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1、医疗保险基金安全自查工作报告3篇 医疗保险基金平安自查工作报告第1篇 根据州医疗保险管理局关于开展社会保险基金征缴管理状况专项检查的通知文件要求,我局高度重视,组织相关股室工作人员对医疗保险基金结算方式、银行账户管理等方面进行了仔细的自查,现将自查自纠状况报告如下: 一、仔细学习文件精神,明确工作任务 根据通知精神,我局马上召开专题会议进行支配部署。会上,会议传达了通知精神,并将任务逐一分解,明确责任,落实任务。同时,成立医疗保险基金自查整改工作领导小组,局长任组长,副局长任副组长,相关各股室负责人为成员。各股室结合自身实际状况,制定了自查安排和整改方案,重点围绕医疗保险基金的征缴、管理和支付
2、等方面,仔细开展自查和整改工作。 二、基金征支付 我局在开展城镇职工基本医疗保险的收支未运用现金收支方式,在城镇居民待遇支付方面已实行由银行批量代发结算。 三、银行账户管理 我局开设医保基金收入户和支出户,与开户银行签订了对账制度和批量支付协议。收入户已签订pos刷卡消费协议。建立了银行对账制度,按月进行对账。 四、风险管理 (一)设立财务管理股室,配备具有专业技术水平的管理人员,建立健全统计台账,加强财务管理,做到日清月结。 (二)、严格执行医疗保险基金会计制度,规范会计核算,做到社会保险基金会计报表编报刚好、数字真实、内容完整、说明清晰、手续齐备。努力做好医疗基金的安排、限制、核算、分析和
3、考核工作,照实反映基金收支状况。 (二)建立了内部限制制度,在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制,统筹股与基金股每天核对应收款项与开出的票据,保证了票款账相符。 五、财务管理状况 为规范和加强医疗保险基金的管理运用,我们仔细贯彻执行国家有关法律法规,进一步健全了财务管理制度,实行收支两条线,对征收的各项医疗保险费均单独核算,分开管理,专款专用,根据规定设立医保基金收入户、零余额账户支出户和财政专户;严格执行收支两条线管理制度,基金实行统一管理,管用分别,专款专用,征缴的医保基金干脆进入财政专户;基金支出由中心报县财政审批,批准后由县财政局从财政专户拨到零余额基金支出户支出;不发生侵吞、
4、截留、挤占挪用医保基金行为,没有医疗保险基金之间相互串用问题。 医疗保险基金平安自查工作报告第2篇 一、仔细学习文件精神,明确工作任务 根据通知精神,我局马上召开专题会议进行支配部署。会上,会议传达了通知精神,并将任务逐一分解,明确责任,落实任务。同时,成立医疗保险基金自查整改工作领导小组,局长任组长,副局长任副组长,相关各股室负责人为成员。各股室结合自身实际状况,制定了自查安排和整改方案,重点围绕医疗保险基金的征缴、管理和支付等方面,仔细开展自查和整改工作。 二、基金征支付 我局在开展城镇职工基本医疗保险的收支未运用现金收支方式,在城镇居民待遇支付方面已实行由银行批量代发结算。 三、银行账户
5、管理 我局开设医保基金收入户和支出户,与开户银行签订了对账制度和批量支付协议。收入户已签订pos刷卡消费协议。建立了银行对账制度,按月进行对账。 四、风险管理 (一)设立财务管理股室,配备具有专业技术水平的.管理人员,建立健全统计台账,加强财务管理,做到日清月结。 (二)、严格执行医疗保险基金会计制度,规范会计核算,做到社会保险基金会计报表编报刚好、数字真实、内容完整、说明清晰、手续齐备。努力做好医疗基金的安排、限制、核算、分析和考核工作,照实反映基金收支状况。 (二)建立了内部限制制度,在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制,统筹股与基金股每天核对应收款项与开出的票据,保证了票款账相符
6、。 五、财务管理状况 为规范和加强医疗保险基金的管理运用,我们仔细贯彻执行国家有关法律法规,进一步健全了财务管理制度,实行收支两条线,对征收的各项医疗保险费均单独核算,分开管理,专款专用,根据规定设立医保基金收入户、零余额账户支出户和财政专户;严格执行收支两条线管理制度,基金实行统一管理,管用分别,专款专用,征缴的医保基金干脆进入财政专户;基金支出由中心报县财政审批,批准后由县财政局从财政专户拨到零余额基金支出户支出;不发生侵吞、截留、挤占挪用医保基金行为,没有医疗保险基金之间相互串用问题。 医疗保险基金平安自查工作报告第3篇 一、医保工作组织管理 有健全的医保管理组织。有一名业务院长分管医保
7、工作,有特地的医保服务机构,医院设有一名特地的医保联络员。 制作了标准的患者就医流程图,以便利广阔患者清晰便捷的进行就医。将制作的就医流程图摆放于医院明显的位置,使广阔患者明白自己的就医流程。 建立和完善了医保病人、医保网络管理等制度,并依据考核管理细则定期考核。 设有医保政策宣扬栏7期、发放医保政策宣扬单2000余份,每月在电子屏幕上宣扬医保政策和医保服务信息。设有看法箱及投诉询问电话。科室及医保部门刚好仔细解答医保工作中病人及家属提出的问题,刚好解决。以图板和电子屏幕公布了我院常用药品及诊疗项目价格,刚好公布药品及医疗服务调价信息。组织全院特地的医保学问培训2次,有记录、有考试。 二、门诊
8、就医管理 门诊就诊时需提交医保证、医保卡,证、卡与本人不符者不予办理刷卡业务。严禁为非医保定点机构代刷卡,一经发觉予以停岗处理。处方上加盖医保专用章,协助检查单、治疗单加盖医保专用章,处方合格率98%。严格监管外配处方,并做好登记。 特别检查、特别治疗执行相关规定,填写特别检查。特别治疗申请单,经主管院长和医保科审批后方可施行。 三、住院管理 接诊医生严格驾驭住院指征,协作住院处、护理部、医保科严格核查患者身份,做到人与医保证、卡相符,并留存证卡在医保科,以备随时复核和接受医保局抽查。仔细甄别出外伤、工伤等医保不予支付人员3人,按有关规定赐予相应处理。没有发生冒名顶替和挂床现象。对违反医保规定
9、超范围用药、滥用抗生素、超范围检查、过度治疗等造成医保扣款,这些损失就从当月奖金中扣除,对一些有多次犯规行为者进行肃穆处理,直至停止处方权,每次医保检查结果均由医院质控办下发通报,罚款由财务科落实到科室或责任人。对达到出院条件的病人刚好办理出院手续,并实行了住院费用一日清单制。医保患者转院由科室申请,经专家会诊同意,主管院长审批,医保科盖章确认登记备案后方可转院。 CT、彩超等大型检查严格审查适应症,检查阳性率达60%以上。特别检查、特别治疗严格执行审批制度,对超出医保范围药品及诊疗项目的自费费用,经审批后由家属或病人签字同意方可运用。转院执行科室、全院会诊和主管院长把关,医保科最终核实、登记
10、盖章程序。 四、药品管理及合理收费 根据2022年新出台的内蒙古基本医疗保险药品书目,刚好更新了药品信息,补充了部分调整的医疗服务收费标准。我院药品品种总计为461种,其中医保品种368种,基本满意基本医疗保险用药需求。 有医保专用处方,病历和结算单,药品运用统一名称。 严格按协议规定存放处方及病历,病历刚好归档保存,门诊处方根据医保要求妥当保管。 对达到出院条件的病人刚好办理出院手续,杜绝未达到出院标准让患者出院以降低平均住院费的行为。 住院病历甲级率97%以上。 五、门诊慢性病管理 今年为38名慢性病申请者进行了体检,严格根据慢性病认定标准,初步认定合格33人。慢性病手册仅允许开具慢性病规
11、定范围内的用药和检查治疗项目,超出范围的诊治,由患者同意并签字,自费支付,并严禁纳入或变相纳入慢性病规定范围内。刚好书写慢性病处方及治疗记录,用药精确杜绝超剂量及无适应症运用,处方工整无漏项,病史、治疗记录完整连续。 六、财务及计算机管理 按要求每天做好数据备份、传输和防病毒工作。按月、季度上报各种统计报表。系统运行平安,未发觉病毒感染及错帐、乱帐状况的发生,诊疗项目数据库刚好维护、比照。医保科与药剂科、财务科、医务科协作对3个书目库的信息进行刚好维护和修正,为临床精确运用药品、诊疗项目奠定基础。医保收费单独账目管理,账目清楚。 计算机信息录入经保局系统专业培训后上岗,信息录入、传输精确、刚好
12、,录入信息与医嘱及医保支付条目相符,无隔日冲账和对价变通录入。网络系统管理到位,没有数据丢失,造成损失状况的发生。 七、基金管理 严格执行物价政策,无超标准收费,分解收费和重复收费现象。无挂床、冒名顶替就医、住院、转院、开具虚假医疗费用票据和虚假医学证明等骗取医疗保险基金行为或将非医疗保险支付条目按医保支付条书目入套取医疗保险基金行为。 医保科做到了一查病人,核实是否有假冒现象;二查病情,核实是否符合入院指征;三查病历,核实是否有编造;四查处方,核好用药是否规范;五查清单,核实收费是否标准;六查账目,核实报销是否单独立账。一年来没有违规、违纪、错帐现象发生。 八、工作中的不足 1、协助检查单、治疗单、住院病历没有照实填具医保证号; 2、外配处方没有加盖外配处方专用章,并加以登记备案;以上是我院20XX年医疗保险工作自查,不足之处请医保局领导指责指正。今后我院还会依据实际状况进行不定期的自查工作,为今后的医保工作开展打下基础。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页