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1、2022大学实习生工作总结总结,就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨,分析成果、不足、阅历等。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思索。总结与安排是相辅相成的,要以安排为依据,制定安排总是在个人总结阅历的基础上进行的。本文为各位供应个人工作总结范文,欢迎大家阅读借鉴。高校的最终一个暑假,我到广州市xx区建设与市政局实习,时间是从x年七月十日至八月七日。实习期间努力将自己在学校所学的理论学问向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、早退,仔细完成领导和负责人交办的工作,得到负责人的好评,同时也发觉了自己的很多不足
2、之处。此次实习,主要岗位是档案整理,由于之前没有接触过此类的工作,所以在刚刚着手的时候显得有些生疏,但是经过一段时间的学习,也能够很娴熟地绽开工作。档案整理工作主要有两种,一种是将文本档案进行归档,一种是将电子档案进行归档,在实习的过程中,我参与了整个档案的整理过程,并驾驭了档案整理的相关学问要要点,同时在电子档案的整理过程中,结合自身所学学问,对原先的方法进行了改革,同时也得到了负责人的赞同。实习期间,我利用此次难得的机会,努力工作,严格要求自己,虚心向领导和负责人求教,同时利用空余时间仔细学习一些课本内容以外的相关学问,不仅仅驾驭了一些基本的资料整理方法,还进一步巩固扩展了自己所学到的学问
3、,为以后真正走上工作岗位打下基础。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。在短暂的实习过程中,我深深的感觉到自己所学学问的肤浅和在实际运用中的专业学问的匮乏,刚起先的一段时间里,对一些工作感到无从下手,茫然不知所措,这让我感到特别的难受。虽然在学校所学专业不是档案整理,但是在这过程中,刚起先却不能将自己所学学问运用在实际的工作上,这时才真正领悟到学无止境的含义。但是在实际的工作过程中,要求的是一种快速的学习方法与探究的实力,通过与另一位实习生的合作,我们渐渐地学会用探究的方法进行学习,不仅仅是根据原先的方法依葫芦画瓢,而是在专业学问的基础上,对我们的工作进行了肯定程度的改进与创新。通过一点点的探究与改
4、变,慢慢地我们悟出了在工作学习上,我们要处理好的 三个关系:即课堂教化与社会实践的关系,以课堂为主题,通过实践将理论深化;暑期实践与平常实践的关系,以暑期实践为主要时间段;社会实践广度与深度的关系,力求实践内容与实践规模同步调进展。在实习的过程中,我也发觉,对于教化技术学学生的我,资料整理显得相当地重要,对于我以后的工作也能够起到相当大的作用,不管是文本材料的整理,还是电子材料的整理,都须要肯定的整理规则和方法,所谓为规则不成方圆,尤其是在现代社会中,信息的大量涌现,假如没有一个行之有效的管理方法,的确是很难实现资源的有效管理和利用,通过这一次的实习,也让我驾驭了相关的学问和方法,让我明白了在
5、进行资料整理得过程中须要留意的问题,并且须要避开的问题。当然,在实习的过程中不仅仅是学习到了工作上的方法,同时也意识到了自身在沟通技巧上的缺乏,面对负责人与领导,许多时候都不能进行很好的沟通,这给我的工作也造成了肯定的困扰,不能够很好的沟通工作心得,同时在与人之间的关系上也很难有新的改变。针对这一点,或许不仅仅是我一个人的问题,在校学生阅世不深,在沟通上不能很好的实现,也是一个难题。不过欣慰的是能够刚好的发觉自身的缺点,在接下来的时间针对自身薄弱的环节进行练习,为以后的工作打下一个较为坚实的基础。这近一个月短暂而又充溢的实习,对我走向社会起到了一个桥梁的作用,过渡的作用,是人生的一段重要的经验
6、,也是一个重要步骤,对将来走上工作岗位也有着很大帮助。向他人虚心求教,遵守组织纪律和单位规章制度,与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中仔细的贯彻,好的习惯也要在实际生活中不断培育。经过这一段时间的实习,明白了工作上的一些制度与要求,作为师范生的我,更应当要严格要求自己,因为我们的就业对象是人民老师,这是一个神圣的职业,任何时刻都马虎不得。个人工作总结范文两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的消逝,就在此时须要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。两个多月的磨刀练阵,从生疏到熟识,对公司和部门的状况也有了一些了解,对广电系统有了初步的相识,也意识到了本部门工作的重要性。进入审计部的
7、两个多月来,我先后参与了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审计工作,因为以前始终从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从事过审计工作,但是广电系统的审计工作具有自身的特点,须要学习的东西还有许多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了一些心得体会。由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的相识就是从详细的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都比较单一,只是负责详细的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了改变,财务工作是详细的微观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的限制
8、。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发觉问题、解决问题的过程。就审计工作的性质而言,出差在外的状况成了习以为常,部门的同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计项目的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,解除外界干扰,达不到目标不罢休,同心协力的把工作做到位;遇见问题也是刚好与当地领导进行沟通,主动发觉问题,将问题歼灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作看法和解决问题的细致耐性也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形成了良好的工作作风。内部审计部门是公司现代企业制
9、度建设中不行或缺的职能部门,是内部限制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容;是加强风险限制、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境改变,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加主动的作用,同时,内部审计也被给予了更多的职责和使命。内部审计对于企业的经营管理具有特别重要的作用:一、检查与评价的作用内部审计可以通过运用风险管理方法,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告,提出改进看法,为管理层供应帮助。其中包括确定风险领域,评价风
10、险限制程序的有效性,检查风险管理过程的效果。二、管理与协调的作用内部审计能够客观地从全局的角度管理风险,能从组织的利益和实际动身,醒悟地识别和评价风险,提出防范风险的有效建议。内部审计可以靠着其对组织全面而深化的了解,对风险管理过程进行管理和协调,促进被审计部门经营和管理的改善,赢得他们的信任和敬重。三、顾问与询问的作用由于内部审计人员对本组织的状况最为熟识,对其供应询问有独特的优势。内部审计可以通过发觉评估并运用风险管理的方法,帮助组织解决风险问题,通过询问主动帮助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面,帮助管理层进行检查
11、、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和限制流程负责。四、报告与防范的作用审计发觉如何传递,审计成果如何利用,舞弊风险如何防范,全部这一切将干脆关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险限制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面,内部审计要与相关部门进行沟通,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告,对重大的审计发觉要按清楚传递的线路进行报告,对监督检查结果的落实状况要进行跟踪并报告,使风险刚好得到限制和防范;另一方面,内部审计可以通过评估相关限制的充分性和有效性来帮助防止舞弊,可以利用其自身的优势在提倡良好的道德文明建设方面发挥更大
12、的作用。内部审计在企业的内部限制中还须要做到:观念到位,内部审计应做到分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险;制度到位,建立起以健全的内部限制制度和严密的限制措施为核心,以严格的审计监督和客观的评价体系为保障,以强大的信息系统和畅通的沟通沟通渠道为支撑的内部限制体系;角色到位,被审计单位应主动协作内部审计工作的开展;资源到位,应确保内部审计机构的独立性,确保内部审计机构和内部审计人员以一种公正的看法独立的开展工作;监督到位,完善独立的审计组织体系和规章制度,制定审计规划、重点和方案,增加审计工作的针对性、有效性,保证内部审计的独立性、专业性、权威性。第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页