2022年税务内部审计年终总结格式范文.docx

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1、2022税务内部审计年终总结格式范文【篇一】一、加强学习,拒腐防变一是强化自身素养,提高“防腐”免疫力。注意把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,深厚学习氛围,搞活学习形式,扩高校习范围,增加学习效果。开展理论学习,坚决志向信念,开展条规教化,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”。几年以来,除主动参与区里组织的集中学习,在惊慌的工作之余,又抽出肯定的时间自学。重点学习了论党风廉政建设和反斗争、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话,中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)、中国党内监督条例(试行)、中国纪律处分条例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”,并相继观看数部反电教

2、片,通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教化,使我树立了正确的权利观、地位观、利益观,进一步相识到了廉政建设的重要性,廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性,增加了在新形势下拒腐防变的实力,主动做“三个代表”的忠实实践者。二是坚决信念。始终坚决主义和有中国特色的社会主义的志向和信念。在市场经济的形势下,自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造,坚决自己的信念,牢记为人民服务的宗旨,坚持立党为公、执政为民,提高自我约束实力,提高自我警省实力,坚决抵制市场经济条件下物欲横流的,过好权利关、金钱关、人情关,使自己经受住了各种考验。二、建章立制,确保落实一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公

3、开制度、外请老师接待制度、财务管理制度、车辆管理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的运用规定等一系列制度,把管理重点放在领导干部权力的运行上,进一步规范领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生土壤。二是加大管理力度,全面落实。接着严格执行“收支两条线”的各项规定,在完善规范、强化管理、肃穆执纪上下工夫,杜绝了“小金库”现象的发生,使财务管理制度得到严格落实。三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开,而且还利用全区中小学干部老师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部老师公布。另外,

4、我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购和培训大楼施工进展状况等,以不断增加工作的透亮度,进一步得到教职工的认可和监督。三、筹措资金,优化环境我校负责全区的干部老师培训工作,为了进行现代信息环境的优化。几年来,我多方协调,主动筹措资金,先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作,保证学校顺当开设了计算机课程和多媒体设备的正常运用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备,提高了教学、办公效率,做到了信息环境良好,设备运用率高,教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌,优化育人环境,改善办学条件,改扩建六个教室

5、、解决上课惊慌问题。为了满意教学的须要,安装调试了两个计算机房,刚好进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级,保证了机房网络畅通,机器正常运转,保证了区干部老师培训工作的正常秩序。【篇二】20xx年,xx区审计局围绕区委、区政府中心工作,坚持监督与服务并重,有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,较好地完成了各项工作任务。一、履行审计监督职能,当好西湖建设的“护卫舰”1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中,审计与纪委巡察无缝联动,同时进点、同步审计、信息共享,充分发挥审计专长和纪检,肃穆揭露违纪违法和履职不到位问题,成效显著。2、多项举措推动落实审计整改。把加

6、强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手,多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”,明确主审负责挂号、销号与督促整改职责,促进审计反映的问题刚好导入整改销号系统,实时驾驭问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告,引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示,区长专题召开政府常务会议,对审计整改工作进行部署,区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项,促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况,督促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况,进一步完

7、善财政结余结转资金管理,进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范运用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建设的看法、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地管理的实施看法等5个区级制度。3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理,规范跟踪审计行为,防范质量风险与廉政风险,稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度,审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法,将跟踪审计项目分干脆实施类、托付类和指导类三类,在“漂亮西湖行动”建设项目等政府投资项目中实

8、施分类别全过程跟踪审计,为漂亮西湖行动建设项目保驾护航。4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线,开展了2个竣工决算审计,开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目,着重关注生态文明建设工程项目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性,关注领导干部对自然资源和资产的管理和运用状况,提出合理化审计建议101余条。二、发挥审计服务功能,当好西湖发展的“促进派”1、注意服务重点项目。以“监督与服务并重”为指导理念,服务重点工程项目的推动和工程投资的绩效,对小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况

9、等进行现场踏勘,与建设单位、施工单位沟通了解工程实施重点难点,提出32条审计建议,促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内限制度10余项。结合区委区政府“漂亮西湖行动”中心工作,开展PPP项目专题培训,聘请省财政厅PPP专家对项目的操作流程和建设运营模式进行具体解读。2、注意服务内审单位。本年度对27家内审机构状况进行摸排,形成关于加强内部审计工作发展的专题报告向区委区政府报告,推动本区内审队伍建设。修订出台西湖区内部审计工作考核方法,指导部门和镇街出台制度6个,进一步促进内部审计均衡发展。推动6家国企和民企建立内审机构,加强资金的内部管控。加强内审人员培训,提升内审专业水平。报送5个内审项目、

10、1个课题、9篇论文获省市各类奖项,国家、省、市各级刊物采纳信息、论文15篇次,内审理论探讨和宣扬成效明显。3、注意服务建设单位。针对本年度列入安排的竣工决算项目增多的实际,前置服务,主动走访10余家建设单位,开展审前询问,把脉决算底稿编制,确定统计口径,化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计供应询问”工程变更管理模式,规范建设过程管理。4、注意服务企业。面对企业开展清单式服务,制定“三个一”和“十大帮助”服务清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营发展集团公司等36家国有企业,万邦工程管理询问有限公司等10家服务企业进行走

11、访,实时供应指导服务。三、发挥党建强身功能,打造西湖审计“铁军”1、坚持党建活动多样化。结合审计实际,多层面多形式开展党建活动。一是采纳党小组跟着项目跑的方式,建立审计一线临时党小组,开展学习探讨活动10次。二是自制习近平总书记在浙江的探究与实践学习手册,下发给党员干部及机关职工,溯本探源以更直观、更可读的方式帮助干部职工深化学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜爱的习近平总书记一句话”、“榜样的力气”和“廉洁好家风”等朗诵、演讲竞赛3次,获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖;举办了“家风家训”征文竞赛,被区纪委微信公众号录用;举办了最美审计人评比,引导全局干部职工强化责随意识、荣誉意识,为各

12、项事业的进步作出新的贡献。四是组织党员参观“五四宪法”历史资料陈设馆,引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”,干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动,进一步增加了组织新活力。2、坚持廉政教化常态化。强化党风廉政建设,围绕审计抓党建,抓好党建促审计,把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中,着眼审计工作贴近中心任务的显明特点,坚持党建工作“为党的中心工作服务”,使党组织成为“团结和带领群众完成本单位任务的坚毅战斗堡垒”。一是层层压实党风廉政建设主体责任,落实清单制管理。局班子成员、科室长严格根据清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上

13、廉政教化课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片,科室长分别从“郑义门家风传承”、“栗裕将军优秀品质”、“于成龙清廉一生”等不同角度,阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次,通过反面典型的警示作用,进一步增加了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例,组织编印了1010册审计典型案例选编,提高干部风险意识。3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施,实行业务论坛、冬季集训等方式,不断提高审计人员实践熬炼和专业学习实力。同时,面对审计力气不足的实际,我局创新人才引进机制,多次与区委、区政府沟通,突破一般

14、编外人员薪酬待遇的限制,制定专业技术人员聘请方法、薪酬管理方法和职级确定方法,通过公开笔试面试等层层筛选聘请专业技术人员,精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有足够的工作阅历的优秀人员,有效化解了“缺人”问题,优化了审计队伍的年龄结构和学问结构,实现了新老结合、优势互补、科学配置,为审计的持续发展奠定了坚实基础。【篇三】我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室XX年度年初工作安排和学校内部审计安排,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立

15、健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部

16、收入都刚好入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了

17、收前公示。并对学生生活费赐予了补助。工作总结四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页

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