧紧结合县域经济社会发展实际,围绕促进项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范,确定审计重点,刚好发觉和订正有令不行、有禁不止的行为。三是加大扶贫等民生审计力度,促进社会公允。重点揭示实行精准扶贫政策落实中存在的突出问题,肃穆查处重大违法违纪问题,保障脱贫目标顺当实现。四是深化开展领导干部经济责任,促进依法行政。坚持党政同责、同责同审,扎实大力推动党政主要领导干部
9、任期经济责任同步审计,不断加大任中审计力度,实现离任审计全覆盖。五是发挥审计监督实效,推动审计成果运用。强化审计整改落实工作,促进问题整改的规范化、制度化、高效化。主动稳妥地推动有关审计结果公告工作,增加审计的公信力。2022年上半年,x县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点开展审计工作。一、2022年上半年工作开展状况(一)主动谋划年度审计工作2022年,x县审计局紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政
10、府投资六大重点谋划审计工作,全年安排支配5大类15项审计任务,重点关注意大政策措施落实、着力促进打好三大攻坚战、推动高质量发展、财政资金运用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源平安等内容。(二)稳步推动各项审计工作今年上半年,共完成审计项目23个,正在实施6个项目,重点开展了以下审计工作。1.持续开展重大政策措施落实状况跟踪审计。依据审计署统一部署,今年以来对稳增长等政策措施落实状况,按季度开展跟踪审计。一季度审计了x年扶贫政策落实状况及精准脱贫任务完成状况、深化农业供应侧结构性改革政策落实状况。抽查了1个政府部门、2个乡镇政府、5个村委会、7个项目,涉及财政资金150万元。审计对发觉
11、的问题提出审计建议,促使重大政策措施落到实处。同时依据省厅统一部署实施了重点事项上下联动项目(深化简政放权和规范涉企收费、支持小微企业发展、小微企业续贷过桥资金、城乡居民养老保险、普惠性学前教化状况)。2.以提高财政资金运用绩效为重点,开展财政财务审计工作。一是以促进完善财政管理制度,提高财政资金运用效益为目标,开展了x年度本级预算执行和财政决算草案审计以及县交通局和县公管局x年度预算执行审计,县招商局x年度预算执行审计正在实施中;二是以规范物业修理资金运用,提高专项资金运用效益为目标,开展了住宅修理专项基金审计。3.关注民生,主动开展民生项目审计。一是以推动提升水利防洪减灾实力建设,维护资金
12、平安,规范项目管理,提高资金运用绩效为目标开展了水利薄弱环节治理审计;二是以推动惠民政策实行,促进保障和改善民生为目标开展了城镇保障性安居工程审计。4.关注权力运行和制约,开展领导干部经济责任审计。今年以来,开展了县公管局、交通局领导干部经济责任审计,县招商局、机关事务管理局领导干部经济责任审计正在实施中。5.细心组织实施,完成了一批重点投资项目的审计工作。上半年完成了13个政府投资项目工程价款结算审计,送审金额3.45亿元,审定金额3.11亿元,核减金额0.34亿元,核减率9.91%。完成了公安业务技术用房工程、x闸拆除重建工程、x县S206、S331线省道大修工程、古襄河治理改造工程(水利
13、部分)等重点项目的审计;完成了灾后水利薄弱环节治理建设项目审计;实施职教中心、城东片区二期道路2个项目的跟踪审计。6.主动完成交办事项。今年以来,我局除了根据年初审计项目安排序时推动安排内项目外,还主动完成县委县政府交办的审计事项。完成了x年x县校车公司运营状况审核、城乡环卫保洁专项审核、土地出让金收入审核等事项。7.努力做好审计信息宣扬工作。上半年,共报送信息55条,分别被中国审计报、安徽审计各采纳3条。二、特色亮点工作(一)推动投资审计工作转型。为了适应投资审计转型,实行省、市相关文件精神,提请县政府修订出台了x县政府投资建设项目审计监督方法(全政办202242号),审计部门由干脆审,而改
14、为对项目的审核结果进行复审,以达到对建设单位造价限制的履职状况及社会中介机构审计质量检查的目的。方法规定:建设单位负责组织开展工程价款结算审核工作,可依据须要托付社会中介机构采纳跟踪审计的方式进行。社会中介机构跟踪审计的工作重点是帮助建设单位做好项目全过程造价限制。其中:投资额1000万元以上的项目,社会中介机构的工程价款结算审核结果需经审计部门复审;投资额200万元(各镇负责建设的项目按100万元)至1000万元项目的审核结果超合同价(不包括未施工部分、暂列金额等)10%及以上的,需经审计部门复审。方法对投资审计结果的应用、多计工程价款等方面做出了调整,明确了审计部门和建设单位的职责,审计部
15、门不再担当应由建设单位担当的管理性事务。为了做好方法宣贯工作,5月29日,组织召开了方法宣贯及工程管理培训会议,各镇及县直有关单位分管负责人和详细经办人约80人参与此次培训会,会上对方法进行了具体解读,推动方法的实行。(二)推动领导干部经济责任审计制度化建设。为了进一步加强对经济责任审计的安排管理,突出审计重点,实现经济责任审计全覆盖,我局与县委组织部联合出台x县领导干部经济责任审计对象分类管理方法、x县县管领导干部离任经济责任事项交接实施方法、x县县管领导干部经济责任审计问题整改回访暂行方法(全组字20223号)。方法对全县领导干部经济责任对象进行了分类并规定了每类的详细名单,对审计发觉问题
16、整改回访做出了规定,提高经济责任审计成果运用水平。2022年经济责任审计安排依据分类方法制定,可有效实施新一轮的审计全覆盖。(三)县人大常委会和县委常委会特地听取审计工作状况汇报。我县高度重视审计发觉问题整改落实工作,对审计发觉的问题进行分类梳理,建立问题台账实行销号管理,对整改落实状况进行持续跟踪,并督促相关部门和单位进一步完善机制,扎实有效推动审计整改落到实处。4月19日,县政府常务副县长史法勇同志向县人大第十六届常委会报告了x年度审计查出突出问题整改状况。这也是我县首次由常务副县长报告此项工作。5月29日,县委第11次常委会听取了县审计局x年审计工作及成效和2022年1-5月份工作状况汇
17、报。会议对我县审计工作赐予了充分确定,并要求审计部门从审计创新、审计整改、审计干部队伍建设等方面进一步推动审计工作。三、下半年工作支配根据审计工作安排,结合审计管理创新年活动,突出审计重点,加大审计力度,提高审计效率,不断提高审计监督水平。同时将党建工作与审计工作相结合,用党建引领审计工作,确保完成全年各项工作任务。(一)持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实状况的跟踪审计,切实发挥审计在维护政令畅通,推动深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的助推器作用。(二)持续深化财政审计,重点关注实行国家宏观调控政策、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中心八项规定精神
18、和省市县相关规定实行状况、三公经费和会议费管理运用状况,努力当好公共财政的卫士。(三)持续加强以扶贫为重点的民生资金审计。以促进2022年现行标准下农村贫困人口实现脱贫为目标,重点关注精准扶贫精准脱贫等重大政策措施落实、扶贫资金安排管理运用、扶贫项目绩效状况等,坚决揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题、重大违纪违法问题、重大履职不到位问题。(四)强化经济责任审计。实行两办规定及其实施细则要求,提高审计质量和水平。对党政领导干部,重点监督检查其担当的贯彻中心政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境爱护责任、民生改善责任、廉政建设责任等,全面推行党政领导干部经济责任同步审
19、计,主动发挥审计在加强对权力的制约和监督,推动党风廉政建设和反腐败工作中的作用。(五)抓好政府投资审计。以投资审计转型为抓手,贯彻执行好x县政府投资建设项目审计监督方法,重点关注工程建设程序、相关工程和财务管理制度的建立和执行状况,加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。(六)深化做好党建工作,接着开展学习教化活动常态化制度化工作,仔细开展不忘初心,牢记使命主题教化以及讲忠诚、严纪律、立政德专题警示教化活动,以党建工作为引领,全面完成年度目标任务。(七)扎实开展审计管理创新年活动,重点是制定出台托付协审机构和人员参加审计工作管理方法,并完成协审计库的招标
20、工作;加强对被审计单位内部审计工作的指导和监督,促进健全内部审计制度,提高内部审计工作质量。2022年上半年,县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,围绕高质量发展要求和产业发展年经济工作主题,以开展穿透式审计才智审计为路径,以突出三大攻坚决胜为重点,深化四项审计监督职责,为助推x县经济社会发展做出了审计贡献。现将我局2022年总结报告如下。一、基本做法(一)上半年业务工作依据县政府批复的x县审计局2022年审计项目安排,2022年我局安排支配审计项目七大类,涉及审计项目22个。今
21、年以来,我局仔细开展各项审计工作。截止目前,共完成审计项目8个(其中:跨年度项目5个,当年项目3个),正在开展的审计项目4个,审计或延长审计各类项目单位10多个,查出违规问题涉及金额166多万元,管理不规范问题涉及金额 53万元;审减多计工程款近128万元,为政府节约了财政资金。向县委政府及市局报送信息、审计专报共计12条,被接受2条;向县纪委监察移送案件线索1件。1.多措并举扎实完成政策措施落实跟踪审计工作。2022年我局实行加强组织领导明晰责任主体、大力创新审计内容和方式、强化过程推动、切实督促整改等措施,多措并举,不断深化政策落实情执行进度、实际效果,特殊是2022年度重点关注三大攻坚战
22、相关政策落实、放管服改革政策措施状况、三公经费和会议费管理运用等状况,通过审计刚好发觉和订正有令不行、有禁不止行为,反映好的做法、阅历和新状况、新问题,促进政策落地生根和不断完善,确保审计取得实效。2.围绕发挥职能抓审计,着力推动财税预算管理取得成效。今年上半年我局开展了县财政本级预算执行状况和财政改革事项专项审计调查、地方税收征管状况。在审计实施过程中,审计人员努力克服时间紧、任务重、人员少的不利因素,细心组织,明确责任,充分利用联网审计平台,实行大数据分析技术,节约了人力物力,进一步提升了工作效率和审计质量。通过审计,发觉县地税未按规定征收缴纳收入1,666,573元,管理不规范金额近53
23、万元。县审计局向其做出了限期整改的审计确定。3.有序推动投资审计实现三个转变为保障省委省政府项目年和市委市政府产业发展年重大决策部署的落实,县审计局仔细履职尽责,加大政府投资审计力度,主动推动全县投资审计实现三个转变。2022年上半年,县审计局共完成土地整理项目工程竣工决算审计2个。通过审计,两项土地整理项目工程送审金额共1193.1万元,审减多计工程款128.3万元,审减率为10.7%,针对存在的问题,县审计局要求项目业主按审定工程价与施工单位据实结算付款。4.交办事项1、开展对界牌镇凤山社区财务管理状况审计。为实行县委关于开展护根squo;行动推动全面从严治党向基层延长以及关于扫黑除恶专项
24、斗争的支配部署,县审计局与界牌镇成立联合审计组,正在对社区财务收支、工程建设进行穿透式审计。期间接到1起涉乱线索,县审计局进行了审计核实。2、开展对县原种场进行清产核资工作。县审计局在人少事多的状况下,统筹支配技术骨干对县委、县政府交办工作的审计。现该项工作已基本结束,待县农业局、县国土局、县国资办对土地清理结束明确后出具清产核资报告。3. 依据审计署的统一支配部署,由市局牵头,县审计局协作组织实施,完成对惠农补贴一卡通状况专项审计调查工作。(二)全面落实从严治党今年以来,我局严格根据县委、政府的工作总体要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部为根本任务,深化学习贯彻习近平总书记来
25、川视察重要讲话精神和党的十九大、省委第十一次党代会、省委十一届二次全会、市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神,紧紧围绕全县产业发展年主题和全局审计工作中心,以干在实处,走有前列为工作取向,不断提升机关党建工作质量。1.仔细落实党建工作责任。一是坚固树立抓好党建是本职,不抓党建是失职,抓不好党建是不称职理念,抓班子、带队伍、善作为、敢担当,聚力抓党建,种好责任田。2022年上半年以来,我局狠抓作风建设,对1名班子成员和1名干部按精细化管理进行了扣分。二是抓好示范引领,充分发挥班子集体的旗帜作用。上半年共召开党组会议11次,支部委员会议5次,确定了党组成员构成,调整了领导分工和股室设置及人员支
26、配,仔细落实一岗双责责任,全局重大事项、重大资金运用状况集体决策,有效坚持了民主集中制原则。三是带好队伍,确保各项工作有序开展。严格落实好三会一课制度,召开党员大会5次,组织召开了审计局x年领导班子民主生活会、党员组织生活会、党建工作推动会,讲党课2次,仔细组织,接受县组织部2次党建工作督查,并对督查出的问题主动有效做出整改,确保我局党建工作规范有序开展。四是抓好精准扶贫工作。我局派出1人担当驻村第一书记;5名班子成员作为帮扶责任人,与贫困户结成帮扶对子。从3月至今,共走访了53户贫困户,初步制定了一户一策发展安排。五是根据县委组织部统一支配,刚好召开审计局党建工作专题推动会 ,对全局党建工作
27、进行支配部署,推动我局全面从严治党向纵深发展。五是抓好党风廉政建设社会评价工作。全局干部职工同心同德抓群众宣扬工作,极大地提高群众对我县党风廉政建设社会评价满足度。 2.扎实开展执行中心八项规定和防止四风反弹专项活动。为实行中心八项规定实施细则、党政机关厉行节约反对奢侈条例等规定,进一步防止四风问题反弹,我局于3月28日起先,成立了以局党组书记、局长李建兵为组长,副局长李伟为副组长,各股室负责人为成员的专项整治工作领导小组,开展了为期5天的专项检查,肃穆查处公务支出和公款消费中的违纪违规违法现象,确保财政资金的平安有效运用。3.主动开展高校习、大探讨、大调研活动,促进审计工作新提高。自5月中旬
28、全县高校习、大探讨、大调研活动开展以来,我局高度重视,严格根据县委和宣扬部的部署要求,把扎实开展好高校习、大探讨、大调研活动作为当前重要政治任务来抓,并紧密结合审计实际部署相关工作。一是刚好传达部署。通过召开局党组中心组扩大理论学习会、全局干部职工大会等方式传达学习党的十九大精神,省委第十一次党代会、省委十一届二次全会、市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神,对高校习、大探讨、大调研活动刚好进行传达部署,落实牵头领导、责任股室,快速掀起高校习大探讨大调研活动热潮。二是加强学习宣扬。制定x县审计局关于进一步加强机关干部职工学习的通知,明确规定每月15日传达学习党的方针、政策、各级党委政府会议精
29、神。充分利用中心组理论学习会、三会一课,组织全体党员干部采纳集中学习与个人自学相结合,请进来辅导学习与走出去调研学习相结合等多种方式,把握时间节点,做好每个阶段的学习探讨,切实提高活动开展的自觉性和时效性,确保活动开展好,不走过场。三是仔细开展好每一期专题探讨会。根据县委统一支配部署,截止目前,我局已召开一期高校习大探讨大调研专题探讨会。探讨会上,党员干部都紧密结合审计工作实际,就实行县委政府的中心工作的支配,如何圆满地完成署定、省定以及县委、政府交办的各项审计任务,如何进一步改革创新自然资源审计,如何强化重大政策措施跟踪审计,如何提高审计质量,如何深化推动政府投资审计,如何全面加强内部审计工
30、作,如何强化审计成果运用等重点方面进行深化探讨,以学习探讨的成果推动工作开展,切实提升活动实效。(三)增加廉洁从政意识1.强化责随意识。组织深化学习中心和省、市、县各级党委关于全面从严治党的部署和要求,引导全局干部职工坚固树立党要管党、从严治党的主体责随意识,主动担当,履职尽责,切实把主体责任记牢、扛稳、抓实。2.明确责任任务。成立了局落实从严治党主体责任领导小组及办公室,制定了2022年党风廉政建设和反腐败工作要点、审计局2022年从严治党责任清单等文件,组织从局领导到各股室干部职工层层签订党风廉政建设责任书,将主体责任分解为详细的任务要求,层层传导压力,形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。
31、3.推动责任落实。局党支部定期探讨部署党风廉政建设工作,听取工作状况汇报,对落实主体责任状况进行督促检查,并将履行从严治党主体责任状况纳入班子考评和述绩的重要内容,每半年进行一次述职测评,推动主体责任落实到位。4.加强党内监督。严格执行民主生活会、述职述廉、民主评议、三重一大事项集体决策、重大事项报告和一把手四个不干脆分管等制度,主动接受监督。5.加强审计一线的监督。坚持实行审前廉政谈话、领导现场检查、审计纪律公示和审计组执行审计纪律状况反馈卡、审计审理等制度,进一步加大对审计一线的监督检查力度,促进审计人员公正执法、廉洁从审。通过一系列举措,进一步强化责任落实,着力打造政治强、业务精、作风优
32、、纪律严的审计铁军。(四)狠抓创国卫工作根据国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的看法(国发202266号)文件精神和x县省级卫生县城复查暨创建国家卫生县城工作要求,县审计局成立了创卫工作领导小组,部门一把手作为第一责任人,分管领导抓详细工作。一是狠抓机关创卫工作。今年全局对办公楼进行了美化、亮化,对局机关单位办公区楼道、办公用房等硬件环境进行了修缮,卫生基础条件得到较大改善的基础上,我局全年把抓好机关创卫制度建设和日常管理作为机关创卫工作的重点抓紧做好,进一步修订完善了卫生管理制度。局机关坚持做到卫生每天打扫一次,局领导带队不定期对机关卫生进行检查,评比;目前全局机关创卫工作已经建立起了制
33、度化规范化的长效管理机制。二是全面落实门前三包责任制。对包路段与所属门店均严格按标准做好工作,要求达到无积累物,无纸屑、烟蒂、果皮、杂物、污垢,无乱贴、乱挂、乱画,无损坏公共设施行为,无乱停乱放车辆,无占道经营,无破损、错字招牌,无内容不健康的广告。严格管理制度,做到有专人负责,有卫生保健设施。仔细落实门前三包,刚好督促每个门店根据责任状要求,落实责任。每周五下午依据县创卫办的要求坚持由局领导带队,组织机关干部职工打扫包干路段卫生。到目前为止,我局投入资金1200元对卫生死角进行清理。三是突出创卫重点难点,深化开展创卫专项整治活动。深化开展除四害及病媒生物防制运动,削减疾病传播途径。制定了除四
34、害工作安排,在除四害活动中,我局能坚持做到刚好、全面、平安、合理、科学用药,在办公区集中喷洒和投放了除四害药品;实行环境治理和化学灭杀相结合的方法,根据创卫指挥部的要求统一设置毒饵站,合理投放灭鼠药。同时根据县创卫指挥部的统一部署开展了县城牛皮癣专项整治、鼠迹清扫、县城秩序整治、城市规划建设查纠等专项整治工作,每项工作都能做到责任明确,措施得力,确保各项专项整治工作落到实处。四是抓创卫检查,建立创卫长效机制。我局坚持将创卫自查、定期、不定期检查有机结合,建立健全了创卫的长效机制。坚持每周局领导带队检查不少于2次,半年来局机关共组织检查40多次。检查中不搞形式不走过场,专挑毛病,对出现的问题限期
35、整改,对好的做法进行表彰和嘉奖,对检查结果评比通报,创卫检查如今已经成为我局推动创卫工作开展的一项重要措施。二、存在的困难和问题半年来,县审计局虽然取得了肯定的成果,但与新形势、新要求还存在一些距离:一是县委政府临时交办事项多,受人员少、专业力气弱等影响,致使年度支配的审计项目进度缓慢。二是审计工作面广,涉及行业部门多,对审计人员的综合素养要求越来越高,复合型人才缺乏,综合素养提高不快。三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。四是审计干部的素养和实力还不能完全适应新形势的要求等。面对新形势、新任务下的新问题,都须要我们在以后的工作仔细加以克服和解决。三、下半年工作准备下半年,
36、我们将紧紧围绕县委、政府中心工作,立足本职抓落实、坚持发展谋创新,确保年初各项目标任务如期圆满完成。(一)接着做好下半年政策措施落实状况跟踪审计。(二)进一步做好县本级财政预算执行审计。尽快完成x年度县财政局机关经费预算执行审计和县本级财政预算执行审计,按时完成对x年国家农业综合开发土地治理项目、x年国家农业综合产业化发展财政补助项目、x年国家农业综合开发部门立项项目进行审计。(三)进一步提升政府投资审计监督水平。加大市重点建设项目跟踪审计的审计力度,确保世界浇灌工程遗产爱护x千佛岩东风堰旅游基础设施(含千佛禅意小镇)建设项目和S307线x至木城段工程项目等2个项目的审计。(四)进一步强化领导
37、干部经济责任审计。主动稳妥地开展经济责任审计工作,全面完成县委组织部托付的对县水务局、县城管局、县扶贫和移民工作局、县环境爱护局、顺河乡5名党政领导干部任期经济责任审计,以及对界牌镇党委书记任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。(五)接着加强学习教化。持之以恒、坚持不懈地开展政治理论学习和业务学问的培训,不断完善学习培训的长效机制,推动审计机关的全面建设。(六)加强对各乡镇、部门内部审计机构指导工作。(七)进一步修改完善村级财务审计监督管理规定。(八)抓好业务培训工作。(九)刚好完成县委、县政府领导交办的其它工作。今年上半年,我局紧紧围绕城区党委、政府工作中心,结合上级审计部门支配部署,扎实
38、开展不忘初心 牢记使命主题教化,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险主基调,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关切的问题,落实审计全覆盖,依法开展审计监督,各项工作取得阶段性成效;有效发挥了审计机关在保障经济社会健康运行的免疫系统功能和公共财政卫士中的作用。现将半年来的工作状况总结如下:一、上半年工作基本状况上半年,我局完成良庆区x年度义务教化均衡发展经费运用状况专项审计等3个审计项目,完成年度审计项目的20%;正在开展的审计项目9个;预料全年能按时完成安排审计项目17个。截至目前,审计发觉问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条。完成工程项目结算审核202
39、个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。其他方面:落实脱贫攻坚工作的任务要求,发放春节慰问金、指导贫困户申报第一批、其次批扶贫自主产业项目、帮助符合条件的贫困学生申请雨露安排、做好帮扶手册填写和资料归档等,上半年扶贫工作有序开展。二、主要做法(一)加强思想政治建设,扎实开展不忘初心 牢记使命主题教化。我局高度重视思想教化建设工作,严格落实三会一课制度的要求,结合每月开展党日活动,扎实开展不忘初心 牢记使命主题教化,深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国两会精神、中心审计委员会第一次会议精神、城区两会精神以及上级审计机关审计工作会议精神。
40、上半年,我局主要领导带头讲党课2次,开展集中学习会6次。通过加强思想政治教化,提高我局审计干部职工的政治站位,使干部职工坚固树立四个意识,切实转变工作作风,为开展审计工作供应强有力的政治保障。(二)加强审计工作的领导,落实审计全覆盖的要求依据广西壮族自治区关于实行审计全覆盖的实施看法和围绕城区党委政府的工作中心,为打好三大攻坚战,我局年初多次召开会议探讨探讨审计项目安排,反复论证、科学谋划2022年度审计项目安排报城区政府批复。2022年度审计项目,聚焦重点领域、重点资金、重点项目、重点单位,扎实推动财政资金运用审计全覆盖。政府批复的年度审计项目涉及公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经
41、济责任状况等领域的审计,落实审计全覆盖的要求。(三)依法开展审计,发挥审计监督作用上半年,我局依法对良庆区x年度义务教化均衡发展经费运用状况、广西粮庆现代农业开发项目购地退款事项、 良庆区食品药品监督管理局原局长、良庆区食品平安委员会办公室原主任(兼)玉以东2022年7月-x年6月离任经济责任的审计工作。审计过程严格依法依程序进行。 一是细心部署、周密支配审前打算工作。对全部审计项目,都要做充分深化细致的调查探讨,熟识被审计单位的业务流程,驾驭内部限制的关键点,制定切实可行的审计实施方案。二是项目实施过程中,严格根据审计实施方案确定的审计事项、审计重点进行审计。三是加强对审计发觉问题定性的审核
42、审理。四是强化审计项目质量审理。根据新的国家审计准则要求,从审计程序、项目实施过程、审计报告等各个环节对项目审计质量进行限制。通过审计发觉审计发觉问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条,有效地促进了被审计单位抓好整改和完善内部限制管理,充分发挥了审计的监督作用。(四)加快管理服务升级,理顺工程项目管理审核工作。城区审计中心依据专业合理调整分组,结算审核全部实行托付中介单位-审计监督-审核结果备案管理服务模式,加强对中介单位的监督管理,执行统一的审计操作规范、统一的审计纪律,保障工程建设项目实施有序、投入有效、监督有力;进一步落实实行四级审计管理模式,中介审核-小组审核审核组
43、复核业务会审核。完成工程项目结算审核202个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。(五)加强审计队伍的业务学习,打造审计铁军。上半年,我局注意加强对审计队伍的业务学习教化,组织审计干部参与自治区审计厅、南宁市审计局举办的业务培训班学习,累计参与学习人员60人次。通过强化业务学习,提高审计队伍的业务水平。三、存在的问题一是严峻缺乏审计复合型人才。二是是审计业务水平有待提高,尤其是运用计算机进行大数据审计比较滞后。缺乏驾驭新的审计技术方法和新的审计技能的人才。四、下半年工作安排2022年下半年,我们将围绕城区党委、政府工作中心,根据审计安排及上级审计部门的要求,开
44、展以下工作:(一)接着抓好党建工作,深化不忘初心 牢记使命主题教化,深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。抓好年度扶贫工作任务。(二)根据年度审计项目的支配,按时间节点完成审计任务。在审计任务分解到人后,对审计目标和审计责任进行明确。各股室人员根据审计事项时间进度表开展工作,确保效率。(三)仔细实行中心两办党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定及其实施细则要求,续继根据领导干部经济责任审计内容开展审计工作,加强计算机审计。(四)按时按程序按规范进行政府投资审计工作,进一步建立健全政府投资审计中心规章制度,完善投资审计中心的行为规范、聘用人员管理方法、中介公司
45、管理、内部限制管理方法、审计项目安排程序等一系列的规章制度;加强20万元以下工程结算备案工作,并抽取不少于10%的进行复核;加强20万元以上工程结算中介公司审核的监督及管理工作,加大每项工程的复核力度;加强业务实力的创新学习,进一步落实好工程审计整改长效机制,确保工程审计整改问题得到标本兼治,杜绝违反法律法规的行为发生。(五)对审计发觉的问题,仔细抓好整改,促进审计成果的转化和运用,提升审计工作成效。(六)要注意沟通协作。工作中遇到新冲突、新问题,股室人员之间,股室与股室之间共同探讨,共同解决。(七)刚好完成城区党委、政府以及上级审计部门交办的工作任务。今年以来,我局紧紧围绕区委、区政府工作中
46、心,将审计工作与实行党的十九大精神相结合,仔细履行审计监督职责,强化审计队伍建设,不断提升审计机关的凝合力和审计人员业务水平,加大审计力度,严格审计执法,较好地发挥了公共财政的卫士职能。现将上半年工作总结及下半年工作支配汇报如下:一、上半年工作总结15月,我局在审计人员少、任务重的状况下,根据2022年度审计工作安排,全面保质保量的完成审计任务,共完成各类审计项目15个。其中:经济责任审计项目2个,财务收支审计项目1个,工程竣工结算审计项目9个,保障性住房工程跟踪审计项目1个,国家重大政策措施落实状况跟踪审计项目2个。查出违规金额159万元,核减工程造价213万元,共为国家节约财政资金372万
47、元。向被审计部门提出问题整改建议23条,被接受23条,接受率100%。(一)加强经济责任审计,推动干部履职尽责今年来,我局仔细实行党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定,不断深化经济责任审计,以促进领导干部推动本部门科学发展和遵守法律守纪守规尽责为目标,重点关注贯彻执行国家重大决策部署、遵守有关法律法规、目标责任制落实、重大经济决策、落实中心八项规定、以往审计中发觉问题的整改、履行有关党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等状况,持续关注三公经费、会议费等专项支出,关注八项规定执行状况;截至5月底,对2名科级党政领导干部进行了离任经济责任审计,促进了领导干部执行财
48、经法规的自觉意识和责随意识,提高了领导干部民主决策的实力和当家理财的水平。(二)深化政府投资审计,促进政府工程质量根据中心关于加强工程建设领域突出问题专项治理工作的总体部署,我局围绕建设依法规范、投资有效限制、资金合规运用、质量达到标准、效益全面实现审计目标,分阶段、有重点地对政府性重大投资项目竣工决算加大审计监督力度。半年来,对2022年光明学校校内提升改造工程、彭家桥街办新社区服务中心管理用房装修工程、x区人民法院扬子洲人民法庭装修改造工程等9个项目进行了竣工结算审计,建设单位送审工程造价金额为1679万元,审计核减工程造价213万元,审减率12.68%。有效地防止了财政资金的流失,促进了建设和施工单位不断提高工程质量和投资效益,较好地发挥了审计机关的监督服务作用。(三)扎实开展财政审计,提高财政管理水平启动了x年度本级预算执行状况审计,围绕同级审,树立一盘棋的思想,着力构建财政审计大格局。在预算执行审计方面,重点审计部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、公共机构节能减排等费用支出,揭示支出管理上的薄弱环节,规范预算收支管理,维护财经纪律肃穆性,促进提高财政管理水平。下一步还将根据年初制定的审计安排,延长审计区卫计委、区文广局、区八一桥街办、区扬农管理处等4个单位x年度部门预算执行状