《质量管理体系文件》
1、XXXX包装有限公司员工内部调动表 版本号A/0 表单编号:QP-05-09姓名入司日期调动实行日期调动事由调出部门原职位部门经理调入部门拟调职位部门经理 综合部人力资源意见厂长意见(副)总经理审批保存期限:3年。
2、XXXX包装有限公司试模/试产总结表版本号A/0 表单编号:QP-07-03 模具名称模具编号模具腔数制造厂商机台编号用料型号色母型号试模次数试模日期总结日期总结:内容类别存在问题改善措施改善时间责任人外观变量功能其它设备部(模修):技术部签名:品管部:生产部(生产):供应商:保存期限:1年。
3、 内部审核检查表 F037A/0受审核部门: 审核日期: 审核时间:标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判定备注:判定栏用Y表示符合(合格),N表示不符合(不合格),H表示待改善。 审核员: 审核组长: 管理者代表:。
4、XXXX包装有限公司外外来来文文件件受受控控清清单单版本号A/0表单编号:QP-01-12客客户户序序号号文文件件类类别别文文件件编编号号文文件件版版本本号号文文件件名名称称审审核核人人生生效效日日期期被被取取代代版版本本号号文文件件表表格格编编号号文文件件表表格格名名称称保存期限:1年。
5、XXXX包装有限公司培训有效评估表版本号A/0 表单编号:QP-05-13培训内容培训对象培训时间培训讲师培训简况(包括内容、教程、考核情况等):培训课程评估记录(包括教师场地的准备、教学水平、方法、时间等):学员考核成绩评估记录(包括笔试、面试、现场考核等):学员实际操作能力评估记录(包括知识的掌握和运用能力、创新能力等):工作绩效评估记录:其它方面补充记录:评估结论(包括活动相应措施):评估参加人员:保存期限:1年。
6、XXXX包装有限公司试模打样记录表版本号A/0 表单编号:QP-14-01申请试样名称:试样规格:试样数量:试样原因:试试样样要要求求:申请人:批 准:生产部试试样样情情况况:技术员:审 核:技术部审批备注。
7、xxxx包装有限公司内部培训记录表版本号A/0 表单编号:QP-05-14培训课题: 培训对象: 培训时间:课时: 培训类别:管理( ) 职能( )上岗( )其他( )培训师: 培训简介序号工号部门姓名成绩备注序号工号部门姓名成绩备注1202213224235246257268279281029113012311332143315341635其他说明:保存期限:1年。
8、内审总结报告内审目的:内审范围:内审依据: 内审时间审核组成员:内审计划实施情况:存在的主要问题:质量体系运行情况总体评价体系文件与ISO标准的符合程度:本公司的质量管理体系内部审核依据公司内部审核控制程序的相关规定顺利的实施,各项工作基本符合审核的准则;本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实;本公司的质量管理体系已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力;质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制;总之本公司的质量管理体系的建立和实施达。
9、 改进措施及改进措施的实施计划-管理评审提出需改进的项目编制: 2017年4月30日审批: 2017年4月30日各部门: 根据总经理在2017年4月29日主持召开的管理评审会议提出需要改进的2个项目,制定了改进措施及改进措施的实施计划,请有关责任部门严格按改进措施及改进措施的实施计划的要求进行整改,并把整改结果汇总到综合部,以便监督检查。若无法按时完成的,要提出申请说明。序号需要改进的项目改进措施责任部门配合部门完成时间1进一步加强体系文件的学习,为实现ES目标做出贡献由人事办制定培训计划,可外聘教师来公司授课,阶段培训结束。
10、供应商评审报告供应商名称供应商地址联系人电话传真企业性质员工人数生产能力是否获得相关认证 ISO900( )ISO14001QS9000 其他( )采购人员意见: 签名:技术人员意见: 签名:质检人员意见: 签名:厂长意见(可否选为供应商): 厂长:。